附件31.2

我,Ronen Faier,特此證明:
 
1.我已審閲了SolarEdge Technologies,Inc.的Form 10-K年報;
 
2.據本人所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涵蓋的期間作出陳述所必需的重大事實, 該等陳述對於本報告所涵蓋的期間並無誤導性;(二)據本人所知,本報告並無對重大事實作出任何不真實的陳述,亦無遺漏就本報告所涵蓋的期間作出陳述所需的重大事實。
 
3.據本人所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息,在各重要方面均較全面地反映了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流 ;
 
4.註冊人的其他認證官員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:
 
(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息 由這些實體內的其他人(特別是在編寫本報告期間)向我們披露;
 
(B)設計該等財務報告內部控制,或使該等財務報告內部控制在我們的監督下設計,以提供合理的 保證財務報告的可靠性及根據公認會計原則編制對外財務報表;
 
(C)評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們根據此類評估得出的截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論 ;以及(C)評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出了我們關於披露控制和程序的有效性的結論。
 
(D)在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人的第四財季期間發生的任何變化,該變化對註冊人對財務報告的內部控制有重大影響或相當可能產生重大影響;以及(D)在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制發生的任何變化,而該變化對註冊人的財務報告內部控制有重大影響或相當可能產生重大影響;以及
 
5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和註冊人的其他核證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人)披露:
 
(A)在財務報告內部控制的設計或操作方面可能合理地對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷;以及
 
(B)涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中扮演重要角色的其他僱員的任何欺詐行為,不論該欺詐行為是否具關鍵性。

日期:2022年2月22日

/s/Ronen Faier
羅南·費爾(Ronen Faier)
首席財務官
(首席財務官)