附件31.1

我,Arman Tabatabaei,特此證明:

1.我審閲了大麻環球公司截至2021年8月31日的財政年度Form 10-K年度報告 。

2.據我所知, 本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏根據作出該等陳述的情況而作出的陳述所必需的重大事實。 就本報告所涵蓋的期間而言,該陳述不具誤導性;

3.據我所知, 本報告所包括的財務報表和其他財務信息在各重要方面都公平地反映了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流。 本報告所包含的財務報表和其他財務信息在各重要方面均已相當詳細地反映了註冊人在本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4.註冊人的 其他認證人員和我負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義的 ),並具有:

(A)設計了 此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計, 以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的 其他人告知,尤其是在編寫本報告期間;

(B)評估了 註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出了我們關於 截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及

(C)在本報告中披露了註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近的財政季度(如屬年度報告,註冊人的第四個財政季度)期間發生的、對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化;以及(br}如果是年度報告,註冊人對財務報告的內部控制發生的任何變化;以及(C)在本報告中披露了註冊人對財務報告的內部控制發生的任何變化(就年度報告而言,註冊人的第四財季)對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響。

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和註冊人的 其他認證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行 同等職能的人員)披露:

(A)在財務報告內部控制的設計或運作方面可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大 缺陷和重大弱點;以及

(B)涉及管理層或在註冊人對財務報告的內部 控制中起重要作用的其他員工的任何欺詐行為, 無論是否重大。

日期:2021年12月14日
由以下人員提供: /s/Arman Tabatabaei
阿爾曼·塔巴巴伊(Arman Tabatabaei)
首席執行官