附件31.1

認證

我,克里斯托弗·米斯林,特此證明:

1. 我 已審閲了Anavex生命科學公司的Form 10-K年報;
2. 據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述 根據作出此類陳述的情況所必需的重大事實,對於本報告所涵蓋的期間 不具有誤導性;(2)本報告不包含任何對重大事實的不真實陳述,也不遺漏陳述作出此類陳述所必需的 關於本報告所涵蓋期間的 不具誤導性的陳述;
3. 據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有材料中都是公平存在的 尊重註冊人截至和截至本報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流 ;
4. 註冊人的其他認證官員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序 (如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:
a) 設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計, 以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的 其他人知曉,特別是在編寫本報告期間;
b) 設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我司監督下設計, 為財務報告的可靠性和按照公認會計原則對外編制財務報表提供合理保證;
c) 評估註冊人披露控制和程序的有效性 ,並在本報告中提出我們基於此類評估得出的關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論 ;以及
d) 在本報告中披露的註冊人財務報告內部控制在註冊人最近一個會計季度(如果是年度報告,註冊人的第四個會計季度)期間發生的任何變化,對註冊人的財務報告內部控制有重大影響,或 有合理的可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;以及(br}如果是年度報告,註冊人的財務報告內部控制發生的任何變化;以及,如果是年度報告,註冊人的財務報告內部控制發生的任何變化,對註冊人的財務報告內部控制有重大影響或可能產生重大影響);以及
5. 根據我們對財務報告的內部控制的最新評估, 註冊人的其他認證官員和我已向註冊人審計師和註冊人董事會審計委員會(或履行 同等職能的人員)披露:
a) 財務報告內部控制的設計或操作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大 缺陷和重大弱點;以及
b) 任何欺詐, 無論是否重大,涉及管理層或其他員工,他們在註冊人對財務報告的內部 控制中扮演重要角色。

日期:2021年11月24日{BR}
/s/克里斯托弗·米斯林
克里斯托弗·米斯林(Christopher Missling),博士
首席執行官、總裁、祕書
(首席行政主任)