附件31.2

認證

我,班尼特·J·揚科維茨,特此證明:

1.我已審閲了RocketFuel BlockChain,Inc.(“本公司”)10-Q表格中的本季度報告 ;

2.據我所知,本報告 沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏作出陳述所必需的重大事實, 根據陳述的情況,對於本報告所涵蓋的期間沒有誤導性;

3.據本人所知,本報告所包含的 財務報表和其他財務信息,在各重要方面都公平地反映了本公司截至和截至本報告所述期間的經營業績和現金流。

4.本公司的其他 核證官和我負責為本公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義) ,並具有:

A.設計此類披露控制 和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司有關的重要信息 由這些實體中的其他人知曉,特別是在本報告編寫期間;

設計此類財務報告內部控制 ,或者使此類財務報告內部控制在我司監督下設計,為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理的 保證 符合公認會計原則;

C.評估本公司披露控制和程序的有效性 ,並在本報告中提出我們基於此類評估得出的關於截至本報告所涵蓋期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及

D.本報告披露了公司財務報告內部控制在第四財季期間發生的任何 對公司財務報告內部控制產生重大影響或可能產生重大影響的變化 和

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和本公司的另一位核證官已向本公司的 審計師和本公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

A.財務報告內部控制設計或操作中的所有重大缺陷 和重大缺陷,可能會對本公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響。

B.涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大 。

日期:2021年11月19日
/s/Bennett J.Yankowitz
班尼特·J·揚科維茨
首席財務官
(首席財務會計官)