附件31.1

行政總裁的證明書
根據第302條

我,周斌,特此證明:

1.我已審閲了綠色星球控股公司10-Q表格中的這份季度報告。

2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述 ,也沒有根據作出該等陳述的情況而遺漏陳述作出該等陳述所需的重大事實,該等陳述對於本報告所涵蓋的期間並無誤導性;

3.據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息在各方面都相當全面地反映了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流 ;

4.註冊人的其他認證人員和我負責 建立和維護註冊人的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

A.設計此類披露控制和程序,或導致 此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)相關的重要信息被這些實體內的其他人知曉,尤其是在編寫本報告期間;

B.設計此類財務報告內部控制, 或導致此類財務報告內部控制在我們的監督下設計,以根據公認的會計原則為 財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理保證;

C.評估註冊人的 披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們對截至本報告所涵蓋期間末的披露控制和 程序的有效性的結論;以及

D.在本報告中披露註冊人的財務報告內部控制在註冊人最近一個會計季度(註冊人為年度報告的第四個會計季度)期間發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制產生了或合理地可能產生重大影響;以及

5.本人和註冊人的其他核證人員已根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露: 根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人):

A. 財務報告內部控制的設計或操作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及

B.涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期:2021年11月15日 由以下人員提供: /s/周斌
周斌,
首席執行官兼董事長
(首席行政主任)