附件31

認證

我,詹姆斯·R·威爾哈姆, 證明:

1.我審閲了聖胡安盆地特許權使用費信託(PNC Bank,National Association)託管人10-Q表格中的這份季度報告(Form 10-Q Form 10-Q, Trust);

2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的 陳述,也沒有根據作出該等陳述的情況而遺漏作出該等陳述所必需的重大事實,該陳述對於本報告所涵蓋的期間並無誤導性;

3.據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息在所有材料中均有相當程度的體現 尊重註冊人截至和截至本報告所述期間的財務狀況、可分配收入和信託主體的變化;

4.我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),我有:

a)

設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我的監督下 設計,以確保與註冊人(包括任何合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人知曉,尤其是在編寫本報告的 期間;

b)

設計財務報告內部控制或者使財務報告內部控制在我的監督下設計,為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理保證;

c)

評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本 報告中提出我基於此類評估得出的截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及

d)

在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制 在註冊人最近的會計季度(註冊人的年度報告為第四個會計季度)期間發生的任何變化,該變化對註冊人對財務報告的內部控制產生了重大影響,或可能對其產生重大影響;以及(br}在年度報告中,註冊人對財務報告的內部控制發生了重大影響;以及,如果是年度報告,註冊人的財務報告內部控制發生在第四財季),這對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響或可能產生重大影響;以及

5.根據我對 財務報告的內部控制的最新評估,我已向註冊人的審計師披露:

a)

財務報告內部控制的設計或操作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷;以及

b)

涉及註冊人對財務報告的內部控制具有重要作用的任何欺詐行為,無論是否重大。

在提供上述第4段和第5段中的認證時,我依賴於 我認為合理的Hilcorp San Juan L.P.向我提供的信息。

日期:2021年11月15日 由以下人員提供:

/s/詹姆斯·R·威爾哈姆

詹姆斯·R·威爾哈姆

高級副總裁

信託房地產服務總監