附件 31

認證

我Amri Ben-Yohanan特此證明:

1. 我審閲了同濟醫療集團截至2020年6月30日的季度10-Q報表;

2. 據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏作出陳述所必需的重大事實, 根據作出該陳述的情況,該陳述在 方面不會對本報告所涵蓋的期間產生誤導;

3. 據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有 材料中均相當詳細,並尊重註冊人截至和截至本報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流 ;

4. 註冊人的其他認證人員和我負責為註冊人建立和維護披露 控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制 (如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

a. 設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計, 以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人 知曉,尤其是在編寫本報告期間;

b. 設計 此類財務報告內部控制,或使此類財務報告內部控制在 我們的監督下設計,以根據公認會計原則為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理保證。

c. 評估 註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估 在本報告涵蓋的期限結束時提出我們關於披露控制和程序有效性的結論 ;以及

d. 在本報告中披露 註冊人的財務報告內部控制在註冊人最近的會計季度(如果是年度報告,註冊人的第四個會計季度)期間發生的、對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響或可能產生重大影響的任何變化; 和

5. 根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和註冊人的其他認證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會 (或履行同等職能的人員)披露:

a. 所有 財務報告內部控制的設計或操作方面的重大缺陷和重大缺陷, 這些缺陷和重大缺陷很可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響 ;以及

b. 任何 欺詐(無論是否重大),涉及在註冊人的財務報告 內部控制中發揮重要作用的管理層或其他員工。

2020年8月19日

/s/ 阿米爾·本·約哈南
首席執行官
(首席執行官和首席財務官 )