附件12.1

根據《交易法》第13a-14(A)條進行認證

仁惠木,證明:

1.我審閲了WINS金融控股公司20-F表格中的本年度報告 ;

2.據我所知,本報告 不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述作出陳述所必需的重要事實, 根據作出該陳述的情況,對於本報告所涵蓋的期間不具有誤導性;

3.據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息,在各方面都相當全面地反映了本報告所列期間公司的財務狀況、經營業績和現金流。 本報告所包含的財務報表和其他財務信息在各重要方面都相當全面地反映了公司截至和截至本報告所列期間的經營業績和現金流;

4.公司的其他認證人員和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和 15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

A.設計此類 披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以 確保與公司有關的重要信息被這些實體中的其他人所瞭解,特別是在編寫本報告的 期間;

B.故意 省略;

C.評估公司披露控制和程序的有效性 ,並在本報告中提出我們基於此類評估得出的關於截至本報告所涵蓋期間結束時披露控制和程序有效性的結論 ;以及

D.在本報告 中披露公司財務報告內部控制在年度報告所涵蓋的 期間發生的、對公司財務報告內部控制 產生重大影響或可能產生重大影響的任何變化;以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和公司的其他認證人員已向公司的 審計師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

A.在財務報告內部控制的設計或操作方面存在的所有重大缺陷和重大弱點,可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

B.涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大 。

日期:2020年11月12日

由以下人員提供: /s/仁惠木
姓名: 仁惠木
標題: 首席執行官兼首席運營官
(首席行政主任)