附件31.1

根據規則13A-14(A)和規則15D-14(A) 頒發的首席執行官和首席財務官證書

我,theglobe.com,Inc.首席執行官兼首席財務官Frederick Jones,特此證明:

1.我已 審閲了theglobe.com,Inc.10-Q表格中的本季度報告;

2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏根據作出該等陳述的情況作出陳述所必需的重要事實 ,該陳述對於本報告所涵蓋的期間 不具誤導性;

3. 據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有材料中都是公平列報的 尊重註冊人截至和截至本季度報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流 ;

4.我 負責建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和 15d-15(E)中定義的),以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)中為註冊人定義的),並負責:

A.設計 此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計, 以確保與註冊人有關的重要信息被實體內的其他人知曉,特別是在編寫本報告的 期間;

B.設計此類財務報告控制,或使此類財務報告內部控制在我們的監督下設計, 為財務報告的可靠性和根據公認會計原則為外部目的編制財務報表提供合理保證;

C.評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於 截至本報告所涵蓋期間結束時披露控制和程序有效性的結論; 和

D.在本報告中披露了註冊人財務報告內部控制在註冊人最近一個會計季度(如果是年度報告,註冊人是第四個會計季度)期間發生的、對註冊人財務報告內部控制產生重大影響或可能產生重大影響的任何變化;以及(br}如果是年度報告,註冊人的財務報告內部控制發生的任何變化;以及(D)在本報告中披露了註冊人對財務報告的內部控制發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響(如果是年度報告,則是註冊人的第四財季);以及

5.根據我最近對財務報告內部控制的評估,我已向註冊人的審計師披露:

A.所有 財務報告內部控制設計或操作中的重大缺陷和重大缺陷, 可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響; 以及

B.涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期:2020年11月10日 通過: /s/弗雷德裏克·瓊斯
姓名: 弗雷德裏克·瓊斯
標題: 首席執行官兼首席財務官