附件12.1
認證
我安德烈斯·坎波斯(Andres Campos)證明 :
1.我 已審閲了Betterware de México,S.A.P.I.de C.V.的20-F表格年報;
2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏根據作出該等陳述的情況作出陳述所必需的重要事實 ,該陳述對於本報告所涵蓋的期間 不具誤導性;
3. 據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有材料中都是公平存在的 尊重公司截至和截至本報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流 ;
4. 公司的其他認證人員和我負責為公司建立和維護披露控制和程序 (如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義的)和財務報告內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義的 ,並具有:
(a) | 設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計 ,以確保與公司(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人 告知,尤其是在編寫本報告期間; |
(b) | 設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我司監督下設計,為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制按照公認會計原則提供合理保證; |
(c) | 評估了公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們基於此類評估得出的關於截至本報告所涵蓋期間結束時披露控制和程序的有效性的結論 ;以及 |
(d) | 在本報告中披露公司財務報告內部控制的任何變化 在年度報告所涉期間發生的對公司財務報告內部控制產生重大影響或可能產生重大影響的任何變化 ;以及 |
5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和 公司的其他認證人員已向公司審計師和公司董事會審計委員會(或履行同等職能的 人員)披露:
(a) | 財務報告內部控制的設計或操作中可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷。 |
(b) | 涉及管理層或在公司財務報告內部控制中具有重要 角色的其他員工的任何欺詐(無論是否重大)。 |
由以下人員提供: | /s/安德烈斯·坎波斯 | |
姓名: | 安德烈斯·坎波斯 | |
標題: | 首席執行官 | |
日期:2020年5月4日 |