附件31.1

認證

我,卡斯滕·基姆斯·福爾克,特此證明:

1.我已審閲了維基軟件公司截至2020年12月31日的10-K表格;

2.據我所知,本報告不包含任何關於重大事實的不真實陳述 ,也不遺漏陳述所作陳述所必需的重大事實,根據作出此類陳述的情況 ,對於本報告所涵蓋的期間不具有誤導性;

3.據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務 信息在所有重要方面都公平地反映了註冊人截至和截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和 現金流;

4.我負責為註冊人建立和維護披露控制 和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義的)和財務報告內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義的 ),並擁有:

(A)設計了此類 披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以 確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人 告知,尤其是在編寫本報告期間;

(B)設計此類財務報告內部控制,或導致此類財務報告內部控制在我們的監督下設計, 為財務報告的可靠性提供合理保證,並根據公認會計原則為 外部目的編制財務報表提供合理保證;(B)設計財務報告內部控制,或使財務報告內部控制在我們的監督下設計, 為財務報告的可靠性和根據公認會計原則為外部目的編制財務報表提供合理保證;

(C)評估了 註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出了我們關於 截至本報告所涵蓋期間結束時披露控制和程序的有效性的結論; 和

(D)在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近的財政季度(如屬年度報告,註冊人的第四個財政季度)期間發生的、對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化;以及(br}或相當可能對註冊人財務報告的內部控制產生重大影響的任何變化;以及(D)在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制發生的任何變化(如屬年度報告,則為註冊人的第四個財政季度),並對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響。

5.根據我對財務報告內部 控制的最新評估,我已向註冊人的審計師和註冊人董事會(或履行同等職能的人員)的審計委員會披露:

a.財務報告內部控制的設計或操作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷;以及

b.涉及管理層或其他在註冊人控制財務報告方面發揮重要作用的 員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期:2021年3月26日

/s/Carsten Kjems Falk

卡斯滕·克傑姆斯·福爾克

首席執行官兼首席財務官 和會計官