展品31.1
認證:
我,總裁兼首席執行官Richard Hermanns,特此證明
:
1)
我審閲了HireQuest,
Inc.10-Q表格中的本季度報告。
2)
據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的
陳述,也沒有遺漏作出陳述所必需的重大事實
,根據作出此類陳述的
情況,對於本季度
報告所涵蓋的期間沒有誤導性
;
3)
根據我所知,本季度報告中包括的財務報表和其他
財務信息,在所有重要方面都相當
地顯示了註冊人截至本季度報告所列
期間的財務狀況、經營業績和現金流;
4)
註冊人的其他認證人員和我負責
為註冊人建立和維護披露控制和程序
(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),我們有:
a)
設計此類披露控制和程序,或在我們的
監督下設計此類
披露控制和程序,以確保與註冊人有關的重要信息被這些實體中的其他人所瞭解,
尤其是在本報告編寫期間。
b)
設計此類財務報告內部控制,或使
此類財務報告內部控制在
我們的監督下設計,以根據公認的會計原則對財務報告的可靠性和對外編制財務
報表提供合理保證。
c)
評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們關於
披露控制和程序的有效性的結論,
基於此類評估,截至
本報告涵蓋的期限結束。
d)
在本報告中披露了註冊人對財務報告的內部
控制在
註冊人的最近一個財季(註冊人的第二個
財季,在本季度報告中)期間發生的任何更改,該變更對
註冊人對財務
報告的內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對其產生重大影響。
註冊人對財務報告的內部控制發生的任何變化(在本季度報告中,註冊人的第二個
財季)對
註冊人的財務
報告的內部控制產生了重大影響。
5)
我和註冊人的其他認證人員已根據我們對
財務報告的內部控制的最新評估,向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露,
根據我們對
財務報告的最新評估,
向註冊人的審計師和註冊公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
a)
財務報告內部控制的設計或操作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷
都有可能對註冊人
記錄、處理、彙總和報告財務
信息的能力產生不利影響。
b)
涉及管理層或
在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的
其他員工的任何欺詐(無論是否重大)。
日期:2021年5月17日
理查德·赫曼斯
總裁兼首席執行官: