展品31.1
 
認證:
 
我,總裁兼首席執行官Richard Hermanns,特此證明 :
 
1) 我審閲了HireQuest, Inc.10-Q表格中的本季度報告。
 
2) 據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的 陳述,也沒有遺漏作出陳述所必需的重大事實 ,根據作出此類陳述的 情況,對於本季度 報告所涵蓋的期間沒有誤導性 ;
 
3) 根據我所知,本季度報告中包括的財務報表和其他 財務信息,在所有重要方面都相當 地顯示了註冊人截至本季度報告所列 期間的財務狀況、經營業績和現金流;
 
4) 註冊人的其他認證人員和我負責 為註冊人建立和維護披露控制和程序 (如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),我們有:
 
a) 設計此類披露控制和程序,或在我們的 監督下設計此類 披露控制和程序,以確保與註冊人有關的重要信息被這些實體中的其他人所瞭解, 尤其是在本報告編寫期間。
 
b) 設計此類財務報告內部控制,或使 此類財務報告內部控制在 我們的監督下設計,以根據公認的會計原則對財務報告的可靠性和對外編制財務 報表提供合理保證。
 
c) 評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們關於 披露控制和程序的有效性的結論, 基於此類評估,截至 本報告涵蓋的期限結束。
 
d) 在本報告中披露了註冊人對財務報告的內部 控制在 註冊人的最近一個財季(註冊人的第二個 財季,在本季度報告中)期間發生的任何更改,該變更對 註冊人對財務 報告的內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對其產生重大影響。 註冊人對財務報告的內部控制發生的任何變化(在本季度報告中,註冊人的第二個 財季)對 註冊人的財務 報告的內部控制產生了重大影響。
 
5) 我和註冊人的其他認證人員已根據我們對 財務報告的內部控制的最新評估,向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露, 根據我們對 財務報告的最新評估, 向註冊人的審計師和註冊公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
 
a) 財務報告內部控制的設計或操作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷 都有可能對註冊人 記錄、處理、彙總和報告財務 信息的能力產生不利影響。
 
b) 涉及管理層或 在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的 其他員工的任何欺詐(無論是否重大)。
 
日期:2021年5月17日
 
 
/s/Richard Hermanns:*。
理查德·赫曼斯
總裁兼首席執行官: