認證

我,西蒙·馬,特此證明:

1.我已經審閲了RepliCel Life Science Inc.的Form 20-F/A年報;

2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏根據作出此類陳述的情況作出陳述所需的重要事實,該陳述對於本報告所涵蓋的期間不具誤導性;

3.根據我所知,本報告中包括的財務報表和其他財務信息在所有實質性方面都公平地反映了本報告所述期間公司的財務狀況、經營結果和現金流;

4.公司的其他核證官和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體中的其他人告知,特別是在本報告編寫期間;

(B)設計該等財務報告內部控制,或促使該等財務報告內部控制在我們的監督下設計,以便就財務報告的可靠性及根據公認會計原則編制對外財務報表提供合理保證;

(C)評估了公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們基於該評估得出的截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及

(D)在本報告中披露在年報所涵蓋的期間內,公司對財務報告的內部控制所發生的任何改變,而該改變已對或相當可能會對公司的財務報告內部控制產生重大影響;及

5.根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和公司的其他認證人員已向公司的核數師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人)披露:

(A)在財務報告內部控制的設計或運作方面,所有合理地相當可能會對公司記錄、處理、彙總及報告財務資料的能力造成不利影響的重大缺陷及重大弱點;及

(B)涉及在公司財務報告的內部控制中具有重要角色的管理層或其他僱員的任何欺詐行為,不論是否具有實質性意義。

日期:2021年3月30日




/S/Simon Ma                                                                  
西蒙·馬(Simon Ma)
首席財務官
(首席財務會計官)