附件31.1

認證

我,諾姆·達南伯格,特此證明:

1.我已審閲了懷茲製藥公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告 ;

2.據我所知,本報告不包含任何關於重大事實的不真實陳述 ,也不遺漏陳述所作陳述所必需的重大事實,鑑於此類陳述是在何種情況下作出的 ,對於本報告所涵蓋的期間不具有誤導性;

3.據我所知,本報告中包括的財務報表和其他財務信息在所有重要方面都公平地反映了註冊人截至和截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流 ;

4.註冊人的其他認證官員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

(a)設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制 和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)相關的重要信息被這些實體內的其他人知曉,特別是在編寫本 報告期間;

(b)設計此類財務報告內部控制,或者使此類財務報告內部控制在我司監督下設計,為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制按照公認會計原則提供合理保證;

(c)評估註冊人的披露控制和程序的有效性 ,並在本報告中提出我們基於此類評估得出的截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及

(d)在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近的會計季度(註冊人的第四財季,如果是年度報告)期間發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;以及(C)在本報告中披露的對註冊人財務報告的內部控制發生的任何變化(如果是年度報告,則是註冊人的第四財季),對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或很可能會對其產生重大影響;以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和註冊人的其他認證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(a)財務報告內部控制的設計或操作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷;以及

(b)任何欺詐行為,無論是否重大,涉及管理層或其他員工,他們 在註冊人的財務報告內部控制中扮演重要角色。

日期:2021年3月1日

/s/Noam Danenberg
諾姆·達南伯格
首席執行官

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