附件31.1
認證
我,馬克·魯賓,特此證明:
1. | 我已經審閲了泰坦製藥公司10-Q表格中的這份季度報告; |
(a) | 設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我的監督下設計,以確保與註冊人有關的重要信息被這些實體內的其他人瞭解,特別是在編寫本報告期間; |
(b) | 設計財務報告內部控制或者在我的監督下設計財務報告內部控制,為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制按照公認會計原則提供合理保證; |
(c) | 評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們基於此類評估得出的截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及 |
(d) | 在本報告中披露註冊人的財務報告內部控制在註冊人最近一個會計季度(註冊人的年度報告為第四個會計季度)期間發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制有重大影響,或有合理的可能對其產生重大影響;以及 |
(a) | 在財務報告內部控制的設計或操作方面可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷;以及 |
(b) | 任何欺詐,無論是否重大,涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工。 |
日期:2021年8月16日
| /s/Marc Rubin,M.D. |
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姓名: | 馬克·魯賓醫學博士 |
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標題: | 執行主席 |
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| (首席執行官兼首席執行官)兼首席執行官 |
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| 財務官) |
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