附件31.2
首席財務官的認證
我,奧贊·帕米爾,特此證明:
1) | 我已審閲了180生命科學公司(“註冊人”)截至2021年6月30日的季度報告Form 10-Q(Form 10-Q); |
2) | 據我所知,本報告不包含任何關於重大事實的不真實陳述 ,也不遺漏陳述所作陳述所必需的重大事實,鑑於此類陳述是在何種情況下作出的 ,對於本報告所涵蓋的期間不具有誤導性; |
3) | 據我所知,本報告中包括的財務報表和其他財務信息 在所有重要方面都公平地反映了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流; |
4) | 註冊人的其他認證人員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有: |
a) | 設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制 和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併的 子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人知曉,特別是在編寫本報告期間; |
b) | 設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和按照公認會計原則對外編制財務報表提供合理保證; |
c) | 評估註冊人的披露控制和程序的有效性 ,並在本報告中提出我們基於此類評估得出的截至本報告涵蓋的期限結束時披露控制和程序的有效性的結論 ;以及 |
d) | 在本報告中披露註冊人對 財務報告的內部控制在註冊人最近的會計季度(註冊人的第四財季 如果是年度報告)發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或很可能對其產生重大影響;以及 |
5) | 根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和註冊人的其他認證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露: |
c) | 在財務報告內部控制的設計或操作上存在的所有重大缺陷和重大缺陷 ,可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷;以及 |
d) | 涉及在註冊人的財務報告內部控制中起重要作用的管理層或其他員工 的任何欺詐行為,無論是否重大。 |
日期:2021年8月16日 | |
/s/Ozan Pamir | |
奧贊·帕米爾 | |
臨時首席財務官 | |
(首席財務/會計官) |