附件31.1

第302條首席行政人員的證明書

我,蒂莫西·G·狄克遜,特此證明:

1. 我審閲了國際治療解決方案公司Form 10-Q中的這份季度報告。

2. 據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏作出陳述所必需的重大事實 ,根據該陳述是在何種情況下作出的,並且對於本報告所涵蓋的期間沒有誤導 ;

3. 據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有 材料中均相當詳細,並尊重註冊人截至和截至本報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流 ;

4. 註冊人的其他認證官員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和 程序(如交易法規則13a-15歐元和15d-15歐元所定義)以及對財務 報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

(a) 設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的 監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息 由這些實體中的其他人 知曉,尤其是在編寫本報告期間;

(b) 設計財務報告內部控制,或者在我司監督下設計財務報告內部控制 ,為財務報告的可靠性和按照公認會計原則對外編制財務報表提供合理保證;

(c) 評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估 提出我們關於截至本報告所涵蓋期間結束時披露控制和程序的有效性的結論 ;以及

(d) 本報告披露了註冊人最近一個會計季度(如果是年度報告,註冊人的第四個會計季度)內註冊人財務報告內部控制的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制有重大影響或可能產生重大影響; 和

5. 根據我們對 財務報告的內部控制的最新評估,我和註冊人的其他認證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(a) 財務報告內部控制設計或操作中的所有重大缺陷和重大缺陷, 這些缺陷和重大缺陷很可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響; 和

(b) 涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐(無論是否重大)。

日期:2021年8月13日

/s/蒂莫西·G·迪克森

蒂莫西·G·迪克森

總統和

首席執行官

(首席行政主任)