附件 31.1

認證

我,米切爾·伊格爾斯坦,特此證明:

1. 我 已在FDCTech,Inc.(“註冊人”)的Form 10-Q中審閲此報告;
2. 據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述 根據作出此類陳述的情況所必需的重大事實,對於本報告所涵蓋的期間 不具有誤導性;
3. 據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有材料中均有相當程度的呈現 尊重註冊人截至和截至本報告中所列期間的財務狀況、經營成果和現金流 ;
4. 註冊人的其他認證人員和我負責建立和維護註冊人的披露控制和程序 (如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),並具有:

a. 設計 此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計, 以確保與註冊人(包括其合併子公司)相關的重要信息被這些實體內的其他人 告知,尤其是在編寫本報告期間;
b. 評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於 截至本報告所涵蓋期間結束時披露控制和程序有效性的結論; 和
c. 在本報告中披露 註冊人的財務報告內部控制在註冊人最近一個會計季度(註冊人為年度報告的第四個會計季度)期間發生的、已對註冊人財務報告的內部控制產生重大影響或可能產生重大影響的任何變化 或合理地可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響的任何變化。

5. 根據我們對財務報告的內部控制的最新評估, 註冊人的其他認證人員和我已向註冊人審計師和註冊人董事會審計委員會(或履行 同等職能的人員)披露:

a. 所有 財務報告內部控制設計或操作中的重大缺陷和重大缺陷, 可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有 和
b. 任何 欺詐(無論是否重大),涉及在註冊人的財務報告 內部控制中具有重要角色的管理層或其他員工。

/s/ 米切爾·伊格爾斯坦
米切爾·伊格爾斯坦(Mitchell Eaglstein)
總裁 (首席執行官)
2021年8月11日