認證

我,唐納德·R·泰勒,特此證明:

1.我已經審閲了奧古斯塔黃金公司10-Q表格中的這份季度報告;

2.據我所知,本報告沒有對重大事實作任何不真實的陳述,也沒有遺漏陳述所作陳述所必需的重大事實。作出該等陳述的情況,在以下方面並無誤導性本報告所涵蓋的期間;

3.據我所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息,在所有重要方面都公平地反映了公司的財務狀況、經營業績和現金流。註冊人,作為及為,本報告所列期間;

4.註冊人的其他認證官員和我負責建立和維護信息披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義)。註冊人並具有:

(a)設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與以下內容相關的重要信息註冊人,包括其合併子公司,由這些實體內的其他人告知我們,特別是在編寫本報告的時間段;

(b)設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,以提供合理的保證財務報告的可靠性和按照公認會計原則編制對外財務報表;

(c)已評估的有效性註冊人的披露控制和程序,並在本報告中提出了我們關於以下方面的結論的有效性披露控制和程序,截至末日的結束根據該等評估,本報告所涵蓋的期間;及

(d)在本報告中披露的任何變更註冊人對期間發生的財務報告的內部控制註冊人最近一個財政季度(註冊人#年第四財季年度報告的情況)已經或合理地很可能對其產生重大影響,註冊人對財務報告的內部控制;以及

5.註冊人的其他根據我們對財務報告內部控制的最新評估,認證官員和我已經披露註冊人的審計師和的審計委員會註冊人董事會(或表演者)等效功能):

(a)所有重大缺陷和重大弱點對財務報告的內部控制的設計或操作,這些內部控制可能會對財務報告產生不利影響。註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力;以及

(b)任何欺詐行為,不論是否重大,涉及管理層或其他在……中扮演重要角色的員工。註冊人對財務報告的內部控制。

日期:2021年8月9日

由以下人員提供:

/s/唐納德·R·泰勒

唐納德·R·泰勒

首席執行官

(首席行政主任)