HEI展品:31.2
 
 
認證
 
我,格雷戈裏·C·哈澤爾頓,特此證明:
 
1.我已經審閲了夏威夷電氣工業公司(註冊人)截至2021年6月30日的季度的Form 10-Q報告;
 
2.據本人所知,本報告並無對重要事實作出任何不真實的陳述,亦無遺漏就本報告所涵蓋的期間作出該等陳述的情況下作出該等陳述所必需的重要事實,而該等陳述並無誤導性;
 
(三)據本人所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息,在各重要方面均較全面地反映了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;
 
4.註冊人的其他認證官員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:
 
(A)我們設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人告知,特別是在編寫本報告期間;
 
(B)是否設計了此類財務報告內部控制,或導致此類財務報告內部控制是在我們的監督下設計的,以根據公認的會計原則對財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理保證;
 
(C)是否對註冊人的披露控制和程序的有效性進行了評估,並在本報告中根據此類評估提出了我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及(C)是否評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們基於此類評估得出的關於披露控制和程序有效性的結論
 
(D)在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近的財政季度(如屬年度報告,註冊人的第四個財政季度)內發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制有重大影響,或相當可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;及
 
5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和註冊人的其他核證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人)披露:
 
(A)消除財務報告內部控制在設計或運作上的所有重大缺陷和重大弱點,而這些缺陷和重大弱點合理地可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;及
 
(B)防止涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否存在重大欺詐行為。
 
日期:2021年8月9日 
 /s/格雷戈裏·C·哈澤爾頓
 格雷戈裏·C·哈澤爾頓
 執行副總裁兼首席財務官