附件31.1
認證
我,多米尼克·C·科蘭傑洛,特此證明:
1、我已經審閲了Vericel Corporation的這份Form 10-Q季度報告,其中包括美國威瑞塞爾公司(Vericel Corporation)的財務報表、財務報表、財務報表和財務報表。
(二)根據本人所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述所作陳述所必需的重大事實,根據所述陳述的情況,對於本報告所涵蓋的期間沒有誤導性;(三)根據所述陳述的情況,本報告不包含任何對重大事實的不真實陳述或遺漏陳述所作陳述所必需的重大事實;(三)根據本人瞭解的情況,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述或遺漏陳述所需的重大事實;
3.根據本人所知、本報告所包含的財務報表和其他財務信息,註冊人截至本報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流在各重大方面都是公允的,包括根據本人瞭解的情況、財務報表和其他財務信息,對註冊人的財務狀況、經營成果和現金流進行全面反映;
4.註冊人的財務報告內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),我和註冊人的其他認證人員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義的),並負責建立和維護對財務報告的內部控制。
(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人告知,特別是在本報告編寫期間;
(B)設計該等財務報告內部控制,或促使該等財務報告內部控制在我們的監督下設計,以便就財務報告的可靠性及根據公認會計原則編制對外財務報表提供合理保證;
(C)評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們根據此類評估得出的截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及(C)是否評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出了我們關於披露控制和程序有效性的結論;
(D)在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近的財政季度(如屬年度報告,註冊人的第四個財政季度)內發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制有重大影響,或相當可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;及
5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我已向註冊人的審計師和註冊人董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)披露了以下信息:
(A)在財務報告內部控制的設計或運作方面,合理地相當可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務資料的能力造成不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;及
(B)涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中具有重要作用的其他僱員的任何欺詐行為,無論是否具有實質性的。
日期:2021年8月4日
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| | /s/多米尼克·C·科蘭傑洛 |
| | 多米尼克·C·科蘭傑洛 |
| | 總裁兼首席執行官 |
| | (首席行政主任) |
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