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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
_________________________________________
表格10-Q
_________________________________________
(標記一)
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年6月30日
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期                    
委員會檔案號:0-26642
_________________________________________
Myriad Genetics,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
_________________________________________
特拉華州
(州或其他司法管轄區
指公司或組織)
瓦卡拉大道320號, 鹽湖城, UT
(主要行政辦公室地址)
87-0494517
(國際税務局僱主識別號碼)

84108
(郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號:(801) 584-3600
_________________________________________
根據該法第12(B)節登記的證券:
每節課的標題交易
符號
註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值0.01美元MYGN納斯達克全球精選市場
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。  x*¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。  x*¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器x加速文件管理器
非加速文件服務器規模較小的報告公司
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨



用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。如果是,則為☐;如果為否,則為否。x
截至2021年7月28日,註冊人擁有78,055,365面值0.01美元的已發行普通股。




Myriad Genetics,Inc.
表格10-Q的索引
頁面
第一部分-財務信息
第1項。
財務報表
截至2021年6月30日(未經審計)和2020年12月31日的簡明合併資產負債表
4
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合經營報表(未經審計)
5
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合全面損失表(未經審計)
6
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的股東權益簡明合併報表(未經審計)
7
截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月簡明合併現金流量表(未經審計)
8
簡明合併財務報表附註(未經審計)
9
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
25
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
35
第四項。
管制和程序
35
第II部分-其他信息
第1項。
法律程序
37
第1A項。
風險因素
38
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
39
第三項。
高級證券違約
39
第四項。
煤礦安全信息披露
39
第五項。
其他信息
39
第6項
陳列品
40
簽名
41

3

目錄


Myriad Genetics,Inc.
簡明綜合資產負債表
(單位:百萬)
六月三十日,
2021
十二月三十一日,
2020
(未經審計)
資產
流動資產:
現金和現金等價物$118.4 $117.0 
有價證券46.0 33.7 
應收貿易賬款94.8 89.5 
庫存17.7 27.1 
持有待售資產225.7  
預付税款18.6 108.4 
預付費用和其他流動資產17.7 13.7 
流動資產總額538.9 389.4 
經營性租賃使用權資產86.6 59.7 
長期有價證券19.9 21.0 
財產、廠房和設備、淨值43.2 40.7 
無形資產,淨值426.8 576.5 
商譽240.1 329.2 
其他資產4.8 2.3 
總資產$1,360.3 $1,418.8 
負債和股東權益
流動負債:
應付帳款$28.5 $20.5 
應計負債90.9 79.1 
經營租賃負債的當期到期日12.7 13.6 
遞延收入22.6 32.7 
持有待售債務12.2  
長期債務的當期部分104.1  
流動負債總額271.0 145.9 
未確認的税收優惠31.0 30.5 
長期遞延税金58.2 71.3 
非流動經營租賃負債83.9 50.6 
長期債務 224.8 
其他長期負債13.8 14.7 
總負債457.9 537.8 
承諾和或有事項
股東權益:
普通股,77.7百萬和75.4截至6月30日,已發行100萬股,
2021年和2020年12月31日
0.8 0.8 
額外實收資本1,176.9 1,109.5 
累計其他綜合損失(4.0)(2.3)
累計赤字(271.2)(227.0)
Myriad Genetics,Inc.股東權益總額902.5 881.0 
非控股權益(0.1) 
股東權益總額902.4 881.0 
總負債和股東權益$1,360.3 $1,418.8 
請參閲簡明合併財務報表附註。
4

目錄
Myriad Genetics,Inc.
簡明合併業務報表(未經審計)
(單位:百萬,每股除外)
截至三個月
六月三十日,
截至六個月
六月三十日,
2021202020212020
收入:
分子診斷檢測$178.7 $83.3 $338.3 $233.8 
藥學和臨牀服務10.7 9.9 24.2 23.4 
總收入189.4 93.2 362.5 257.2 
成本和費用:
分子診斷檢測費用48.0 32.2 92.1 75.3 
藥學和臨牀服務費用5.7 4.5 11.9 11.5 
研發費用19.5 17.4 42.6 37.1 
銷售、一般和管理費用134.8 107.4 280.3 240.3 
或有對價的公允價值變動0.4  1.3 (3.4)
商譽和長期資產減值費用1.8  1.8 98.4 
總成本和費用210.2 161.5 430.0 459.2 
營業虧損(20.8)(68.3)(67.5)(202.0)
其他收入(費用):
利息收入0.2 0.5 0.4 1.3 
利息支出(2.0)(3.1)(5.0)(5.4)
其他18.8 12.4 18.7 16.5 
其他收入合計(淨額)17.0 9.8 14.1 12.4 
所得税前虧損(3.8)(58.5)(53.4)(189.6)
所得税費用(福利)0.9 (3.0)(9.2)(18.9)
淨損失(4.7)(55.5)(44.2)(170.7)
可歸因於非控股權益的淨虧損 (0.1) (0.1)
Myriad Genetics,Inc.股東應佔淨虧損$(4.7)$(55.4)$(44.2)$(170.6)
每股淨虧損:
基本的和稀釋的$(0.06)$(0.74)$(0.58)$(2.29)
加權平均流通股:
基本的和稀釋的77.2 74.6 76.6 74.6 
請參閲簡明合併財務報表附註。
5

目錄
Myriad Genetics,Inc.
簡明綜合全面損失表(未經審計)
(單位:百萬)
截至三個月
六月三十日,
截至六個月
六月三十日,
2021202020212020
Myriad Genetics,Inc.股東應佔淨虧損$(4.7)$(55.4)$(44.2)$(170.6)
可供出售債務證券的未實現虧損,税後淨額(0.1)0.8 (0.3)0.7 
扣除税後的外幣換算調整變動(0.3)1.8 (1.4)(0.7)
綜合損失(5.1)(52.8)(45.9)(170.6)
可歸因於非控股權益的綜合損失    
Myriad Genetics,Inc.股東的綜合虧損$(5.1)$(52.8)$(45.9)$(170.6)
請參閲簡明合併財務報表附註。
6

目錄
Myriad Genetics,Inc.
股東權益簡明合併報表
(單位:百萬)
普普通通
庫存
其他內容
實繳
資本
累計
其他
全面
損失
累計
赤字
非控股權益總計
股東的
股權
2019年12月31日的餘額$0.7 $1,085.1 $(5.3)$(3.3)$0.1 $1,077.3 
根據以股票為基礎的補償計劃發行普通股,扣除換取預扣税的股票後的淨額— 0.2 — — — 0.2 
基於股票的支付費用— 7.5 — — — 7.5 
非控股權益— — — — (0.1)(0.1)
淨損失— — — (115.2)— (115.2)
子公司解除合併時從累計其他綜合虧損中重新分類— — 0.1 — — 0.1 
其他綜合虧損,税後淨額— — (2.6)— — (2.6)
2020年3月31日的餘額$0.7 $1,092.8 $(7.8)$(118.5)$ $967.2 
根據以股票為基礎的補償計劃發行普通股,扣除換取預扣税的股票後的淨額— 1.9 — — — 1.9 
基於股票的支付費用— 1.9 — — — 1.9 
淨損失— — — (55.4)— (55.4)
其他綜合收益,税後淨額— — 2.6 — — 2.6 
2020年6月30日的餘額$0.7 $1,096.6 $(5.2)$(173.9)$ $918.2 
2020年12月31日的餘額$0.8 $1,109.5 $(2.3)$(227.0)$ $881.0 
根據以股票為基礎的補償計劃發行普通股,扣除換取預扣税的股票後的淨額— 26.0 — — — 26.0 
基於股票的支付費用— 9.0 — — — 9.0 
淨損失— — — (39.5)— (39.5)
其他綜合虧損,税後淨額— — (1.3)— — (1.3)
2021年3月31日的餘額$0.8 $1,144.5 $(3.6)$(266.5)$ $875.2 
根據以股票為基礎的補償計劃發行普通股,扣除換取預扣税的股票後的淨額— 23.5 — — — 23.5 
基於股票的支付費用— 8.9 — — — 8.9 
非控股權益— — — — (0.1)(0.1)
淨損失— — — (4.7)— (4.7)
其他綜合虧損,税後淨額— — (0.4)— — (0.4)
2021年6月30日的餘額$0.8 $1,176.9 $(4.0)$(271.2)$(0.1)$902.4 
請參閲簡明合併財務報表附註。
7

目錄
Myriad Genetics,Inc.
現金流量表簡明合併報表(未經審計)
(單位:百萬)
截至六個月
六月三十日,
20212020
經營活動的現金流:
Myriad Genetics,Inc.股東應佔淨虧損$(44.2)$(170.6)
對淨虧損與經營活動提供的現金淨額進行調整:
折舊及攤銷35.3 35.6 
非現金利息支出0.8 0.3 
非現金租賃費用6.8 6.3 
基於股票的薪酬費用17.9 9.4 
遞延所得税(11.5)(49.0)
未確認的税收優惠0.4 1.0 
或有對價公允價值變動1.3 (3.4)
庫存損失6.6  
商譽和長期資產減值1.8 98.4 
子公司解除合併的收益 (1.0)
出售資產的收益(32.4) 
資產負債變動情況:
預付費用(4.7)2.4 
應收貿易賬款(12.3)50.3 
其他應收賬款0.3 0.9 
庫存(0.8)(0.9)
預付税款89.8 24.7 
其他資產(2.7) 
應付帳款8.1 0.6 
應計負債16.1 12.7 
遞延收入(9.2)29.1 
經營活動提供的淨現金67.4 46.8 
投資活動的現金流:
資本支出(11.6)(5.3)
出售附屬公司所得款項 21.3 
出售資產所得收益32.5  
購買有價證券(36.6)(15.8)
有價證券到期和出售所得收益25.0 33.4 
投資活動提供的淨現金9.3 33.6 
融資活動的現金流:
根據股票補償計劃發行的普通股收益50.1 2.2 
根據股票補償計劃發行的普通股預扣税款的支付(0.6)(0.1)
收購時確認的或有對價的支付(3.3) 
與循環信貸安排再融資相關的費用(1.2)(1.0)
償還循環信貸安排(120.0) 
融資活動提供(用於)的現金淨額(75.0)1.1 
外匯匯率對現金及現金等價物的影響(0.3)(0.5)
分類為持有待售的現金和現金等價物的變化 1.5 
現金及現金等價物淨增加情況1.4 82.5 
期初現金及現金等價物117.0 81.2 
期末現金和現金等價物$118.4 $163.7 
請參閲簡明合併財務報表附註。
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目錄
簡明合併財務報表附註(未經審計)
1.陳述的基礎
Myriad Genetics公司及其子公司(統稱為“公司”或“Myriad”)發現基因測試並將其商業化,這些測試可確定疾病的發展風險、評估疾病進展的風險並指導跨醫學專科的治療決策,在這些專科中,關鍵的基因洞察力可以顯著改善患者護理並降低醫療成本。公司的使命和宗旨是促進所有人的健康和福祉,通過揭示我們每個人內心的答案來增強每個人的能力。如注17所述,該公司通過進行分子診斷測試以及在2021年7月1日出售Myriad RBM公司之前,利用其多重免疫分析技術向製藥和生物技術行業以及醫療研究機構提供製藥服務,從而獲得收入。公司總部設在猶他州鹽湖城。
隨附的公司簡明綜合財務報表是根據美國中期財務信息公認會計原則(“GAAP”)以及美國證券交易委員會(“SEC”)的適用規則和規定編制的。所有公司間賬户和交易都已在合併中註銷。管理層認為,所附財務報表包含根據公認會計準則公平列報所有財務報表所需的所有調整(包括正常和經常性應計項目)。本文中的簡明綜合財務報表應與公司在截至2020年12月31日的過渡期的10-K表格過渡報告(“10-K表格過渡報告”)中包含的公司經審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀。
按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露,以及報告期內的收入和費用的報告金額。截至2021年6月30日的三個月和六個月的經營業績可能不一定表明任何其他中期或全年的預期業績。
該公司歷來在其檢測業務中經歷了季節性。測試數量受到夏季的負面影響,這通常反映在截至6月30日的季度。此外,截至3月31日的季度通常會受到患者免賠額年度重置的負面影響。截至12月31日的這個季度總體上是強勁的,因為公司看到來自已經達到年度保險免賠額的患者的數量有所增加。
由於新冠肺炎全球大流行(“新冠肺炎”),季節性可能不會遵循與前幾年相同的模式。2020年,新冠肺炎的業務量和業績受到了負面影響。因此,該公司的年度業績可能是不可比的。管理層繼續監測新冠肺炎(包括新冠肺炎的變體)對公司財務狀況、流動性、運營、供應商、行業和勞動力的影響。該公司無法估計新冠肺炎對未來一段時期的運營結果、財務狀況或流動性的影響。
待售保單
持有待售淨資產是指符合ASC 360、房地產、廠房和設備規定的“持有待售”會計標準的物業、廠房和設備、無形資產以及其他資產和負債,並以賬面價值或公允價值減去出售成本中的較低者記錄。公允價值是基於利用最近的購買協議出售淨資產的估計收益,出售成本包括可估計和可能的直接成本。該公司預計在將這些淨資產初步歸類為待售資產後的12個月內完成出售。有關持有待售資產和負債的更多信息,請參見附註16。
重新分類
某些前期金額已重新分類,以符合本期列報。重新分類對該期間的總資產、總負債、股東權益、經營現金流或淨虧損沒有影響。

近期會計公告
最近採用的標準
2019年12月,FASB發佈了ASU 2019-12,所得税(主題740):簡化所得税會計(ASU 2019-12)。ASC 2019-12是一項新的會計準則,旨在簡化所得税的會計處理,並刪除、修改和增加所得税的披露要求。該標準在2020年12月15日之後的財年生效,允許提前採用。這個指導方針被採納了。沒有實質性的影響他公司的簡明合併財務報表。
9

目錄
2.收入
Myriad公司通過進行分子診斷測試以及在2021年7月1日出售Myriad RBM公司(如附註17中所述)的製藥服務來獲得收入。分子診斷收入包括以下類別(產品):遺傳性癌症(MyRisk、BRACAnalysis、BRACAnalysis CDX)、腫瘤分析(MyChoice CDX、Prolaris和EndoPredict)、產前(Foresight和Prequel)、自身免疫(Vectra)等。在2020年2月出售Privatklinik Dr.Robert Schindlbeck GmbH&Co.kg(“診所”)之前,該公司一直提供臨牀服務。在如附註16所述於2021年5月出售Myriad myPath,LLC實驗室之前,Myriad myPath收入計入分子診斷收入中的其他部分。銷售分子診斷測試以及製藥和臨牀服務的收入按預計收到的對價金額入賬。該公司已經確定,傳達測試結果或完成藥物和臨牀服務表明出於收入確認目的而轉讓控制權。
下表列出了按類別以及按美國和世界其他地區劃分的公司總收入構成的詳細情況(“行”):
截至6月30日的三個月,
20212020
(單位:百萬)美國總計美國總計
分子診斷收入:
遺傳性癌症$73.8 $12.2 $86.0 $34.9 $5.0 $39.9 
腫瘤側寫18.1 11.1 29.2 8.6 1.9 10.5 
產前29.2 0.2 29.4 16.5 0.1 16.6 
藥物基因組學22.6  22.6 8.5  8.5 
自身免疫10.2  10.2 7.3  7.3 
其他0.2 1.1 1.3 0.5  0.5 
分子診斷總收入154.1 24.6 178.7 76.3 7.0 83.3 
醫藥和臨牀服務收入10.7  10.7 9.9  9.9 
總收入$164.8 $24.6 $189.4 $86.2 $7.0 $93.2 
截至6月30日的六個月,
20212020
(單位:百萬)美國總計美國總計
分子診斷收入:
遺傳性癌症$138.9 $23.2 $162.1 $116.2 $8.9 $125.1 
腫瘤側寫42.3 17.9 60.2 19.3 4.9 24.2 
產前52.8 0.3 53.1 36.7 0.2 36.9 
藥物基因組學40.2  40.2 28.9  28.9 
自身免疫20.9  20.9 17.7  17.7 
其他0.2 1.6 1.8 1.0  1.0 
分子診斷總收入295.3 43.0 338.3 219.8 14.0 233.8 
醫藥和臨牀服務收入24.2  24.2 19.5 3.9 23.4 
總收入$319.5 $43.0 $362.5 $239.3 $17.9 $257.2 
公司根據與客户簽訂的合同履行其義務,處理診斷測試並將測試結果傳達給客户,以換取客户的考慮。本公司有權在履行義務完成時向客户開具賬單,因此不記錄合同資產。有時,客户在公司履行合同義務之前付款。當這種情況發生時,公司將合同負債記錄為遞延收入。在截至2020年6月30日的財年中,公司收到了大約29.7預付醫療保險金100萬美元,以緩解新冠肺炎對公司的經濟影響。預付醫療保險付款開始適用於2021年4月提供的服務,並將持續到之前收到的資金全部賺取為止。對遞延收入期初餘額和期末餘額的對賬如下表所示:
10

目錄
截至六個月
六月三十日,
(單位:百萬)20212020
遞延收入期初餘額$32.7 $3.6 
已確認收入(15.5)(6.1)
提前還款6.3 35.3 
持有待售重新分類(0.9) 
遞延收入期末餘額$22.6 $32.8 
根據ASC主題606“與客户的合同收入”(“主題606”),該公司選擇不披露分配給其一年或一年以下合同的剩餘履約義務的交易價格總額,因為收入預計將在下一年內確認。此外,本公司已選擇不披露分配給其協議中剩餘履約義務的交易價格總額,其中本公司獲得付款的權利與本公司迄今的履約價值直接相符。然而,該公司定期與客户達成協議,提供診斷測試和/或製藥服務,這些服務的期限可能超過一年,幷包括多項履約義務。截至2021年6月30日,分配給剩餘履約義務的此類合同的交易價格總額為$。6.7百萬美元。

11

目錄
在確定交易價格時,Myriad將預期對價金額的估計作為收入。該公司在評估任何不確定性對其有權獲得的可變對價金額的影響時,對類似合同一貫採用這種方法。交易價格的估計不包括任何受約束的可變對價的估計金額。此外,公司會考慮所有合理可用的信息(歷史、當前和預測),以確定可能的對價金額。本公司考慮每種可能情況下可變對價的可能性。該公司在歷史折扣模式方面也有豐富的經驗,並利用這些經驗來估計交易價格。

收入估計受到付款人行為假設的影響,例如付款人組合、付款人收款的變化、當前客户合同要求以及第三方付款人收款的經驗。在評估保險承保人和患者的總對價時,收入進一步受到估計退款的限制。公司在公司的簡明綜合資產負債表中預留了一定數額的應計負債,以應對保險公司以前提出的退款要求,這些要求在簡明綜合經營報表和全面虧損中被計入收入的減少。

提供的某些診斷測試的現金收入可能與最初估計的費率不同,這主要是由於合同調整導致估計交易價格的變化,從支付者和患者那裏獲得在履行義務時未知的最新信息,以及與第三方支付者達成和解。在截至2021年6月30日的三個月和六個月內,公司確認了13.3百萬美元和$13.2分別為100萬美元的收入,這導致了0.13在前幾個期間履行了交付測試結果的履約義務的情況下,對每個測試期間的每股收益的影響。這些變化主要是由估計交易價格的變化推動的。此外,在截至2021年3月31日的三個月內,公司確認了$6.8由於Prolaris的覆蓋範圍擴大,收入增加了100萬美元,而上一季度的收入完全受到限制。
本公司採用與成本有關的實際權宜之計來獲得或履行合同,因為此類成本的攤銷期限為一年或更短時間。因此,不是獲得或履行合同所產生的成本已資本化。本公司還適用實際權宜之計,不對確認為貨幣時間價值影響的收入進行調整。之所以選擇這一實際的權宜之計,是因為公司在付款條款下從客户那裏收取的現金很少,而且絕大多數付款條款的回收期都在一年以下。
信用風險集中
可能使公司面臨集中信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物以及應收賬款。該公司幾乎所有的應收賬款都來自醫療保健行業的公司、代表客户付款的美國和州政府機構以及個人。該公司不認為美國和州政府機構(如聯邦醫療保險)的應收賬款構成信用風險,因為相關的醫療保健計劃由美國和州政府提供資金。該公司只有一個付款人,即聯邦醫療保險,佔其收入的10%以上。從醫療保險獲得的收入大約佔16%和18分別佔截至2021年6月30日的三個月和六個月總收入的百分比,以及12%和15截至2020年6月30日的三個月和六個月的總收入分別佔總收入的30%。由於公司客户的數量以及他們在許多地理區域的分散,信用風險的集中度得到了緩解。醫療保險已入賬11佔2021年6月30日應收賬款的比例。截至2020年12月31日,沒有任何付款人的應收賬款佔比超過10%。該公司不需要客户提供抵押品。

12

目錄
3.有價證券
截至2021年6月30日和2020年12月31日,按主要證券類型和證券類別劃分的攤銷成本、未實現持有收益總額、未實現持有損失總額以及可供出售證券的公允價值如下:
(單位:百萬)攤銷
成本
毛收入
未實現
抱着
利得
毛收入
未實現
抱着
損失
估計數
公允價值
2021年6月30日
現金和現金等價物:
現金$60.4 $— $— $60.4 
現金等價物58.0 — — 58.0 
現金和現金等價物合計118.4 — — 118.4 
可供銷售:
公司債券和票據46.1 0.3  46.4 
市政債券13.2 0.1  13.3 
聯邦機構問題2.5   2.5 
美國政府證券3.7   3.7 
總計$183.9 $0.4 $ $184.3 
(單位:百萬)攤銷
成本
毛收入
未實現
抱着
利得
毛收入
未實現
抱着
損失
估計數
公允價值
2020年12月31日:
現金和現金等價物:
現金$47.9 $— $— $47.9 
現金等價物69.1 — — 69.1 
現金和現金等價物合計117.0 — — 117.0 
可供銷售:
公司債券和票據28.8 0.5  29.3 
市政債券9.4 0.2  9.6 
聯邦機構問題4.0   4.0 
美國政府證券11.7 0.1  11.8 
總計$170.9 $0.8 $ $171.7 

截至2021年6月30日,歸類為可供出售證券的現金、現金等價物和債務證券的到期日如下:
(單位:百萬)攤銷
成本
估計數
公允價值
現金$60.4 $60.4 
現金等價物58.0 58.0 
可供銷售:
一年內到期45.8 46.0 
在一年到五年後到期19.7 19.9 
五年後到期  
總計$183.9 $184.3 

有幾個不是截至2021年6月30日或2020年12月31日,分類為可供出售的債務證券的未實現虧損總額。

有關有價證券公允價值的其他資料,請參閲附註4。


13

目錄
4.公允價值計量
本公司金融工具的公允價值反映了本公司估計在計量日期(退出價格)將收到的與出售資產相關的金額或與市場參與者之間有序交易中的負債轉移相關的支付金額。公允價值層次結構將評估技術中使用的投入劃分為以下三個級別:
級別1-相同資產和負債在活躍市場的報價。
第2級-相同資產和負債的活躍市場報價以外的可觀察輸入;非活躍市場的報價;或資產或負債基本上完整期限內可觀察到或可由可觀察市場數據證實的其他輸入。公司的一些有價證券主要利用非活躍市場的經紀商報價對這些證券進行估值。
級別3-無法觀察到的輸入。
公司的所有金融工具都使用活躍市場的報價或基於其他可觀察到的投入進行估值。對於二級證券,公司使用第三方定價服務,該服務在持續的基礎上提供文件,其中包括與參考數據、方法、按資產類別彙總的投入、定價申請和確證信息有關的定價信息。對於第三級或有對價,公司在每個報告期使用蒙特卡洛法重新評估預期或有對價的公允價值和相應的負債,這與預期收益負債的初始計量是一致的。這種公允價值計量被認為是第三級計量,因為公司估計預期計量期間的預測約為14.0利用不同的潛在支付方案。對每種潛在方案應用不同的概率,並使用考慮加權平均資本成本以及與收益本身、相關預測和整體業務的風險相關的特定風險溢價的比率對結果值進行貼現。或有收益負債在公司的簡明綜合資產負債表中被歸類為應計負債和其他長期負債的組成部分。或有對價負債的變化反映在或有對價的公允價值的變化中。或有對價負債的變化反映在或有對價的公允價值變動中。或有收益負債的變動反映在或有對價的公允價值變化中。或有收益負債在公司的合併資產負債表中被歸類為應計負債和其他長期負債的組成部分。或有對價負債的變化反映在無法觀察到的投入的變化可能會對公司的財務報表產生實質性影響。
公司長期債務的公允價值(它認為是3級計量)是根據公司目前估計的類似借款安排的遞增借款利率,使用貼現現金流分析來估計的。公司長期債務的公允價值估計為$。106.02021年6月30日,100萬。截至2021年6月30日,該公司打算在截至2021年9月30日的季度內償還剩餘債務餘額。因此,截至2021年6月30日,長期債務在公司的簡明綜合資產負債表中被重新分類為長期債務的當前部分。本公司其後於二零二一年七月三十日清償經修訂貸款(定義見附註8)項下的剩餘債務餘額,詳情見附註17。
下表列出了公司定期重新計量的金融資產和負債的公允價值:
(單位:百萬)1級2級3級總計
2021年6月30日
貨幣市場基金(A)$58.0 $ $ $58.0 
公司債券和票據 46.4  46.4 
市政債券 13.3  13.3 
聯邦機構問題 2.5  2.5 
美國政府證券 3.7  3.7 
或有對價  (8.5)(8.5)
總計$58.0 $65.9 $(8.5)$115.4 
(a)貨幣市場基金主要由交易所交易基金(ETF)和應計利息組成。

14

目錄
(單位:百萬)1級2級3級總計
2020年12月31日
貨幣市場基金(A)$69.1 $ $ $69.1 
公司債券和票據 29.3  29.3 
市政債券 9.6  9.6 
聯邦機構問題 4.0  4.0 
美國政府證券 11.8  11.8 
或有對價  (10.9)(10.9)
總計$69.1 $54.7 $(10.9)$112.9 
(a)貨幣市場基金主要由交易所交易基金(ETF)和應計利息組成。

非經常性公允價值計量
除了在經常性基礎上按公允價值記錄的資產和負債外,公司的資產和負債也必須進行非經常性公允價值計量。

由於公司董事會批准出售Myriad RBM,Inc.,並選擇運營資產和知識產權,包括Vectra®根據Myriad自身免疫業務部門在截至2021年6月30日的季度進行的測試,該公司對持有的待售資產進行了中期減值分析。“公司”就是這麼做的。不是不確認分類為持有待售的資產組的任何減值費用。分析中使用的公允價值(該公司認為是二級計量)是基於Myriad RBM公司和Myriad自身免疫資產的銷售價格。

下表對本報告所列期間或有對價的公允價值變動進行了核對:
(單位:百萬)攜帶
金額
餘額2020年12月31日$10.9 
支付或有代價(3.3)
損益表確認的公允價值變動1.3 
在其他全面虧損中確認的折算調整(0.4)
2021年6月30日期末餘額$8.5 

5.財產、廠房和設備、淨值
(單位:百萬)六月三十日,
2021
十二月三十一日,
2020
租賃權的改進$36.5 $35.7 
裝備109.6 117.9 
房地產、廠房和設備,毛額146.1 153.6 
減去累計折舊(102.9)(112.9)
財產、廠房和設備、淨值$43.2 $40.7 

截至三個月
六月三十日,
截至六個月
六月三十日,
(單位:百萬)2021202020212020
折舊費用$3.4 $2.5 $6.3 $5.1 


15

目錄
6.商譽和無形資產
商譽
下表彙總了截至2021年6月30日的六個月商譽賬面金額變動情況:
(單位:百萬)診斷性其他總計
期初餘額$272.3 $56.9 $329.2 
商譽持有待售重新分類(31.6)(56.9)(88.5)
翻譯調整(0.6) (0.6)
期末餘額$240.1 $ $240.1 

關於該公司達成最終協議出售Myriad RBM,Inc.和選定的運營資產和知識產權,包括Vectra®根據Myriad自身免疫業務部門的測試,該公司將商譽的一部分歸類為持有出售的資產。有關詳細討論,請參閲附註16。

無形資產
無形資產主要包括購買的許可證和技術、客户關係和商號的可攤銷資產,以及正在進行的技術和研發的不可攤銷無形資產。以下彙總了報告為無形資產的金額:
(單位:百萬)毛收入
攜帶
金額
累計
攤銷
網絡
2021年6月30日:
購買的許可證和技術$817.1 $(276.6)$540.5 
客户關係4.7 (4.7) 
商標3.0 (1.6)1.4 
已攤銷無形資產總額824.8 (282.9)541.9 
正在進行的研究和開發4.8 — 4.8 
未攤銷無形資產總額4.8 — 4.8 
減去:持有待售的無形資產$(211.5)$91.6 $(119.9)
無形資產總額$618.1 $(191.3)$426.8 
(單位:百萬)毛收入
攜帶
金額
累計
攤銷
網絡
2020年12月31日:
購買的許可證和技術$818.2 $(248.2)$570.0 
客户關係4.7 (4.5)0.2 
商標3.0 (1.5)1.5 
已攤銷無形資產總額825.9 (254.2)571.7 
正在進行的研究和開發4.8 — 4.8 
未攤銷無形資產總額4.8 — 4.8 
無形資產總額$830.7 $(254.2)$576.5 

公司將這些無形資產在各自時期的攤銷費用記錄如下:

截至三個月
六月三十日,
截至六個月
六月三十日,
(單位:百萬)2021202020212020
無形資產攤銷$13.5 $15.2 $29.0 $30.5 
16

目錄
7.應計負債
(單位:百萬)六月三十日,
2021
十二月三十一日,
2020
員工薪酬和福利$50.7 $48.9 
應計應繳税款3.7 4.3 
應付補償和準備金8.1 9.3 
短期或有對價 3.4 
應計特許權使用費5.0 3.8 
購買承諾5.9  
其他應計負債17.5 9.4 
應計負債總額$90.9 $79.1 

8.長期債務
於二零一六年十二月二十三日,本公司由作為借款人的Myriad及其不時的貸款人訂立優先擔保循環信貸安排(“貸款”)。於2018年7月31日,本公司訂立第1號修正案,就將到期日延長至的貸款進行“修訂及延長”交易2023年7月31日最高本金承擔額從1美元增加到1美元。300.0百萬至$350.0*本公司於2020年5月1日訂立第2號修正案,於2020年3月31日至2021年6月30日(“修改期”)期間,豁免本公司遵守若干財務契諾,修訂遵守若干經營契諾,並修訂利率及其他條款。2021年2月22日,本公司簽訂了第3號修正案(經修訂的貸款),其中包括將最高本金承諾總額從350.0600萬至300萬美元300.01,000萬美元,最高本金承諾總額從1美元進一步降低300.0600萬至300萬美元250.0在2021年9月30日之前,公司將減少400萬美元(如果之前沒有減少到與某些特定資產出售相關的金額),免除公司在截至2022年3月31日的季度內遵守某些財務契約,將修改期再延長一年,至2022年6月30日,並修訂了與延期相關的某些負面契約。這些修改是根據ASC 470-50債務指南進行的修改。確實有不是經修訂貸款在到期日之前的預定本金支付。
修訂後的貸款包含習慣貸款條款、利率、陳述和保證、肯定和否定契約,在每種情況下,均受習慣限制、例外和排除的限制。修訂後的貸款機制還包含某些違約的習慣性事件。第2號修正案修改了這項安排,將利率提高至倫敦銀行同業拆息加息的水平。350已支取餘額基點,未支取費用增加至50修改期內的基點。在修改期末,利率恢復到基於LIBOR加利差的先前定價150-250支取餘額基點和一筆未支取的費用,範圍為2545在每種情況下,基點都基於公司的槓桿率。倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)下限也提高到1.0修改期間的%。截至2021年6月30日的利率為4.5%.
經修訂的融資機制內的契約對該公司施加經營及財務限制。這些限制可能禁止或限制公司招致額外債務、創建某些類型的留置權以及完成合並、合併或變更控制權交易的能力。修訂後的融資機制還可能禁止或限制公司出售資產、支付股息或向股東提供其他分配的能力。從截至2022年6月30日的季度開始,公司必須維持規定的槓桿率和利息率,這些槓桿率和利息率是作為修訂後的融資機制中的財務契約在每個季度末衡量的。第2號修正案修改了修訂後的設施對槓桿契約和利息覆蓋率契約的遵守情況,這兩項契約在2021年3月31日之前被豁免。從2020年5月1日開始至2021年3月31日期間增加了最低流動性契約,截至2020年12月31日和2021年3月31日的季度增加了最低EBITDA契約。第2號修正案還在修改期間修改了經修訂的設施的某些負面公約。第3號修正案免除了在截至2022年3月31日的季度內遵守槓桿率和利息覆蓋率契約,並降低了在該季度適用的最低流動性契約。第3號修正案還取消了最低EBITDA契約,並限制公司在不受限制的現金和現金等價物超過$時,根據修訂的貸款機制借款。150.02000萬美元,除非此類借款與收購有關。截至2021年6月30日,公司遵守了所有適用的金融契約。
截至2021年6月30日止六個月內,本公司償還本金總額為$120.0在修訂後的設施上增加了1.6億美元。在截至2020年12月31日的過渡期內,公司不是Idon‘我不會償還本金。
17

目錄
經修訂的貸款以Myriad及其某些國內子公司幾乎所有資產的第一留置權擔保,Myriad的每一家國內子公司都已擔保償還經修訂的貸款。截至2021年6月30日,該公司打算在截至2021年9月30日的季度內,將出售Myriad RBM公司的收益用於對修訂後的貸款進行全額自願償還。因此,該公司在其截至2021年6月30日的簡明綜合財務報表中將全部未償還餘額歸類為流動餘額。該公司隨後於2021年7月30日清償了修訂貸款項下的剩餘債務餘額,詳情見附註17。此外,有關出售Myriad RBM,Inc.的信息,請參見附註17。經修訂的貸款項下未清償款項如下:
(單位:百萬)六月三十日,
2021
十二月三十一日,
2020
長期債務$ $226.7 
長期債務貼現 (1.9)
長期債務,淨額 224.8 
長期債務的當期部分106.4  
長期債務貼現的當期部分(2.3) 
債務,淨額$104.1 $224.8 

9.其他長期負債
(單位:百萬)六月三十日,
2021
十二月三十一日,
2020
或有對價$8.5 $7.4 
其他5.3 7.3 
其他長期負債總額$13.8 $14.7 

公司截至2021年6月30日和2020年12月31日的其他長期負債餘額包括根據冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法(CARE Act)遞延的公司部分社會保障税,這些税款不必在2022年12月之前匯出。
10.優先股和普通股權益
本公司獲授權發行最多5.0百萬股優先股,面值$0.01每股。有幾個不是2021年6月30日發行的優先股。
本公司獲授權發行最多150.0百萬股普通股,面值$0.01每股。有幾個77.7截至2021年6月30日,已發行和已發行股票100萬股。
已發行和已發行普通股
截至六個月
六月三十日,
(單位:百萬)20212020
已發行和已發行的期初普通股75.4 74.5 
行使期權、授予限制性股票單位和根據員工購股計劃購買普通股而發行的普通股2.3 0.2 
期末發行併發行的普通股77.7 74.7 
每股基本收益是根據已發行普通股的加權平均股數計算的。稀釋每股收益是根據已發行普通股的加權平均股數計算的,包括普通股等價物的稀釋效應。在公司出現淨虧損的時期,股票獎勵不包括在每股稀釋淨虧損的計算中,因為納入股票獎勵將具有反稀釋效應。
18

目錄
以下是基本每股收益(EPS)和稀釋後每股收益(EPS)計算的分母的對賬:
截至三個月
六月三十日,
截至六個月
六月三十日,
(單位:百萬)2021202020212020
分母:
加權平均流通股,用於計算基本每股收益77.2 74.6 76.6 74.6 
稀釋股份的影響    
加權平均流通股和稀釋證券,用於計算稀釋每股收益77.2 74.6 76.6 74.6 
某些未償還期權和限制性股票單位(“RSU”)被排除在稀釋後每股收益的計算之外,因為這會產生反攤薄的影響。這些可能稀釋到未來稀釋後每股收益的潛在稀釋性普通股如下:
六月三十日,
(單位:百萬)20212020
從每股收益計算中排除的反稀釋期權和RSU7.0 7.1 
股票回購計劃
2016年6月,公司董事會批准了一項金額為1美元的股票回購計劃。200.0根據公司管理層的決定,通過公開市場交易或私下協商的交易,不時或加速發行本公司已發行普通股的百萬股。根據該計劃回購股票的金額和時間將取決於商業和市場狀況、股價、交易限制、收購活動和其他因素。自2021年6月30日起,本公司有權回購至多美元。110.7在此授權下的百萬股。不是股票是在截至2021年或2020年6月30日的6個月內回購的。
11.基於股票的薪酬
2017年11月30日,公司股東批准通過《2017年度員工、董事、顧問股權激勵計劃》(修訂後為《2017年度計劃》)。2017年計劃允許公司在董事會薪酬委員會的指導下,向員工、顧問和董事授予限制性和非限制性股票獎勵。股東已經批准了對2017年計劃的修正案,增加了可供授予的股份。截至2021年6月30日,公司已3.6根據2017年計劃,可供授予的普通股為1.9億股。如果根據2017年計劃授予的RSU在未發行普通股的情況下被取消或沒收,受RSU約束的未發行或重新收購的股份將根據2017年計劃再次可供發行。在本公司先前股權計劃下的未償還獎勵到期或在沒有交付普通股的情況下被取消的範圍內,根據2017年計劃,這些獎勵也將可供發行。
股份數量、條款和歸屬期限一般由公司董事會或董事會委員會逐一確定。授予員工的RSU通常可按比例授予四年了無論是在授予RSU之日的週年紀念日,還是在此類週年紀念日發生的月份。授予某些員工的RSU數量可能會根據某些額外的績效指標而增加或減少。授予非僱員董事的期權和RSU在完成一年在授予之日後的第二個週年紀念日。期權通常在以下服務期限內按比例授予四年了.2012年12月5日之後授予的期權到期八年了從授予之日起,在該日期之前授予的期權通常到期十年自授予之日起生效。


19

目錄
股票期權
截至2021年6月30日的6個月,公司股票計劃和激勵獎勵項下的股票期權活動摘要如下:
(單位:百萬股)

股票
加權
平均值
鍛鍊
價格
2020年12月31日未償還期權5.2 $23.24 
授予的期權 $ 
更少:
行使的期權(2.1)$22.93 
選項已取消或過期(0.1)$24.81 
2021年6月30日未償還期權3.0 $23.42 
2021年6月30日可行使的期權2.4 $26.25 
截至2021年6月30日,3.4與股票期權相關的未確認的基於股票的薪酬支出總額的百萬美元,將在加權平均期間確認2.1好幾年了。
限售股單位
截至2021年6月30日的6個月,公司股權計劃和獎勵(包括帶有業績指標的RSU獎勵)下的RSU活動摘要如下:
(單位:百萬股)

股票
加權
平均值
授予日期
公允價值
截至2020年12月31日的未償還RSU3.2 $20.56 
已批准的RSU1.5 $29.89 
更少:
歸屬的RSU(0.1)$18.88 
已取消RSU(0.6)$24.54 
截至2021年6月30日未償還的RSU4.0 $23.72 
截至2021年6月30日,74.5與RSU相關的未確認股票薪酬支出總額的百萬美元,將在加權平均週期 2.5幾年了。
員工購股計劃
公司還制定了2012年經股東批准的員工購股計劃(“2012年購股計劃”),根據該計劃,員工購股計劃已於2012年獲得股東批准。2.0已授權發行100萬股普通股。根據2012年購買計劃,普通股每年在每個發行期結束時發行兩次。截至2021年6月30日,大約0.1根據2012年購買計劃,有100萬股普通股可供發行。
基於股票的薪酬費用
已確認幷包括在簡明綜合經營和全面損失表中的基於股票的補償費用分配如下:
截至三個月
六月三十日,
截至六個月
六月三十日,
(單位:百萬)2021202020212020
分子診斷檢測費用$0.4 $0.3 $0.7 $0.7 
藥學和臨牀服務費用 0.1 0.1 0.2 
研發費用1.0 1.2 2.5 2.3 
銷售、一般和管理費用7.5 0.3 14.6 6.2 
*基於股票的薪酬支出總額$8.9 $1.9 $17.9 $9.4 
20

目錄
12.所得税
為了確定公司的季度所得税撥備,公司使用了一個基於預期年收入和公司運營所在各個司法管轄區的法定税率的估計年度有效税率。“某些重大或不尋常的項目在發生的那個季度單獨確認,可能成為各季度有效税率不同的一個來源。”
截至2021年6月30日的三個月的所得税支出為$0.9百萬,或大約(23.7)%的税前虧損,而所得税優惠為#美元3.0百萬,或者説大約5.1税前虧損的%,截至2020年6月30日的三個月。截至2021年6月30日的三個月的所得税支出是基於公司截至2021年12月31日的財政年度的估計年化有效税率,並對期間確認的離散項目進行了調整。在截至2021年6月30日的三個月內,公司確認的有效税率與美國聯邦法定税率不同,主要是由於不允許的高管薪酬支出、不允許的餐飲和娛樂費用,以及根據規定計入的淨運營虧損。在截至2021年6月30日的三個月中,公司的確認有效税率與美國聯邦法定税率不同,這主要是由於不允許的高管薪酬支出、不允許的餐飲和娛樂費用,以及根據規定計入的淨運營虧損。
本公司在具有各種限制法規的司法管轄區提交美國、外國和州所得税申報單。*本公司目前正在接受加利福尼亞州6月30日財政年度的審計,2017-2018,新澤西州6月30日財政年度,2013-2017;紐約州6月30日財政年度,2016-2018;德國6月30日財年,2013-2015;和瑞士6月30日的財政年度,2015-2016。年度及中期税項撥備包括被認為是支付審核上年度納税申報表後可能產生的評税所需的金額;然而,問題解決後最終支付的金額可能與應計金額存在重大差異。
13.承諾和或有事項
本公司面臨各種索賠和法律程序,這些索賠和法律程序涉及其正常業務活動過程中出現的事項。截至2021年6月30日,公司管理層相信,這些問題的解決可能導致的任何合理可能的責任不會對公司的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
本公司不時會收到第三方付款人因涉嫌多付款項而提出的退款要求。該公司不同意待決請求的論點,或已為所稱的多付款項記錄了估計準備金。
14.細分市場和相關信息
公司的業務與首席運營決策者在管理公司時評估業績和做出決策的方式保持一致。可報告的部分:(I)診斷和(Ii)其他。診斷部門提供測試和協作開發的測試,旨在確定疾病的發展風險、評估疾病進展的風險,並指導跨醫學專科的治療決策,在這些專科中,關鍵的基因洞察力可以顯著改善患者護理並降低醫療成本。另一部分為製藥、生物技術和醫學研究行業提供測試產品和服務,為患者提供研發和臨牀服務,幷包括財務、人力資源、法律和信息技術等企業服務。


21

目錄
本報告所述期間的部門收入和營業收入(虧損)如下:
(單位:百萬)診斷其他總計
截至2021年6月30日的三個月
收入$177.1 $12.3 $189.4 
折舊及攤銷15.7 1.2 16.9 
分部營業收入(虧損)37.5 (58.3)(20.8)
截至2020年6月30日的三個月
收入$81.0 $12.2 $93.2 
折舊及攤銷16.7 1.0 17.7 
分部運營虧損(33.8)(34.5)(68.3)
截至2021年6月30日的6個月
收入$334.9 $27.6 $362.5 
折舊及攤銷32.7 2.6 35.3 
分部營業收入(虧損)48.0 (115.5)(67.5)
截至2020年6月30日的6個月
收入$231.5 $25.7 $257.2 
折舊及攤銷33.5 2.1 35.6 
分部運營虧損(127.4)(74.6)(202.0)

截至三個月
六月三十日,
截至六個月
六月三十日,
(單位:百萬)2021202020212020
可報告部門的總運營虧損$(20.8)$(68.3)$(67.5)$(202.0)
未分配金額:
利息收入0.2 0.5 0.4 1.3 
利息支出(2.0)(3.1)(5.0)(5.4)
其他18.8 12.4 18.7 16.5 
所得税前營業虧損(3.8)(58.5)(53.4)(189.6)
所得税費用(福利)0.9 (3.0)(9.2)(18.9)
淨損失(4.7)(55.5)(44.2)(170.7)
可歸因於非控股權益的淨虧損 (0.1) (0.1)
Myriad Genetics,Inc.股東應佔淨虧損$(4.7)$(55.4)$(44.2)$(170.6)

15.補充現金流信息
截至六個月
六月三十日,
(單位:百萬)20212020
期內繳納所得税的現金$1.7 $1.0 
支付利息的現金1.7 4.3 
所得税應收賬款收到的現金89.9  
計入股東權益的有價證券公允價值調整(0.3)0.7
經營性租賃使用權資產和租賃負債的設立
經營性租賃使用權資產$40.5 $ 
經營租賃負債46.7  

22

目錄
16.資產剝離
2021年4月26日,該公司與Castle Biosciences,Inc.就出售Myriad myPath,LLC實驗室達成最終協議。Myriad myPath,LLC實驗室是提供myPath黑色素瘤檢測的實驗室。這筆交易隨後於2021年5月28日完成,Myriad myPath,LLC實驗室以總現金代價美元出售。32.5百萬美元。這筆交易入賬為出售資產,公司確認淨收益為#美元。31.2公司與此次出售相關的簡明綜合經營報表中的其他收入為100萬美元。在出售之前,Myriad myPath業務包括在公司的診斷報告部門。
持有待售
2021年5月1日,本公司簽訂了一項最終協議,將Myriad自身免疫業務部門(“自身免疫業務交易”)的部分運營資產和知識產權(包括Vectra®檢測)出售給美國實驗室控股公司,總現金對價為$150.0百萬美元。自動免疫業務交易預計將在截至2021年9月30日的季度內完成。
2021年5月21日,公司簽訂了一項最終協議,將公司的全資子公司Myriad RBM,Inc.出售給IQVIA RDS,Inc.,現金對價為$198.0百萬美元,經營運資金、負債和交易成本調整,調整金額估計為(3.9)總計百萬美元。這筆交易於2021年7月1日完成。
該公司以賬面價值或公允價值減去任何出售成本中的較低者來衡量這些業務。不是減值在截至2021年6月30日的季度內在持有的待售資產上確認。

這些企業的經營業績不符合報告為停產經營的資格。Myriad自身免疫業務和Myriad RBM公司的業務分別包括在公司的診斷報告部門和其他報告部門。下表列出了截至2021年6月30日分類為持有待售的資產和負債的相關信息:
(單位:百萬)總計
資產
庫存$3.4 
無形資產,淨值119.9 
商譽88.5 
其他資產13.9 
持有待售資產總額$225.7 
負債
應計負債$5.8 
非流動經營租賃負債3.1 
其他負債3.3 
持有待售負債總額$12.2 
持有待售淨資產總額$213.5 
庫存
關於資產剝離交易,公司確認虧損#美元。5.9百萬美元和$6.6在截至2021年6月30日的季度內,不可取消的庫存採購承諾和庫存分別為100萬美元,因為公司將不再使用這些商品。這兩項損失都包括在公司截至2021年6月30日的季度的簡明綜合營業報表中的其他收入(費用)中。
23

目錄
17.後續事件
2021年7月1日,公司完成了將公司全資子公司Myriad RBM,Inc.出售給IQVIA RDS,Inc.的交易,現金對價為$198.0百萬美元,經營運資金、負債和交易成本調整,調整金額估計為(3.9)總計百萬美元。由於出售符合經修訂貸款定義的指定資產出售,截至2021年7月1日,公司對經修訂貸款的最高本金承諾總額從300.0600萬至300萬美元263.5百萬美元。
2021年7月30日,公司自願支付本金$106.4300萬美元用於償還經修訂的貸款機制的剩餘未償還餘額和#美元0.4經修訂的貸款所產生的利息支付100萬美元。因此,該公司已經不是截至本文件提交之日,經修訂貸款項下的未清償餘額。

24

目錄

第二項:公司管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
(美元和股票(百萬美元,每股數據除外)

閲讀以下管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析時,應結合本10-Q表格季度報告中包含的未經審計的綜合財務報表及其相關注釋,以及我們於2021年3月16日提交給證券交易委員會的10-K表格過渡報告中包含的管理層對截至2020年12月31日的過渡期財務狀況和經營結果的討論和分析進行閲讀。在本季度報告10-Q表格中包括的未經審計的合併財務報表及其相關注釋,以及在我們於2021年3月16日提交給證券交易委員會的10-K表格過渡報告中包括的管理層對截至2020年12月31日的過渡期財務狀況和經營結果的討論和分析。“我們”、“Myriad”和“公司”在本10-Q表格季度報告中使用,是指特拉華州的Myriad Genetics,Inc.及其子公司。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
SEC鼓勵公司披露前瞻性信息,以便投資者能夠更好地瞭解公司的未來前景,並做出明智的投資決策。這份關於Form 10-Q的季度報告包含這樣的“前瞻性陳述”,符合1995年“私人證券訴訟改革法案”的含義。

諸如“可能”、“預期”、“估計”、“預計”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“可能”、“繼續”、“可能”、“將會”、“戰略”和“目標”等詞彙以及與任何有關未來經營或財務業績的討論有關的類似實質的詞彙和術語都屬於前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都是管理層目前對未來事件的預期,會受到許多風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的大不相同。這些風險包括但不限於:

與新冠肺炎相關的不確定性,包括它可能對我們的運營以及對我們的產品和服務的需求的影響;
與我們在新冠肺炎相關不確定性中高效、靈活地管理業務的能力相關的風險;
我們現有的分子診斷測試的銷售額和利潤率可能下降,或者我們可能無法在有利可圖的基礎上運營我們的業務的風險;
與我們從現有產品組合中產生足夠收入的能力或推出和商業化新測試的能力相關的風險;
與政府或私營保險公司對我們測試的承保範圍和報銷水平的變化有關的風險,或者與我們在與現有測試相當的水平上獲得新測試報銷的能力相關的風險;
與競爭加劇和開發新的競爭性測試和服務有關的風險;
我們可能無法及時或根本無法開發額外的分子診斷測試或取得商業成功的風險;
我們可能無法為我們的分子診斷測試成功開發新市場的風險,包括我們在美國以外成功創造收入的能力;
我們的分子診斷測試和任何未來測試的技術許可被終止或不能以令人滿意的條款維持的風險;
與我們實驗室檢測設施運行延誤或其他問題相關的風險;
與公眾對基因檢測或特別是我們的檢測的關注有關的風險;
與美國和外國的監管要求或執行相關的風險,以及醫療保健系統或醫療支付系統結構的變化;
與我們以令人滿意的條款獲得新的公司合作或許可以及獲得新技術或業務的能力相關的風險(如果有的話);
與我們成功整合我們許可或收購的任何技術或業務並從中獲益的能力相關的風險;
與我們對產品潛在市場機會的預測相關的風險;
我們或我們的許可方可能無法保護或第三方將侵犯我們測試背後的專有技術的風險;
25

目錄
專利侵權的風險或對我們專利有效性的挑戰;
與美國和外國涵蓋我們的分子診斷測試或專利或執法的知識產權法變化相關的風險;
美國和國際上新的、變化的和有競爭力的技術和法規的風險;
我們可能無法遵守我們的信貸或貸款協議下的金融運營契約的風險;
我們將無法在到期時支付根據我們的信貸或貸款協議到期的金額的風險。

鑑於這些假設、風險和不確定因素,本季度報告中包含的前瞻性陳述或通過引用合併的任何文件中討論的結果和事件可能不會發生。告誡股東不要過度依賴前瞻性陳述,這些前瞻性陳述僅説明截至本季度報告的日期。我們沒有任何義務,我們明確表示不承擔任何義務,以更新或改變任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。本季度報告中歸因於我們或代表我們行事的任何人的所有前瞻性陳述,都明確地受到本節中包含或提及的警告性陳述的限制。

一般信息
我們發現基因測試並將其商業化,這些測試可以確定疾病發生的風險,評估疾病進展的風險,並指導跨醫學專科的治療決策,在這些專科中,關鍵的基因洞察力可以顯著改善患者護理並降低醫療成本。自1992年成立以來,我們已經為大約500萬名患者進行了測試。我們的使命和目標是促進所有人的健康和福祉,通過揭示我們每個人內心的答案來增強每個人的能力。
我們目前正在制定和執行一項戰略轉型計劃,重點放在以下戰略優先事項上:(1)把患者和客户放在首位;(2)建立新的科技驅動的商業能力;(3)提升核心產品的全部潛力;(4)創造新的增長途徑。與這些戰略重點相關的是,我們正集中精力開發我們的遺傳癌、腫瘤特徵分析、產前和藥物基因組學產品,如下所述,我們已經或正在剝離某些非核心資產和業務。我們打算通過優先考慮產品創新、研究和技術計劃、戰略協作和投資,以及定義和部署以客户為中心、以技術為基礎的商業模式來執行我們的轉型計劃。我們相信,通過專注於這些戰略重點,我們將能夠降低複雜性和成本,改善我們的財務業績,建立更有效和更具成本效益的銷售模式,並增強我們的報銷和收入週期能力。此外,我們相信,隨着我們在創新、研究和合作方面的投資,我們可以加快增長,發展能力,用新的數字工具支持我們的銷售團隊,增加更多直接面向消費者的參與,並建立商業能力,以支持新產品和收購。
業務動態

在截至2021年6月30日的季度裏,我們的診斷產品受到新冠肺炎疫情的影響,業務基本面繼續改善。我們最近還宣佈了以下消息:

2021年5月1日,我們達成了一項最終協議,將Myriad自身免疫業務部門(“自身免疫業務交易”)的部分運營資產和知識產權(包括Vectra®檢測)出售給美國實驗室控股公司,總現金代價為150.0美元。

2021年5月21日,我們達成了一項最終協議,將公司的全資子公司Myriad RBM,Inc.出售給IQVIA RDS,Inc.,現金對價為198.0美元,經營運資金、債務和交易成本調整後,調整金額估計總計為390萬美元。這筆交易於2021年7月1日完成。

2021年5月28日,我們完成了將Myriad myPath,LLC實驗室出售給Castle Biosciences,Inc.的交易,現金對價為3250萬美元。

我們宣佈任命託馬斯·P·斯萊文醫學博士為Myriad基因實驗室的首席醫療官,任命Melissa Gonzales為Myriad婦女健康組織的總裁。

26

目錄
2021年6月4日,在2021年6月4日的美國臨牀腫瘤學會年會上,我們向主要合作者展示了一項對超過27.5萬名女性進行的研究結果,該研究驗證了一種新方法在所有祖先的女性中進行多基因乳腺癌風險評估的有效性。

2021年7月30日,我們自願支付了106.4美元的本金,並償還了我們修訂後的貸款的剩餘未償還餘額。

截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月的運營業績

以下討論了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月的運營結果。有關我們的經營部門的信息,請參閲我們的簡明合併財務報表附註14中的“部門及相關信息”。

收入
截至6月30日的三個月,變化佔總收入的百分比
(單位:百萬)20212020202120212020
分子診斷收入:
遺傳性癌症$86.0 $39.9 $46.1 45%43%
腫瘤側寫29.2 10.5 18.7 15%11%
產前29.4 16.6 12.8 16%17%
藥物基因組學22.6 8.5 14.1 12%9%
自身免疫10.2 7.3 2.9 5%8%
其他1.3 0.5 0.8 1%1%
分子診斷總收入178.7 83.3 95.4 
醫藥和臨牀服務收入10.7 9.9 0.8 6%11%
總收入$189.4 $93.2 $96.2 100%100%

截至2021年6月30日的三個月,分子診斷收入比去年同期增加了9540萬美元。截至2020年6月30日的三個月的收入受到大流行的負面影響,因為患者在接觸醫療保健專業人員方面遇到了重大障礙。遺傳性癌症的收入比去年同期增加了4610萬美元,這主要是由於數量增加了100%。與去年同期相比,腫瘤特徵分析的收入增加了1870萬美元,這主要是因為日本的覆蓋範圍擴大了,數量增加了41%,每次測試的平均報銷增加了17%。與去年同期相比,來自藥物基因組學的收入增加了1410萬美元,這主要是由於數量增長了161%。與去年同期相比,產前收入增加了1280萬美元,這主要是由於每次測試的平均報銷增加了36%。
在截至2021年6月30日的三個月裏,由於服務量與去年同期相比有所增加,藥品和臨牀服務收入與去年同期相比略有增長。

銷售成本
截至6月30日的三個月,
(單位:百萬)20212020變化
分子診斷檢測費用$48.0 $32.2 $15.8
分子診斷檢測成本佔收入的百分比26.9 %38.7 %
藥學和臨牀服務費用$5.7 $4.5 $1.2
藥學和臨牀服務成本佔收入的百分比53.3 %45.5 %

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目錄
與去年同期相比,在截至2021年6月30日的三個月裏,分子診斷測試成本佔收入的比例從38.7%降至26.9%。*下降的主要原因是,與去年同期相比,新冠肺炎影響了較高的檢測量帶來的收入增加;因此,隨着測試量增長的收入超過執行測試所需的人員和材料成本,成本佔收入的百分比也有所下降。(編者按:在截至2021年6月30日的三個月中,分子診斷測試成本佔收入的比例與上年同期相比從38.7%降至26.9%。)“與去年同期相比,分子診斷測試成本下降的主要原因是測試數量增加帶來的收入增加。”
由於提供的服務組合發生變化,截至2021年6月30日的三個月,與去年同期相比,藥品和臨牀服務成本佔收入的比例從45.5%上升到53.3%。
研發費用
截至6月30日的三個月,
(單位:百萬)20212020變化
研發費用$19.5 $17.4 $2.1
研發費用佔總收入的百分比10.3 %18.7 % 

截至2021年6月30日的三個月的研發費用與上年同期相比有所增加,主要原因是由於新冠肺炎對公司財務業績的重大影響導致上一季度員工獎金減少導致薪酬成本增加,以及作為公司戰略轉型舉措的一部分,本季度發生的成本增加。
銷售、一般和管理費用
截至6月30日的三個月,
(單位:百萬)20212020變化
銷售、一般和行政費用$134.8 $107.4 $27.4
銷售、一般和行政費用佔總收入的百分比71.2 %115.2 %
與去年同期相比,截至2021年6月30日的三個月的銷售、一般和行政費用增加了730萬美元,主要是因為前首席執行官離職導致股票薪酬下降,導致股票薪酬增加了730萬美元;由於新冠肺炎對公司財務業績的重大影響,員工獎金減少,獎金支出增加了640萬美元;由於銷售額增加,佣金增加了460萬美元。作為公司戰略轉型計劃的一部分,本季度發生的成本為230萬美元。

或有對價的公允價值變動
截至6月30日的三個月,
(單位:百萬)20212020變化
或有對價的公允價值變動$0.4 $— $0.4
或有對價的公允價值變動佔總收入的百分比0.2 %— % 
截至2021年6月30日的三個月,或有對價的公允價值同比增長,原因是2016財年與收購Sividon Diagnostics GmbH相關的或有對價相關的預期現金支付時間發生了變化。

28

目錄
商譽和長期資產減值費用
截至6月30日的三個月,
(單位:百萬)20212020變化
商譽和長期資產減值費用$1.8 $— $1.8
商譽和長期資產減值費用佔總收入的百分比1.0 %— %
截至2021年6月30日的三個月,商譽和長期資產減值費用與上年同期相比有所增加,這主要是因為公司確認了180萬美元的使用權資產減值,這是由於自願提前終止某些租賃協議,以鞏固本時期的空間。在前一時期沒有確認減值。
其他收入(費用),淨額
截至6月30日的三個月,
(單位:百萬)20212020變化
其他收入(費用),淨額$17.0 $9.8 $7.2

在截至2021年6月30日的三個月中,與上年同期相比,其他收入(支出)淨額增加,這主要是因為當期出售Myriad myPath,LLC實驗室確認的淨收益為3120萬美元,但被當期費用部分抵消,其中包括與資產剝離交易相關確認的不可取消購買承諾和存貨的虧損分別為590萬美元和660萬美元,這主要是由於當期出售Myriad myPath,LLC實驗室確認的淨收益為3120萬美元,但被當期費用部分抵消,其中包括與資產剝離交易相關的不可取消購買承諾和存貨的虧損分別為590萬美元和660萬美元。增加的資金也被前一時期從CARE法案獲得的1460萬美元刺激資金部分抵消。
所得税費用(福利)
截至6月30日的三個月,
(單位:百萬)20212020變化
所得税費用(福利)$0.9 $(3.0)$3.9
實際税率(23.7)%5.1 % 
我們的税率是美國聯邦有效税率21.0%和州所得税混合税率約3.4%的產物。某些重大或不尋常項目在發生期間被單獨確認,並可能成為不同時期實際税率差異的根源。

截至2021年6月30日的三個月的所得税支出(福利)為90萬美元,我們的有效税率為(23.7%)。*與去年同期相比,截至2021年6月30日的三個月的有效税率下降的主要原因是不允許的高管薪酬費用、不允許的餐飲和娛樂費用、CARE法案的税收影響以及估值津貼的釋放。



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目錄
截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月的運營業績

截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月的運營結果如下所述。有關我們的經營部門的信息,請參閲我們的簡明合併財務報表附註14中的“部門及相關信息”。

收入
截至6月30日的六個月,變化佔總收入的百分比
(單位:百萬)20212020202120212020
分子診斷收入:
遺傳性癌症$162.1 $125.1 $37.0 45%49%
腫瘤側寫60.2 24.2 36.0 17%10%
產前53.1 36.9 16.2 14%14%
藥物基因組學
40.2 28.9 11.3 11%11%
自身免疫20.9 17.7 3.2 6%7%
其他1.8 1.0 0.8 —%—%
分子診斷總收入338.3 233.8 104.5 
醫藥和臨牀服務收入24.2 23.4 0.8 7%9%
總收入$362.5 $257.2 $105.3 100%100%

截至2021年6月30日的6個月,分子診斷收入比去年同期增加了1.045億美元。截至2020年6月30日的6個月的收入受到大流行的負面影響,因為患者在接觸醫療保健專業人員方面遇到了重大障礙。與去年同期相比,遺傳性癌症公司的收入增加了3700萬美元,這主要是由於數量增加了30%。與去年同期相比,腫瘤特徵分析公司的收入增加了3600萬美元,這是因為數量增加了30%,覆蓋範圍擴大(包括在日本),以及提交了以前進行的測試的索賠,這些都有待保險政策的澄清。與去年同期相比,產前收入增加了1620萬美元,這主要是因為每次測試的平均報銷增加了21%,數量增加了19%。與去年同期相比,藥物基因組學公司的收入增加了1130萬美元,這主要是由於數量增加了49%。
截至2021年6月30日的6個月,藥品和臨牀服務收入與去年同期相比略有增長,這是因為本季度處理新冠肺炎測試產生的收入為290萬美元,以及截至2021年6月30日的6個月的製藥服務收入與去年同期相比增加了170萬美元。增加的部分被出售內科急救醫院Clinic導致的收入減少所抵消,該醫院於2020年2月出售,在前一季度創造了390萬美元的收入。

銷售成本
截至6月30日的六個月,
(單位:百萬)20212020變化
分子診斷檢測費用$92.1 $75.3 $16.8
分子診斷檢測成本佔收入的百分比27.2 %32.2 %
藥學和臨牀服務費用$11.9 $11.5 $0.4
藥學和臨牀服務成本佔收入的百分比49.2 %49.1 %
與去年同期相比,截至2021年6月30日的6個月,分子診斷測試成本佔收入的比例從32.2%降至27.2%。下降的主要原因是,與去年同期相比,新冠肺炎的影響導致測試數量增加帶來的收入增加;因此,由於來自測試數量增長的收入超過了執行測試的人員和材料成本,成本佔收入的比例有所下降。(編者注:在截至2021年6月30日的6個月中,分子診斷測試成本佔收入的比例從32.2%降至27.2%,與去年同期相比,分子診斷測試成本從32.2%降至27.2%。)
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目錄
由於提供的服務組合發生變化,截至2021年6月30日的6個月,藥品和臨牀服務成本佔收入的百分比與去年同期相比略有下降,從49.1%下降到49.2%。
研發費用
截至6月30日的六個月,
(單位:百萬)20212020變化
研發費用$42.6 $37.1 $5.5
研發費用佔總收入的百分比11.8 %14.4 %

截至2021年6月30日的6個月的研發費用與上年同期相比有所增加,這主要是因為作為公司戰略轉型舉措的一部分,本季度發生的成本增加,以及由於新冠肺炎對公司財務業績的重大影響,上一季度員工獎金減少導致薪酬成本增加。
銷售、一般和管理費用
截至6月30日的六個月,
(單位:百萬)20212020變化
銷售、一般和行政費用$280.3 $240.3 $40.0
銷售、一般和行政費用佔總收入的百分比77.3 %93.4 %
截至2021年6月30日的6個月,銷售、一般和行政費用同比增加,主要原因是作為公司戰略轉型計劃的一部分,本季度發生的成本為1,530萬美元,股票薪酬增加830萬美元,原因是與前首席執行官離職相關的股票薪酬調整導致股票薪酬下降,獎金支出增加740萬美元,原因是前一年新冠肺炎的重大影響導致員工獎金減少。由於銷售額增加,佣金增加了510萬美元,法律費用增加了420萬美元。銷售和營銷費用減少了540萬美元,這主要是由於面對面銷售和營銷活動以及與旅行相關的費用減少,部分抵消了增加的費用。

或有對價的公允價值變動
截至6月30日的六個月,
(單位:百萬)20212020變化
或有對價的公允價值變動$1.3 $(3.4)$4.7
或有對價的公允價值變動佔總收入的百分比0.4 %(1.3)%
截至2021年6月30日的6個月,或有對價的公允價值同比增長,原因是2016財年與收購Sividon Diagnostics GmbH相關的或有對價相關的預期現金支付時間發生了變化。
商譽和長期資產減值費用
截至6月30日的六個月,
(單位:百萬)20212020變化
商譽和長期資產減值費用$1.8 $98.4 $(96.6)
商譽和長期資產減值費用佔總收入的百分比0.5 %38.3 %
截至2021年6月30日的6個月,商譽和長期資產減值費用與上年同期相比有所下降,這主要是因為公司確認了與Myriad自動免疫報告單位相關的前期商譽減值費用,以及與前期放棄正在進行的研發無形資產有關的額外費用。
31

目錄
其他收入(費用),淨額
截至6月30日的六個月,
(單位:百萬)20212020變化
其他收入(費用),淨額$14.1 $12.4 $1.7

在截至2021年6月30日的6個月中,與上年同期相比,其他收入(支出)淨額增加,這主要是因為當期出售Myriad myPath,LLC實驗室確認的淨收益為3120萬美元,但被當期費用部分抵消,其中包括與資產剝離交易相關確認的不可取消購買承諾和存貨分別虧損590萬美元和660萬美元。增加的資金也被前一時期從CARE法案獲得的1460萬美元刺激資金部分抵消。
所得税費用(福利)
截至6月30日的六個月,
(單位:百萬)20212020變化
所得税優惠$(9.2)$(18.9)$9.7
實際税率17.2 %10.0 %
我們的税率是美國聯邦有效税率21.0%和州所得税混合税率約3.4%的產物。某些重大或不尋常項目在發生期間被單獨確認,並可能成為不同時期實際税率差異的根源。

截至2021年6月30日的6個月的所得税優惠為920萬美元,我們的有效税率為17.2%。*與去年同期相比,截至2021年6月30日的6個月的有效税率有所增加,主要原因是不允許的高管薪酬支出、不允許的餐飲和娛樂費用、CARE法案的税收影響以及估值津貼的釋放。
流動性與資本資源
我們的主要流動資金來源是我們的現金、現金等價物和有價證券、我們的運營現金流、我們的投資活動的現金流以及根據我們的修訂貸款機制可供借款的金額。我們的資本部署戰略將重點放在研發、償債和收購等關鍵領域的資源利用上。我們認為,通過研發和收購進行有機投資,以支持業務戰略,可提供最佳的投資資本回報。在截至2021年6月30日的第二季度,我們就出售Myriad myPath,LLC實驗室;出售Myriad自身免疫業務部門的部分運營資產和知識產權(包括Vectra®檢測);以及出售Myriad RBM,Inc.(本公司的全資子公司)達成了單獨的最終協議。2021年5月28日,我們完成了Myriad myPath,LLC實驗室的出售,總現金對價為3250萬美元;2021年7月1日,我們完成了Myriad RBM,Inc.的出售,現金對價為1.98億美元,經營運資金、債務和交易成本調整後,總調整金額估計為390萬美元。我們預計在2021年第三季度以1.5億美元的總現金對價完成自動免疫業務交易,產生的收益預計將提供額外的流動性。
我們相信,我們現有的資本資源和將從自動免疫業務交易中產生的現金將足以滿足我們目前和可預見未來的預期運營需求。此外,我們的資本資源和手頭現金可能用於收購或其他戰略投資。
我們修訂後的貸款將於2023年7月31日到期,所有剩餘借款均於2021年7月30日用我們最近資產剝離產生的現金償還。然而,我們可用的資本資源的消耗速度可能比目前預期的更快,我們可能需要或希望籌集更多資金。我們可能無法及時或以優惠條件獲得此類融資(如果有的話)。此外,作為我們未償還的修訂貸款的一部分,我們必須遵守財務契約,這可能會限制我們產生額外債務的能力。如果沒有額外的資金,我們可能被迫推遲、縮減或取消我們的一些銷售和營銷工作、研發活動或其他業務,並可能推遲我們診斷測試的開發,以努力提供足夠的資金來繼續我們的業務。如果這些事件中的任何一個發生,我們實現開發和商業化目標的能力可能會受到不利影響。
32

目錄
修訂後的貸款機制限制我們在不受限制的現金、現金等價物和有價證券超過1.5億美元的情況下進行未來借款的能力,除非此類借款用於某些允許的收購。修改後的第3號修正案還包括立即將我們的循環承諾減少到3.00億美元,到2021年9月30日早些時候進一步減少到2.5億美元,或收到某些指定的資產出售收益,並規定在某些資產出售的情況下進一步減少我們的循環承諾,或強制預付循環貸款,這可能會限制我們的借款能力,或減少未來時期的流動性。修訂後的融資機制允許我們將出售重大資產所得的淨現金收益保持在某些美元門檻以上,而無需相應的強制性預付款或承諾減少。關於Myriad myPath,LLC實驗室和Myriad RBM,Inc.的出售完成,我們收到了經修訂設施第3號修正案中定義的某些特定資產出售收益。因此,在2021年7月1日,我們的循環承諾額從3.0億美元減少到263.5美元,並將在2021年9月30日的早些時候或收到額外的指定資產出售收益時進一步減少到2.5億美元。
2019年,我們為我們位於猶他州鹽湖城的新公司總部簽訂了一份不可取消的運營租賃,從2021年4月開始,租期為15年,未來的租賃總付款約為6910萬美元。
由於新冠肺炎大流行帶來的全球形勢持續演變,包括傳染性更強的Delta冠狀病毒變種的出現及其對截至2021年6月30日的季度新冠肺炎大流行正在進行的恢復的影響,因此無法預測大流行的意外後果是否會合理地在未來對我們的流動性和資本資源產生重大影響。由於我們的業務是專門的科學性質,我們高度依賴於我們吸引和留住合格的管理、科學和技術人員的能力。隨着2021年上半年就業空缺激增,對這類人員和其他合格人員的競爭和薪酬上升,求職者往往尋求更靈活的長期工作安排作為就業條件。失去或未能招聘到運營我們業務所需的其他關鍵管理人員、科技人員和其他合格人員的服務將對我們的研發計劃和分子診斷服務業務產生不利影響。新冠肺炎對我們供應鏈的中斷以及對此的持續迴應可能會導致我們開展業務所需的關鍵材料短缺,這可能會對我們的整體業務產生實質性的不利影響。此外,在聯邦刺激資金的帶動下,從新冠肺炎大流行中復甦引發的通脹,家庭儲蓄的增加,以及2021年第二季度許多政府限制的放鬆或取消以及美國更廣泛地獲得新冠肺炎疫苗導致的宏觀經濟活動水平的突然轉變,可能會對我們吸引和留住合格人才所產生的勞動力成本產生持續的影響, 產生銷售和產生診斷檢測結果的成本,以及實驗室用品的成本。

下表為現金、現金等價物和有價證券餘額:
(單位:百萬)六月三十日,
2021
十二月三十一日,
2020
變化
現金和現金等價物$118.4 $117.0 $1.4 
有價證券46.0 33.7 12.3 
長期有價證券19.9 21.0 (1.1)
現金、現金等價物和有價證券$184.3 $171.7 $12.6 
現金、現金等價物和有價證券的增長主要是由於在截至2021年3月31日的季度收到8960萬美元的美國聯邦退税、出售Myriad myPath,LLC實驗室的現金對價總額3250萬美元以及行使股票期權所得的5010萬美元,部分抵消了由於截至2021年6月30日的6個月償還公司循環信貸安排1.2億美元而產生的預付税款餘額的變化。
33

目錄
下表顯示了壓縮合並現金流量表:
截至6月30日的六個月,
(單位:百萬)20212020變化
經營活動的現金流$67.4 $46.8 $20.6 
投資活動的現金流9.3 33.6 (24.3)
融資活動的現金流(75.0)1.1 (76.1)
外匯匯率對現金及現金等價物的影響(0.3)(0.5)0.2 
分類為持有待售的現金和現金等價物的變化— 1.5 (1.5)
現金及現金等價物淨增加情況1.4 82.5 (81.1)
期初的現金和現金等價物117.0 81.2 35.8 
期末現金和現金等價物$118.4 $163.7 $(45.3)
經營活動的現金流
與上年同期相比,截至2021年6月30日的6個月來自經營活動的現金流增加,主要原因是收到8960萬美元的美國聯邦退税導致預付税款餘額發生變化,但由於新冠肺炎對公司財務業績的重大影響導致銷售額和現金收入額發生變化,導致當期營業活動現金流減少(主要是由於應收貿易賬款與上年同期相比發生了6,260萬美元的變化),這部分抵消了這一增加的影響,這是由於收到了8960萬美元的美國聯邦退税,預付税款餘額發生了變化,但由於支付寶對公司財務業績的重大影響,營業活動的現金流減少了,這主要是由於當期應收貿易賬款與上年同期相比發生了6,260萬美元的變化
投資活動的現金流
與去年同期相比,截至2021年6月30日的6個月投資活動的現金流減少,主要是因為購買有價證券和從有價證券中獲得的收益的組合發生了2920萬美元的變化,但部分被2021年5月出售Myriad myPath,LLC實驗室帶來的1,120萬美元的資產剝離增加的現金收益所抵消,總現金對價為3250萬美元,超過了2020年2月出售Clinic的2130萬美元的現金收益。
融資活動的現金流
與去年同期相比,截至2021年6月30日的6個月融資活動的現金流減少,主要是因為在截至2021年6月30日的6個月中,使用了120.0美元現金償還修訂貸款。與去年同期相比,截至2021年6月30日的6個月,股票期權的行使收益(扣除換取工資預扣税的股票淨額)增加了4740萬美元,部分抵消了這一減少。
通貨膨脹的影響
我們不認為通貨膨脹對我們的業務、銷售或經營業績有實質性影響。然而,全球從新冠肺炎疫情中復甦帶來的急劇轉變導致的通脹可能會對我們吸引和留住合格人員所產生的勞動力成本、產生銷售和產生診斷檢測結果的成本以及未來一段時期的實驗室用品成本產生影響。通脹成本可能會影響我們的盈利能力,並可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
股票回購計劃
我們的董事會此前已授權我們回購最多2億美元的已發行普通股。我們可以不時回購普通股,也可以根據管理層的決定,通過公開市場交易或私下協商的交易加速回購普通股。根據該計劃回購股票的金額和時間將取決於商業和市場狀況、股價、交易限制、收購活動和其他因素。截至2021年6月30日,根據我們當前的股票回購授權,我們被授權回購至多110.7美元的股票。請參閲下面的“第二部分,第二項.未登記的股權證券銷售和收益的使用--發行人購買股權證券”。


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關鍵會計政策
關鍵會計政策是指那些既對公司財務狀況和業績的呈現很重要,又需要管理層做出最困難、最主觀或最複雜的判斷的政策,通常是因為需要對本質上不確定的事項的影響做出估計。有關我們的關鍵會計政策的進一步討論,請參閲我們在Form 10-K中的過渡報告。除附註1所述的持有待售資產及負債政策外,本公司的會計政策於列報期間並無重大變動。
第三項:加強對市場風險的定量和定性披露
在截至2021年6月30日的六個月內,我們的市場風險與我們關於表格10-K的過渡報告第II部分,項目7A其通過引用結合於此。
項目4.管理控制和程序
信息披露控制和程序的評估.  
我們維持“1934年證券交易法”(經修訂)或“交易法”第13a-15(E)和15d-15(E)條所指的披露控制和程序(“披露控制”)。我們的披露控制旨在確保我們在根據“交易法”提交或提交的報告(如Form 10-Q季度報告)中要求披露的信息在SEC規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告。我們的披露控制還旨在確保積累此類信息並將其傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定),以便及時決定需要披露的信息。在設計和評估我們的披露控制措施時,管理層認識到,任何控制措施和程序,無論設計和操作多麼良好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證,管理層在評估和實施可能的控制措施和程序時必須運用其判斷。
截至本Form 10-Q季度報告所涵蓋的期間結束時,我們評估了我們的披露控制的設計和運行的有效性,這是在我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下完成的。根據對我們的披露控制的評估,我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是,截至2021年6月30日,我們的披露控制是有效的,以下披露的公司財務報告內部控制的前期重大弱點已經得到彌補。
在編制截至2020年12月31日和截至2020年12月31日的過渡期的合併財務報表時,我們發現與我們的國際子公司相關的公司間交易、外幣兑換和外幣換算的會計控制存在重大弱點。具體地説,作為我們財務報表結算過程的一部分,我們的某些控制活動沒有充分設計或有效運作,無法確保我們的所有政策都符合公認的會計原則,在應用上保持一致,在適當的文件中保留,並傳達給相關各方。由於重大疲軟,我們在截至2020年12月31日的過渡期綜合財務報表中記錄了公司間賬户的某些非實質性更正,以及外幣兑換和換算損益。管理層已經完成了對重大缺陷的補救,如下所述。
物質缺陷的補救
我們實施了控制措施,改善了財務報告的內部控制,彌補了上面指出的重大弱點。我們採取了以下行動來彌補物質上的弱點:

我們設計了額外的控制程序和審查程序,以提供更強大和全面的財務報告內部控制,以解決與我們業務流程中的公司間交易、外幣兑換和外幣換算相關的重大錯報風險。
我們在我們的金融系統中實施了額外的應用程序控制,實施了正式的審查程序,並正式記錄了我們為確定的領域新設計的流程。
我們對實施的額外控制進行了測試,得出的結論是這些控制正在有效地運行。


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內部控制的變化:
該公司正在進行一項為期多年的轉型項目,通過使用Oracle Fusion雲服務系統實現更好的分析和流程效率,該項目將於第四季度基本完成。在每個階段的制定和部署過程中,將繼續強調維持有效的內部控制以及評估關鍵控制活動的設計和運作效力。
除上文所述外,截至2021年6月30日止三個月內,我們的財務報告內部控制並無發生重大影響或合理地可能會對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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第II部分-其他信息
第一項:提起法律訴訟。

龜潭訴訟

2016年6月,我們的全資子公司Crescendo Bioscience,Inc.(“CBI”)收到了衞生與公眾服務部監察長辦公室的傳票,要求CBI出示與從CBI收到用於採集和處理用於檢測的血液樣本付款的實體有關的文件,包括一家未透露姓名的無關公司、醫療保健提供者和其他第三方實體。監察長辦公室隨後於2017年12月要求提供補充文件。CBI向監察長辦公室提供了所要求的文件。2020年1月30日,美國加利福尼亞州北區地區法院公佈了2016年4月16日對CBI和本公司提起的Qui Tam起訴書,指控其違反了聯邦和加州虛假索賠法案以及加州保險欺詐預防法案。2020年1月22日,在對CBI和該公司涉嫌的行為進行多年調查後,美國拒絕幹預。2020年1月27日,加利福尼亞州也提交了下降通知。該公司直到投訴被揭開後才意識到這一點。2020年5月23日,法院駁回了CBI和該公司的駁回動議。該公司打算繼續對這一行動進行有力的辯護。由於這件事的性質和固有的不確定性,無法評估不利結果的可能性,或估計潛在損失的金額或範圍(如果有的話)。

所謂的證券集體訴訟

2019年9月27日,美國猶他州地區法院對該公司、其前總裁兼首席執行官Mark C.Capone以及臨時總裁兼首席執行官、執行副總裁兼首席財務官R.Bryan Riggsbee(“被告”)提起了據稱的集體訴訟。2020年2月21日,原告提交了一份修改後的集體訴訟起訴書,其中增加了該公司負責臨牀開發的執行副總裁布萊恩·M·德凱羅(Bryan M.Dechairo)作為額外被告。此操作,標題為在Re Myriad Genetics,Inc.證券訴訟中(No.2:19-cv-00707-dbb),指控的前提是被告對我們的業務、運營和收購做出了虛假和誤導性的陳述。主要原告要求支付據稱因修正後的起訴書中提出的指控而遭受的損害,外加利息、法律和其他費用和費用。2021年3月16日,美國猶他州地區法院駁回了該公司的駁回動議。該公司打算對這一行動進行有力的辯護。由於這件事的性質和固有的不確定性,無法評估不利結果的可能性,或估計潛在損失的金額或範圍(如果有的話)。

其他法律程序

2018年8月24日,我們的全資子公司Assurex Health,Inc.(“Assurex”)收到了由管道貿易服務MN福利計劃(“管道貿易”)代表伊利諾伊州管道貿易公司和所有其他類似情況向伊利諾伊州庫克縣巡迴法院提交的修改後的申訴,該申訴由管道貿易服務MN福利計劃(“管道貿易”)提交,民事訴訟編號2018 L 004972。管道行業尋求認證一個假定的類別,認證為所謂的類別代表,並支付三倍於管道行業和聲稱類別的損害賠償金,原因是修訂後的起訴書中提出的指控,外加法定損害賠償和罰款,外加利息,以及法律和其他成本和費用。伊利諾伊州和伊利諾伊州庫克縣拒絕幹預此事。2021年2月19日,法院批准了Assurex的動議,在不損害的情況下,並在允許管道行業提出修改後的申訴的情況下,駁回了該申訴,因為該申訴沒有提出可以給予救濟的索賠。2021年3月19日,管道貿易公司提交了一份修改後的申訴。我們打算繼續積極防禦這一行動。由於這件事的性質和固有的不確定性,不可能對不利結果的可能性進行評估,但公司預計這件事不會對我們的業務、財務狀況或經營結果產生實質性影響。

除上述規定外,我們不參與任何我們認為會對我們的業務、財務狀況或經營結果產生重大影響的法律程序。
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第1A項:評估風險因素。
除本季度報告中列出的其他信息外,您還應仔細考慮“第1A項”標題下描述的風險因素和其他警示聲明。在10-K表格的過渡報告中包含的“風險因素”,可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大不利影響。我們的風險因素與10-K表格中的過渡報告中描述的風險因素相比沒有實質性的變化,除了下面列出的風險因素的更新。我們可能會在未來提交給證券交易委員會的文件中不時披露風險因素的變化或其他風險因素。
我們的財政狀況和業務結果可能會受到持續的冠狀病毒大流行的進一步不利影響。
新冠肺炎的任何爆發(包括其變異株,如高度傳染性的德爾塔變異株)或任何其他傳染性疾病的爆發或不利的公共衞生發展,都可能對我們的業務運營產生進一步的實質性和不利影響。例如,政府公共衞生官員可能會施加額外的限制來遏制新冠肺炎的傳播,限制患者獲得我們的服務,患者可能會選擇推遲某些測試,每一項都會阻礙我們恢復盈利和從新冠肺炎大流行的早期影響中恢復的進展。此類不利影響還可能包括將醫療資源從進行基因檢測中轉移或優先排序、中斷或限制實驗室處理我們的檢測的能力,以及患者訪問我們的檢測的延遲或困難。

隨着新冠肺炎繼續影響全球的個人和企業,我們可能會不時遇到進一步的中斷,這可能會嚴重影響我們的業務,包括:

由於醫療保健提供者受到幹擾,以及提供者管理檢測的能力受到限制,檢測量減少;

中斷或限制我們、我們的合作者或我們供應商的人員的旅行能力,並暫時關閉我們的設施或我們的合作者或供應商的設施;

對員工資源的限制,否則這些資源將集中在我們的產品開發、診斷測試處理和臨牀試驗的進行上,包括因為員工或他們的家人生病或要求員工避免與大羣人接觸;以及

由於員工資源或訪問權限的限制,與當地監管機構、道德委員會和其他重要機構和承包商的必要互動出現延誤。

此外,新冠肺炎在全球的持續傳播可能會進一步對我們的製造業和供應鏈產生不利影響。我們的直接和間接供應鏈的一部分位於海外,國際和國內零部件可能會繼續受到新冠肺炎及其持續迴應的影響。如果生產我們產品所需的供應和組件因新冠肺炎和對其的持續迴應而變得不可用或中斷,那麼我們可能無法及時成功地進行研究或運營業務,甚至根本無法成功運營。此外,如果新冠肺炎的持續傳播或任何其他突發公共衞生事件損害我們的業務或總體經濟,無論是在國內還是在我們開展業務的任何其他地區,我們的運營業績都可能受到不利影響。
新冠肺炎在多大程度上繼續影響我們的運營,阻礙我們從新冠肺炎大流行的早期影響中恢復過來,這將取決於未來的事態發展,這些事態發展具有高度的不確定性,無法充滿信心地預測,包括新冠肺炎爆發的持續時間、傳播和嚴重程度,針對新冠肺炎及其變異株的已批准疫苗的接種率和效力,為遏制新冠肺炎或治療其影響而採取的行動,可能出現的關於新冠肺炎對健康影響的新信息,以及如果大流行消退,正常的經濟和運營條件將以多快的速度和多大程度恢復。其中任何一項都可能對我們的業務和財務狀況產生進一步的不利影響。

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如果我們不能留住我們的關鍵人員,不能聘用、培訓和留住合格的員工和顧問,我們可能無法成功地繼續我們的業務。
由於我們的業務是專門的科學性質,我們高度依賴於我們吸引和留住合格的管理、科學和技術人員的能力。隨着2021年上半年就業空缺激增,對這類人員和其他合格人員的競爭和薪酬上升,求職者往往尋求更靈活的長期工作安排作為就業條件。失去或未能招聘運營我們業務所需的額外關鍵管理人員、科技人員和其他合格人員的服務將對我們的研發計劃和分子診斷業務產生不利影響,並可能對我們的整體業務產生重大不利影響。此外,在聯邦刺激資金的帶動下,新冠肺炎疫情復甦引發的通脹,家庭儲蓄的增加,以及2021年第二季度許多政府限制的放鬆或取消以及美國更廣泛地獲得新冠肺炎疫苗導致的宏觀經濟活動水平的突然轉變,可能會對我們吸引和留住人才所產生的成本產生持續的影響,並可能會增加我們吸引和留住這些人才的難度。
我們與員工簽訂的協議一般規定,根據特定的通知要求,任何一方都可以在任何時候無故終止僱傭關係。此外,每個員工必須遵守的競業禁止條款對於某些關鍵員工在適用的終止僱傭日期到期,或者根據某些州或聯邦法律可能無法強制執行。
第二項:禁止股權證券的未登記銷售和所得資金的使用。
發行人購買股票證券
我們的董事會此前已授權我們回購最多2.0億美元的已發行普通股,其中1.107億美元截至2021年6月30日仍可回購。本公司獲授權透過公開市場交易或透過加速股份回購計劃完成回購,在每種情況下均由管理層根據業務及市況、股價、交易限制、收購活動及其他因素酌情執行,而回購計劃可隨時暫停或終止,恕不另行通知。
在截至2021年6月30日的三個月內,我們的股票回購計劃沒有進行任何股票回購。
第三項高級證券的債務違約。
沒有。
第四項:披露煤礦安全信息。
不適用。
第5項:提供其他信息。
沒有。
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第六項:展示所有展品。
31.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302(A)節頒發的首席執行官證書。
31.2
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302(A)節認證首席財務官。
32.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條的認證(提供)。
101.INS內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104公司截至2021年6月30日季度的Form 10-Q季度報告的封面已採用內聯XBRL格式。


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簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
Myriad Genetics,Inc.
日期:2021年8月4日由以下人員提供:/s/保羅·J·迪亞茲
保羅·J·迪亞茲
總裁兼首席執行官
(首席執行官)
日期:2021年8月4日由以下人員提供:布萊恩·裏格斯比(Bryan Riggsbee)
布萊恩·裏格斯比(R.Bryan Riggsbee)
首席財務官
(首席財務會計官)

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