附件31.2

認證

我,李耀忠議員,謹此證明:

1.我已審閲了FingerMotion, Inc.的10-Q表格;

2.據本人所知,本報告 沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有根據作出該等陳述的情況 陳述作出該等陳述所必需的重大事實,就本報告所涵蓋的期間而言並無誤導性;

3.據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息,在各重要方面都公平地反映了註冊人截至和截至本報告所述期間的財務狀況、經營業績和現金流;

4.註冊人的其他認證官員 和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E) 和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義) ,並具有:

(a)設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序 在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併的 子公司)相關的重要信息被這些實體內的其他人所瞭解,尤其是在本報告編寫期間;

(b)設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我司監督下設計,為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制按照公認會計原則提供合理保證;

(c)評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們基於此類評估得出的關於截至本報告所涵蓋期間結束時披露控制和程序有效性的結論 ;以及

(d)在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制 在註冊人最近一個會計季度(註冊人年度報告為第四個會計季度)期間發生的對註冊人財務報告的內部控制產生重大影響或可能產生重大影響的任何變化 ;以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和註冊人的其他認證人員 已向註冊人的審計師 和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人)披露:

(a)財務報告內部控制的設計或操作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點 ;以及

(b)涉及在註冊人的財務報告內部控制中扮演重要角色的管理層或其他員工的任何欺詐(無論是否重大)。

日期:2021年7月15日

李耀忠議員

首席財務官姚漢李

(首席財務官和首席會計官 )