附件31.1

認證

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節

我,Soroush Salehian Dardashti,特此證明:

1.

我已審閲了AEVA Technologies, Inc.(F/K/a InterPrivate Acquisition Corp.)的這份10-K/A表格年度報告;

2.

據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏根據作出此類陳述的情況作出陳述所必需的 重大事實,就本報告所涵蓋的期間而言,該陳述不具有誤導性;

3.

據我所知,本報告中包括的財務報表和其他財務信息, 在所有重要方面都公平地反映了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4.

我負責為註冊人建立和維護信息披露控制和程序(如交易所 法案規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),並擁有:

a)

設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我的監督下 設計,以確保與註冊人有關的重要信息被這些實體中的其他人告知,特別是在編寫本報告期間;以及

b)

設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我的監督下設計,為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制按照公認會計原則提供合理保證 ;

c)

評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本 報告中提出我基於此類評估得出的截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及

d)

在本報告中披露註冊人財務報告內部控制的任何變化, 註冊人最近一個會計季度發生的對註冊人財務報告內部控制產生重大影響或可能產生重大影響的任何變化;以及

5.

根據我最近對財務報告內部控制的評估,我已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

a)

財務報告內部控制的設計或操作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷;以及

b)

涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中起重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期:2021年6月1日

/s/Soroush Salehian Dardashti

Soroush Salehian Dardashti

首席執行官兼董事

(首席執行官 )