添付ファイル31.1

認証する
 
マイケル·スナイフリー約束します
 
1.Phunware Inc.のForm 10-K年報をレビューしました
 
2.私の知る限り、本報告書は、重大な事実の不真実な陳述を含まず、そのような陳述がなされた状況に応じて陳述するために必要な重要な事実も漏れておらず、本報告に関連する期間に誤解されることはない
 
3.本人の知る限り、本報告に含まれる財務諸表および他の財務情報は、本報告に記載されている間の登録者の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを様々な重要な態様で公平に反映している
 
4.証券取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条の規定によれば、登録者の他の公証官及び私は、登録者の開示制御及び手続の確立及び維持を担当し、登録者の財務報告の内部統制(取引法第13 a−15(F)及び15 d−15(F)条に規定されているように)、
 
A)我々は、登録者に関連する重要な情報を保証するために、このような開示制御およびプログラムを設計していないか、または、これらのエンティティ内の他の人に通知され、特に本報告の作成中に、その合併子会社を含む登録者に関する重要な情報を保証するために、このような開示制御および制御プログラムを私たちの監督の下で設計していない
 
(B)財務報告の内部統制が設計されているか、または公認された会計原則に基づいて財務報告の信頼性および対外財務諸表の作成に合理的な保証を提供するために、このような財務報告の内部統制を私たちの監督の下で設計させる
 
C)登録者の開示制御及び手続の有効性を評価し、本報告では、本報告に係る期間終了までの開示制御及び手続の有効性についての結論を提出し、本報告では、本報告に係る期間終了までの開示制御及び手続の有効性についての結論を示す
 
D)本報告に開示された登録者の財務報告の内部統制が、登録者の最近の財政四半期(年間報告であれば、登録者の第4四半期)の間に発生する任意の変化は、登録者の財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、または合理的に重大な影響を及ぼす可能性がある
 
5.財務報告の内部統制に対する我々の最新の評価によれば、登録者の他の審査員および私は、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示されている
 
(A)財務報告の内部統制の設計または動作を監督する上で存在するすべての重大な欠陥および重大な弱点であり、これらの欠陥および重大な弱点は、登録者の財務情報を記録、処理、集約および報告する能力に合理的に悪影響を及ぼす可能性がある
 
(B)実質的な詐欺の有無にかかわらず、経営陣または登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関する任意の詐欺行為を防止する。
 
日付:2024年3月15日
差出人:/S/マイケル·スナイフリー
  
マイケル·スナイフリー
最高経営責任者
(首席行政主任)