展示品99.4

認証する

私はL.ジェフリー·モフィーです

1.

本Bitfarm Ltd.(“発行者”)表 40-Fの年報を検討した

2.

私の知る限り、本報告書は、重大な事実の不真実な陳述を含むものではなく、本報告が記載されている間にそのような陳述を行うために必要な重大な事実を見落としておらず、この陳述は、本報告に関連する期間に対して誤解を有さない

3.

私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表および他の財務情報は、発行者が本報告で述べた期間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローをすべての重要な側面で公平に反映している

4.

発行者の他の認証官 および私は、発行者 のための開示制御およびプログラム(取引法ルール13 a−15(E) および15 d−15(E)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法ルール13 a−15(F)および15 d−15(F)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法ルール13 a−15(F)および15 d−15(F)によって定義されるような)を確立および維持する責任がある

(a)

このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを、発行者(その合併子会社を含む)に関連する重大な情報が、特に本報告の作成中に、これらのエンティティ内の他の人によって知られることを確実にするために、私たちの監督の下で設計されることをもたらす

(b)

このような財務報告の内部統制を設計するか、あるいはこのような財務報告の内部統制を著者らの監督の下で設計して、公認会計原則に基づいて財務報告の信頼性と対外財務諸表の作成に合理的な保証を提供する

(c)

発行者の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性を結論する

(d)

本報告では、発行者が財務報告の内部統制が年次報告に関与している間に発生する発行者の財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、またはかなり大きな影響を与える可能性のある任意の変化を開示する

5.

財務報告の内部統制に対する我々の最新の評価によると、私と発行者の他の認証者は、発行者の監査役と発行者取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示している

(a)

財務報告の内部統制の設計または動作において、発行者の財務情報を記録、処理、集約、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点;

(b)

いかなる詐欺も、重大であるか否かにかかわらず、発行者が財務報告の内部統制に重要な役割を果たす管理層または他の従業員に関する。

日付:2024年3月7日 /S/L.ジェフリー·モフィー
名前: L.ジェフリー·モフィー
タイトル: 社長と最高経営責任者