添付ファイル31.2

私はRonen Faierを証明しました

1.
SolarEdge Technologies,Inc.のForm 10-Qにおける本四半期報告をレビューしました
 
2.
私の知る限り、本報告書は、重大な事実の非真実な陳述を含まないか、またはそのような陳述を行う場合に、陳述を省略するために必要な重要な事実を含まず、本報告に関連する期間については誤解されない
 
3.
私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表および他の財務情報は、本報告に記載されている間の登録者の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローをすべての重要な点で公平に反映している
 
4.
登録者の他の公証官(S)および私は、取引法規則13 a~15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、登録者のための開示制御および手続きの確立および維持を担当し、財務報告の内部制御(取引法規則13 a~15(F)および15 d-15(F)によって定義されるように)を有し、:
(A)登録者(その連結子会社を含む)に関連する重要な情報が、特に本報告書の作成中に、これらのエンティティ内の他の人によって理解されることを確実にするために、そのような開示制御およびプログラムが設計されているか、またはそのような開示制御およびプログラムが、私たちの監督の下で設計されていること
(B)財務報告の信頼性および公認会計原則に従って外部財務諸表を作成する合理的な保証を提供するために、このような財務報告の内部制御を設計するか、またはこのような財務報告の内部制御を我々の監督下で設計する
(C)登録者開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告に関連する期間の終了時にこの評価に基づいて開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を提示する
(D)登録者の財務報告の内部統制が、登録者の最近の財政四半期(例えば、年間報告、登録者の第4の財政四半期)の間に発生した任意の変化を本報告で開示すること。この変化は、登録者の財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、またはそれに大きな影響を与える可能性がある
 
5.
財務報告の内部統制に関する我々の最近の評価によると、私と登録者の別の監査官(S)は、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示している
(A)財務報告の内部統制の設計または動作において、登録者の財務情報を記録、処理、集約、および報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点
(B)経営者又は登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。

日付:2023年11月6日
 
/S/ロン·フェール
 
ローニン·フェール
首席財務官
(首席財務官)