添付ファイル 31.1

認証する

私はAnatoly Dritschiloを証明しました

1. 本人はShuttle PharmPharmticals Holdings,Inc.(“登録者”)2022年12月31日までの10−K表年次報告を検討した

2.私の知っている限りでは、本年度報告は、本年度報告がカバーするbr}の間に誤解されない重大な事実を含まず、そのような陳述がなされた状況に基づいてなされた陳述に必要な重大な事実を記載することも漏れない

3.私の知る限り、本年度報告に含まれる財務諸表および他の財務情報は、すべてのbr}材料に公平に記載され、登録者の現在および今年度の報告までの間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを尊重する

4.登録者の他の認証者および私は、取引法ルール13 a~15 iおよび15 d-15(E)によって定義されるように、登録者のための開示制御および手順の確立および維持を担当し、財務報告の内部制御(取引法ルール13 a~15(F)および15 d-15(F)によって定義されるように)、以下を有する

A. このような開示制御およびプログラムを設計するか、または登録者(その連結子会社を含む)に関連する重要な情報が、特に本年度報告の作成中に、これらのエンティティ内の他の人によって通知されることを確実にするために、そのような開示制御およびプログラムを私たちの監督の下で設計させる

B. はこのような財務報告の内部制御を設計し、あるいはこのような財務報告の内部制御を著者らの監督の下で設計させ、公認された会計原則に基づいて財務報告の信頼性と対外財務諸表の作成に合理的な保証を提供する

C. 登録者の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本年度報告では、このような評価に基づいて、本年度報告に係る期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性に関する結論 ;および

D. 登録者の財務報告の内部統制が登録者の第4四半期の間に発生し、登録者の財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、またはかなり大きな影響を与える可能性のある任意の変化を本年度報告において開示する

5.財務報告の内部統制に対する私たちの最新の評価によると、私および登録者の他の認証者は、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会(または同様の機能を果たす者)に開示されている

A. 財務報告の内部制御の設計または動作において、登録者の財務情報を記録、処理、集約および報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点; および

B. は、重要であるか否かにかかわらず、管理層または登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員の任意の詐欺行為に関する。

日付: 2023年3月15日 /s/ Anatoly Dritschilo,M.D
Anatoly Dritschilo医学博士
CEO
(CEO )