添付ファイル31.2

私はRonen Faierを証明しました

1.SolarEdge Technologies,Inc.のForm 10-Qにおける本四半期報告書をレビューしました

2.私の知る限り、本報告書は、重大な事実について何の非真実的な陳述もなされておらず、本報告書に関連する期間になされた陳述について誤解性を有さない必要のある重大な事実を見落としておらず、これらの陳述がどのような状況で行われるかを見落としていない

3.私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表および他の財務情報は、本報告に記載されている間の登録者の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを様々な重要な態様で公平に列記している

4.登録者の他の検証官および私は、取引法ルール13 a~15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、登録者のための開示制御および手順(取引法ルール13 a~15(F)および15 d~15(F)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法ルール13 a~15(F)および15 d~15(F)によって定義されるような)を確立および維持する責任がある

(A)登録者(その連結子会社を含む)に関連する重要な情報が、特に本報告書の作成中に、これらのエンティティ内の他の人によって通知されることを確実にするために、そのような開示制御およびプログラムが設計されているか、またはそのような開示制御およびプログラムが、私たちの監督の下で設計されていること

(B)このような財務報告の内部統制が設計されているか、またはこのような財務報告の内部制御が私たちの監督の下で設計されており、財務報告の信頼性および公認会計原則に基づいて外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供する

(C)登録者の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、この評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性についての結論を提示する

(D)本報告では、登録者の最近の財政四半期(例えば、年次報告、登録者の第4四半期)の間に、登録者が財務報告の内部統制にどのような変化が生じ、登録者の財務報告の内部統制に大きな影響を与えるか、またはそれに大きな影響を与える可能性があることが開示されている

5.財務報告の内部統制に対する私たちの最新の評価によると、私および登録者の他の審査員は、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示されている

(A)財務報告の内部統制の設計または動作において、登録者の財務情報を記録、処理、集約、および報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点;

(B)財務報告の内部統制において管理層または登録者が重要な役割を果たす他の従業員の任意の詐欺行為に関するものである。

Date: May 4, 2022

/s/Ronen Faier
ローニン·フェール
首席財務官
(首席財務官)