展品31.2
302条规下的认证
本人,即Lawrence J. Hineline,作证明:
1. 本人已审阅Intra-Cellular Therapies, Inc.第10-Q表格的本季度报告;
2.基于我的知识,本报告不含任何虚假陈述或有遗漏,经考虑在这些陈述基础上,在制定这些陈述时情况下,这些陈述不会具有误导性,与本报告期间有关;
3.据我所知,本报告中包含的财务报表和其他财务信息在所有重要方面均公正地反映了报告期内注册公司的财务状况、经营成果和现金流量。
4.本公司的其他认证主管和我负责建立和维护揭露控制和程序(根据《交易所法规》第13a-15(e)和15d-15(e)规定)以及财务报告内部控制(根据《交易所法规》第13a-15(f)和15d-15(f)规定),为本公司做出如下工作:
a)在我们的监督下,设计了此类披露控制和过程,或导致这些披露控制和过程的设计,以确保与本公司及其合并子公司相关的重要信息由其他实体在此报告编制期间特别向我们披露;
b)在我们的监督下,设计了此类内部控制,或导致这些内部控制的设计,以依据普遍公认会计原则为外部目的提供财务报告的可靠保证;
c) 根据上述评估,评估注册者的披露控制和程序的有效性,并在本报告中宣布本报告期结束时我们对披露控制和程序有效性的结论;并
d) 披露在本报告中,注册者内部控制变更时(对于年度报告,是注册者第四个财季),该变更已对内部控制产生了重大不利影响或有可能对内部控制产生重大不利影响;并
5.本公司的其他认证官员和我根据我们最近对财务报告内部控制的评估向公司的审计师和公司董事会的审计委员会(或执行同等职能的人员)进行了披露。
a) 对财务报告内部控制的设计或操作的所有重大缺陷和实质性弱点进行评估,该评估有可能对注册者记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;并
b) 披露涉及管理或其他在注册者内部控制中发挥重要作用的雇员的任何欺诈行为,无论是否重大。
日期:2024年8月7日
| | | | | |
/s/ Lawrence J. Hineline | |
Lawrence J. Hineline | |
财务高级副总裁兼首席财务官 (首席财务官) | |