展品 31(b)
302 控件认证
我,John P. Zimmer,声明:
1. 我已审核完 Core Molding Technologies,Inc. 的此季度 10-Q 报告;
2. 根据我的知识,在此季度报告涵盖的期间,此季度报告中未包含任何虚假陈述或省略必要的事实以使前述陈述在制作时考虑到前述陈述制作的情况下,不具有误导性;
3. 基于我的知识,本季度报告中包含的财务报表和其他财务信息,在所有重要方面都公允呈现了注册人的财务状况、经营业绩和现金流;
4. 注册人的其他控制认证官员和我有责任建立和维护披露控制和程序(如交易法规 13a-15(e) 和 15d-15(e) 规定),以及内部财务报告控制(如交易法规 13a-15(f) 和 15d-15(f) 规定),对于注册人,我们已:
a) 设计这种披露控制和程序,或者在我们的监督下导致这种披露控制和程序的设计,以确保注册人(包括其合并附属公司)的重要信息由其他实体在本年度报告被准备的期间内通知我们;
b) 计划或监督计划了这些内部财务报告控制或导致这些内部财务报告控制的设计,以便根据普遍接受的会计原则为外部目的编制财务报表并对财务报告的可靠性提供合理保证;
c) 评估了注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估介绍了我们对披露控制和程序的有效性的结论,截至本报告所涉期间末;以及
d) 在本报告中披露了注册人最近一财季内发生的任何会计内部控制变化(在年度报告的情况下,为注册人的第四财季)对公司的内部控制产生了实质性影响或有合理可能造成实质性影响;
5. 注册人的其他认证官员和我已基于我们最近的财务报告内部控制评估向注册人的审计师和注册董事会的审计委员会(或执行类似功能的人)披露了:
a) 内部财务报告控制的设计或运作中的所有重要缺陷和重大弱点,这些缺陷和弱点可能会对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生负面影响;
b)无论是否重要,涉及管理或其他在注册人内部财务报告控制中具有重要作用的员工的诈骗行为。

日期:2024年5月7日

/s/ John P. Zimmer
John P. Zimmer
副总裁、秘书长、财务总监、致富金融(临时代码)