附录31.1
同主管执行长的证明
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条的同首席执行官证明。
我,里德·黑斯廷斯,证明:
1.我已经审核了 Netflix,Inc. 的这份 10-Q 季度报告;
2. 据我所知,本报告不包含任何虚假陈述或重大漏报事实的陈述,也不会在本报告期间发布的陈述在相关情况下进行欺骗;
3. 据我所知,包含在本报告中的财务报表和其他财务信息,完全和真实地反映了注册机构在本报告期间的财务状况、经营成果和现金流;
4.登记人的其他认证官员和我有责任建立和维护披露控制和程序(在证券交易所法规 13a-15(e)和15d-15(e)中定义)和内部财务报告控制(在证券交易所法规 13a-15(f)和15d-15(f)中定义),并且:
a)设计了这种披露控制和程序,或在我们的监督下导致其他实体内的人员设计了这种披露控制和程序,以确保这份报告准备期间,尤其是关于登记人及其合并子公司的重要信息,被其他实体内的人员告知我们;
b)设计内部财务报告控制或在我们的监督下导致其他人员设计内部财务报告控制,以提供合理的保证,保证遵循通常公认的会计准则,外部目的的财务报表可靠;
c)评估了登记人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中基于该评估,就披露控制和程序的有效性得出了我们的结论,截至本报告涵盖的期末;
d)在本报告中披露了登记人最近的财政季度(年报的情况下为登记人的第四个财政季度)内发生的任何影响登记人内部财务报告的重大变化,或者是合理的可能会影响登记人内部财务报告的任何变化;
5.登记人的其他认证官员和我已根据我们最近的内部财务报告评估向登记人的审计师和登记人的董事会审计委员会(或执行相同职能的人员)披露了:
a)所有对内部财务报告的设计或操作存在重大缺陷和实质性缺陷的情况,这些缺陷和实质性缺陷合理可能会对登记人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生负面影响;
b)任何涉及管理层或其他在登记人的内部财务报告控制中发挥重要作用的员工的(无论是否重大)欺诈行为。
 

日期: 2021年10月21日 通过:  /S/里德·黑斯廷斯
  里德·哈斯廷斯
  联席首席执行官