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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
______________________
表单 10-Q


根据证券第13或15 (d) 条提交的季度报告
1934 年交换法

在截至的季度期间 2024 年 3 月 31 日

或者

根据证券第13或15 (d) 条提交的过渡报告
1934 年交换法

在从 ____________________ 到 ____________________

委员会档案编号 1-278

艾默生电气公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
密苏里
logo_emersona12.jpg
43-0259330
(州或其他司法管辖区
公司或组织)
(美国国税局雇主
证件号)
8000 W. 弗洛里森特大道 
 
邮政信箱 4100
圣路易斯,密苏里63136
(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人的电话号码,包括区号: (314) 553-2000

根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题交易
符号
注册的每个交易所的名称
普通股面值为每股0.50美元EMR纽约证券交易所
纽约证券交易所芝加哥
0.375% 2024 年到期的票据EMR 24纽约证券交易所
2025 年到期的票据为 1.250%EMR 25A纽约证券交易所
2.000% 2029 年到期的票据EMR 29纽约证券交易所

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的 没有

用复选标记表明注册人在过去 12 个月(或注册人必须提交此类文件的较短期限)内是否以电子方式提交了根据 S-T 法规(本章第 232.405 条)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
是的 没有









用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器加速过滤器
非加速过滤器规模较小的申报公司
新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。

用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的  没有

注明截至最迟可行日期发行人每类普通股的已发行股票数量。截至2024年3月31日,已发行每股面值0.50美元的普通股: 572.1百万先令战神。








第一部分财务信息
第 1 项。财务报表

合并收益表
艾默生电气公司及子公司
截至 2023 年 3 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日的三个月和六个月
(以百万美元计,每股金额除外;未经审计)
 
 三个月已结束
3月31日
六个月已结束
3月31日
 2023 2024 2023 2024 
净销售额$3,756 4,376 $7,129 8,493 
销售成本1,955 2,092 3,708 4,293 
销售、一般和管理费用1,000 1,296 2,030 2,573 
次级利息收益 (79) (79)
其他扣除额,净额109 389 229 876 
利息支出(扣除利息收入 $)18, $33, $38和 $73,分别是)
53 57 101 101 
关联方的利息收入 (31) (62)
所得税前持续经营的收益639 652 1,061 791 
所得税134 149 232 156 
持续经营的收益505 503 829 635 
已终止的业务,扣除税款39, $, $1,005和 $,分别地
265  2,267  
净收益770 503 3,096 635 
减去:子公司的非控股权益(22)2 (27)(8)
普通股股东的净收益$792 501 $3,123 643 
收益普通股股东:
持续经营的收益530 501 $859 643 
已终止的业务262  2,264  
普通股股东的净收益$792 501 $3,123 643 
普通股股东每股基本收益:
持续经营的收益$0.93 0.87 $1.49 1.12 
已停止的业务0.46  3.92  
普通股每股基本收益$1.39 0.87 $5.41 1.12 
普通股股东的摊薄后每股收益:
持续经营的收益$0.92 0.87 $1.48 1.12 
已终止的业务0.46  3.90  
摊薄后的每股普通股收益$1.38 0.87 $5.38 1.12 
加权平均已发行股数:
基本570.9 571.4 577.2 571.1 
稀释573.6 574.1 580.1 573.7 
 参见随附的合并财务报表附注。





1




合并综合收益表
艾默生电气公司及子公司

截至 2023 年 3 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日的三个月和六个月
(百万美元;未经审计)
 截至3月31日的三个月截至3月31日的六个月
 2023 2024 2023 2024 
净收益$770 503 $3,096 635 
扣除税款的其他综合收益(亏损):
外币折算110 6 351 180 
养老金和退休后(17)(12)(33)(24)
现金流套期保值13 (1)23 2 
其他综合收益总额(亏损)106 (7)341 158 
综合收入876 496 3,437 793 
减去:子公司的非控股权益(23)2 (23)(6)
综合收益普通股股东$899 494 $3,460 799 


































参见随附的合并财务报表附注。





2




合并资产负债表
艾默生电气公司及子公司

(美元和股票以百万美元计,每股金额除外;未经审计)
 2023年9月30日2024 年 3 月 31 日
资产  
流动资产  
现金及等价物$8,051 2,318 
应收账款,减去美元备抵金100和 $117,分别地
2,518 2,877 
库存2,006 2,357 
其他流动资产1,244 1,457 
流动资产总额13,819 9,009 
财产、厂房和设备,净额2,363 2,689 
其他资产 
善意14,480 17,964 
其他无形资产6,263 10,976 
谷轮应收票据和股权投资3,255 3,191 
其他2,566 2,611 
其他资产总额26,564 34,742 
总资产$42,746 46,440 
负债和权益  
流动负债  
短期借款和长期债务的当前到期日$547 3,155 
应付账款1,275 1,271 
应计费用3,210 3,238 
流动负债总额5,032 7,664 
长期债务7,610 7,614 
其他负债3,506 4,381 
公平  
普通股,$0.50面值;授权, 1,200.0股票;已发行, 953.4股票;已发行股份, 572.0股票和 572.1分别为股票
477 477 
额外的实收资本62 158 
留存收益40,070 40,108 
累计其他综合收益(亏损)(1,253)(1,097)
国库中普通股的成本, 381.4股票和 381.3分别为股票
(18,667)(18,746)
普通股股东权益20,689 20,900 
子公司的非控股权益5,909 5,881 
权益总额26,598 26,781 
负债和权益总额$42,746 46,440 
参见随附的合并财务报表附注。





3




合并权益表
艾默生电气公司及子公司

截至 2023 年 3 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日的三个月和六个月
(百万美元;未经审计)
截至3月31日的三个月截至3月31日的六个月
2023 2024 2023 2024 
普通股$477 477 477 477 
额外的实收资本
期初余额112 140 57 62 
股票计划26 51 81 170 
AspenTech 购买普通股 (33) (74)
期末余额138 158 138 158 
留存收益
期初余额30,076 39,910 28,053 40,070 
普通股股东净收益792 501 3,123 643 
已支付的股息(每股:美元)0.520, $0.525, $1.040和 $1.050,分别是)
(297)(303)(605)(605)
期末余额30,571 40,108 30,571 40,108 
累计其他综合收益(亏损)
期初余额(1,255)(1,090)(1,485)(1,253)
外币折算111 6 347 178 
养老金和退休后(17)(12)(33)(24)
现金流套期保值13 (1)23 2 
期末余额(1,148)(1,097)(1,148)(1,097)
库存股
期初余额(18,683)(18,763)(16,738)(18,667)
购买  (2,000)(175)
根据股票计划发行5 17 60 96 
期末余额(18,678)(18,746)(18,678)(18,746)
普通股股东权益11,360 20,900 11,360 20,900 
子公司的非控股权益
期初余额5,987 5,881 5,952 5,909 
净收益(亏损)(22)2 (27)(8)
股票计划23 22 58 33 
AspenTech 购买普通股 (24) (55)
其他综合收入(1) 4 2 
期末余额5,987 5,881 5,987 5,881 
权益总额$17,347 26,781 17,347 26,781 

参见随附的合并财务报表附注。





4




合并现金流量表
艾默生电气公司及子公司
截至2023年3月31日和2024年3月31日的六个月
(百万美元;未经审计)
六个月已结束
3月31日
 2023 2024 
经营活动  
净收益$3,096 635 
已终止业务的收益,扣除税款(2,267) 
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整:
折旧和摊销523 846 
股票补偿142 147 
与收购相关的库存增量摊销 231 
次级利息收益 (79)
运营资金的变化(390)(373)
其他,净额(227)(206)
来自持续经营业务的现金877 1,201 
来自已终止业务的现金(391)(43)
经营活动提供的现金486 1,158 
投资活动
资本支出(121)(159)
收购企业,扣除收购的现金和等价物 (8,342)
次级权益的收益15 79 
其他,净额(76)(68)
来自持续经营业务的现金(182)(8,490)
来自已终止业务的现金2,916 1 
投资活动提供(用于)的现金2,734 (8,489)
筹资活动
短期借款净增加(减少)(31)2,464 
超过三个月的短期借款的收益395 99 
长期债务的支付(742)(1)
已支付的股息(603)(600)
购买普通股(2,000)(175)
AspenTech 购买普通股 (129)
其他,净额(55)(45)
由(用于)融资活动提供的现金(3,036)1,613 
汇率变动对现金及等价物的影响58 (15)
现金及等价物的增加(减少)242 (5,733)
期初现金及等价物1,804 8,051 
期末现金及等价物$2,046 2,318 
运营资金的变化
应收款$(63)(35)
库存(219)(46)
其他流动资产22 (69)
应付账款(98)(46)
应计费用(32)(177)
营运资金变动总额$(390)(373)
参见随附的合并财务报表附注。





5




合并财务报表附注
艾默生电气公司及子公司

(美元和股票以百万美元计,每股金额或另有说明的除外)

(1) 列报基础

管理层认为,所附未经审计的合并财务报表包括所有必要的调整,以公允列报所列中期的经营业绩。调整包括正常和经常应计费用。合并财务报表根据10-Q表格的要求列报,因此不包括根据美国公认会计原则(GAAP)列报的年度财务报表所需的所有披露。欲了解更多信息,请参阅公司截至2023年9月30日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表及其附注。

(2) 收入确认

艾默生是一家全球制造商,设计和制造产品并提供服务,将技术和工程相结合,为客户提供创新的解决方案。公司的大部分收入与广泛的制成品和软件有关,这些产品和软件是在控制权转让时确认的,而一小部分则在一段时间内得到确认或与具有多项履约义务的销售安排有关。有关公司收入的更多信息,请参阅附注14。

下表汇总了公司未开单应收账款(合同资产)的余额,这些应收账款在其他资产(流动和非流动)中报告,以及在应计费用和其他负债中报告的客户预付款(合同负债)。
2023年9月30日2024 年 3 月 31 日
未开单的应收账款(合同资产)$1,453 1,480 
客户预付款(合同负债)(897)(1,187)
净合约资产(负债)$556 293 
    
公司的大部分合同余额涉及(1)在一段时间内确认收入并根据合同计费表向客户付款的安排,以及(2)来自定期软件许可安排的收入,其中许可证收入在交付时预先确认。净合约资产的减少主要是由于收购了国家仪器,这使合同负债增加了约美元190,而客户账单略超过该期间业绩确认的收入。截至2024年3月31日的三个月和六个月的确认收入包括美元154和 $522,这分别包含在期初合同负债余额中。影响净合约资产变化的其他因素并不重要。截至2024年3月31日的三个月和六个月中确认的以往各期履行的业绩义务的收入,包括公司长期债券的累计补足调整定期合同,并不重要。

截至2024年3月31日,公司与客户签订的合同中未履行(或部分未履行)履约义务有关的积压案件约为美元8.8十亿(其中约为 $1.25十亿美元归因于 AspenTech,大约 $500归因于美国国家仪器)。该公司预计将认可大约近似地 75其百分比剩余的履约义务作为下一年的收入 12几个月, 其余部分主要用于接下来的两年.     






6




(3) 普通股

接下来是加权平均股与普通股基本收益和摊薄后每股收益的对账。分配给参与证券的收益无关紧要。
三个月已结束
3月31日
六个月已结束
3月31日
 2023 2024 2023 2024 
已发行基本股数570.9 571.4 577.2 571.1 
稀释性股票2.7 2.7 2.9 2.6 
摊薄后的流通股票573.6 574.1 580.1 573.7 
 
(4) 收购和资产剥离

美国国家仪器

2023 年 10 月 11 日,公司完成了对美国国家仪器公司(“NI”)的收购。NI提供软件连接的自动测试和测量系统,使企业能够更快地以更低的成本将产品推向市场,其收入约为美元1.7十亿美元,税前收益约为 $170在截至 2023 年 9 月 30 日的 12 个月中。NI 现在被称为测试与测量,是软件和控制业务组中的一个新细分市场,参见注释14。

下表汇总了北爱尔兰收购会计中反映的收购对价的组成部分。
为收购艾默生尚未拥有的剩余北爱尔兰股份而支付的现金$7,833 
收盘时偿还北爱尔兰债务634 
收盘时以现金支付的对价总额8,467 
艾默生在收购前已拥有的北爱尔兰股票的公允价值137 
归因于合并前服务的股票薪酬奖励的价值49 
总购买对价$8,653 

NI的总收购对价分配给资产和负债如下。收购资产和负债的估值正在进行中,有待完善。

现金及等价物$135 
应收款310 
库存514 
其他流动资产139 
不动产、厂房和设备328 
商誉 ($)130预计可以免税)
3,407 
其他无形资产5,275 
其他资产120 
总资产10,228 
应付账款52 
应计费用326 
递延税款和其他负债1,197 
总购买对价$8,653 









7




归属于该交易的估计无形资产包括以下内容 (单位:百万):

金额估计的加权平均寿命(年)
开发的技术 $1,570 9
客户关系 3,360 15
商标名称210 9
待办事项135 1
总计 $5,275 

归因于收购北爱尔兰的截至2024年3月31日的三个月和六个月的经营业绩包括销售额367和 $749,分别为净亏损美元80和 $406,分别地。净亏损包括第一季度记录的库存增值摊销、无形资产摊销、留存奖金、股票薪酬支出和重组的影响。

Pro Forma 财务信息

以下未经审计的合并简明经营业绩按收购北爱尔兰于2022年10月1日进行一样列报。预计信息仅供参考,并不表示当时进行收购时本应取得的经营业绩(以百万美元计,每股金额除外)。
 截至3月31日的三个月截至3月31日的六个月
 2023 2024 2023 2024 
净销售额$4,193 4,376 $8,014 8,512 
持续经营普通股股东的净收益$447 530 $306 950 
持续经营业务的摊薄后每股收益$0.77 0.92 $0.53 1.65 

预计截至2023年3月31日的三个月和六个月的净销售额包括美元437和 $885,分别归因于 NI。

截至2023年3月31日的三个月的预计业绩包括持续的无形资产摊销107以及 $ 的积压摊销34,并不包括美元的按市值计价的收益35公司对美国国家仪器公司的股权投资于去年获得认可(见附注7)。

截至2023年3月31日的六个月的预计业绩包括交易成本 $198据推测,这些费用发生在2023财年的第一季度。这些交易成本包括 $88NI 在交易完成之前产生的费用和 $110艾默生在 2023 财年第一季度之后的时期内发生的。截至2023年3月31日的六个月的预计业绩还包括美元212正在进行的无形资产的摊销,积压的摊销额为美元68,库存增值摊销额为美元213,以及 $ 的留存奖金47,并不包括美元的按市值计价的收益35去年因对美国国家仪器公司的股权投资而获得认可。

其他交易

在2024财年第二季度,公司获得了美元的最终分配79与其在 Vertiv 的附属权益有关。此外,该公司 剥离了最终控制领域的一家小型企业并确认了非现金损失的 $39.

在 2023 财年第四季度,公司收购了 业务,在测量与分析板块报告的Flexim和在离散自动化板块报告的Afag,价格为美元715,扣除获得的现金。公司认可的商誉为 $423 (其中预计可抵税)和其他





8




美元的可识别无形资产323,主要是客户关系和知识产权,加权平均使用寿命约为 9年份。

2023 年 3 月 31 日,艾默生完成了对位于俄罗斯的制造子公司 Metran 的剥离。在2023财年第一季度,公司确认的税前亏损为美元47in 其他扣除额 ($)47税后,总计 $0.08每股)与其在俄罗斯的业务退出有关。

(5) 已终止的业务

2023年5月31日,公司完成了向黑石集团管理的私募股权基金出售其气候技术业务(构成前气候技术板块,不包括在2022财年早些时候剥离的Therm-O-Disc)的多数股权14.0十亿笔交易。艾默生预付的税前现金收益约为美元9.7十亿美元和面值为美元的应收票据2.25十亿(应计) 5应付实物利息百分比(通过资本化利息),同时保留 40艾默生和黑石集团新成立的独立合资企业的非控股普通股权益百分比。气候技术业务包括谷轮压缩机业务以及所有住宅和商用暖通空调和制冷终端市场的全部产品和服务组合,2022财年的净销售额约为美元5.0十亿美元,税前收益为美元1.0十亿。该公司确认的税前收益约为 $10.62023财年第三季度将达到10亿美元(约合美元)8.4税后10亿美元(包括与子公司重组相关的交易完成前确认的税收支出)。新的独立企业被命名为谷轮公司。更多细节请参见注释 10。

2022年10月31日,该公司以美元的价格将其生产食物垃圾处理器的InsinkeRator业务剥离给惠而浦公司3.0十亿。该业务的净销售额为 $630税前收益为美元152在2022财年。公司确认的税前收益约为 $2.8十亿(大约 $)2.12023财年第一季度(税后为10亿美元)。

截至2023年3月31日的三个月和六个月中,Climate Technologies和insinkeRator(“ISE”)的财务业绩被报告为已终止的业务,具体如下:






9




截至2023年3月31日的三个月
 气候技术使用总计
净销售额 $1,245  1,245 
销售成本 782  782 
SG&A127  127 
出售业务的收益  (3)(3)
其他扣除额,净额 35  35 
所得税前收益 301 3 304 
所得税 39  39 
扣除税款后的收入 $262 3 265 
截至2023年3月31日的六个月
气候技术使用总计
净销售额$2,309 49 2,358 
销售成本1,484 29 1,513 
SG&A269 8 277 
出售业务的收益 (2,783)(2,783)
其他扣除额,净额67 12 79 
所得税前收益489 2,783 3,272 
所得税352 653 1,005 
扣除税款后的收益$137 2,130 2,267 

Climate Technologies截至2023年3月31日的三个月和六个月的业绩包括减少的支出43和 $70,这分别是由于待售分类的折旧和摊销停止所致。其他扣除额,气候技术净额包括 $28和 $55分别在截至2023年3月31日的三个月和六个月中与交易相关的成本。截至2023年3月31日的六个月的所得税包括约美元245用于Climate Technologies子公司的重组和大约$660与剥离 InsinkeRator 的收益有关。

截至2024年3月31日和2023年3月31日的六个月中,Climate Technologies、InsinkeRator和Therm-O-Disc的运营和投资活动的净现金如下:

气候技术ISE 和 TOD总计
 截至3月31日的六个月截至3月31日的六个月截至3月31日的六个月
 2023 2024 2023 2024 2023 2024 
来自经营活动的现金$44 (43)(435) (391)(43)
来自投资活动的现金$(139)1 3,055  2,916 1 

截至2023年3月31日的六个月中,来自经营活动的现金约为美元575缴纳的所得税与InsinkeRator资产剥离和Climate Technologies子公司重组的收益、交易费用和不利的营运资金有关。截至2023年3月31日的六个月中,来自投资活动的现金反映了美元的收益3.0数十亿美元与 InSinkeRator 的资产剥离有关。






10




(6) 养老金和退休后计划

定期养老金和退休后(收入)支出总额汇总如下:
 截至3月31日的三个月截至3月31日的六个月
 2023 2024 2023 2024 
服务成本$12 9 $24 18 
利息成本54 55 108 110 
计划资产的预期回报率
(71)(74)(142)(148)
净摊销(20)(14)(40)(28)
总计$(25)(24)$(50)(48)

(7) 其他扣除额,净额

其他扣除额,净额汇总如下:
 三个月已结束
3月31日
六个月已结束
3月31日
 2023 2024 2023 2024 
无形资产摊销(知识产权和客户关系)$119 273 237 547 
重组成本19 30 29 113 
收购/剥离成本10 5 10 85 
外币交易(收益)损失26 17 19 51 
与投资相关的收益和出售资本资产的收益
(35) (39) 
谷轮权益法投资亏损 59  95 
业务剥离造成的损失 39  39 
俄罗斯企业退出  47  
其他(30)(34)(74)(54)
总计$109 389 229 876 

截至2024年3月31日的三个月和六个月的无形资产摊销包括美元141和 $280分别与收购北爱尔兰有关。截至2023年3月31日的三个月和六个月的外币交易亏损包括按市值计价损失 $14并获得了 $ 的收益21分别与2023年6月终止的外币远期合约有关。该公司确认按市值计价的收益为美元35在截至2023年3月31日的三个月中,与其对美国国家仪器公司的股权投资有关。其他项目由几个项目组成,包括部分养老金支出、诉讼费用、坏账准备金和其他项目,这些项目都不具有重大意义。







11




(8) 重组成本

重组费用反映了与公司持续努力提高运营效率和在全球部署资产以保持全球竞争力相关的成本。该公司预计,2024财年的重组费用和相关成本约为美元230, 包括完成今年前六个月启动的行动的费用.

按业务部门划分的重组费用如下:

 截至3月31日的三个月六个月已结束
3月31日
 2023 2024 2023 2024 
最终控制$2 (7)1 (4)
测量与分析 1 1 4 
离散自动化7 7 8 17 
安全与生产力2 1 2 1 
智能设备11 2 12 18 
控制系统和软件5 3 6 4 
测试与测量 14  54 
AspenTech    
软件和控制 5 17 6 58 
企业3 11 11 37 
总计$19 30 29 113 
美元的企业重组11和 $37在截至2024年3月31日的三个月和六个月中,分别几乎完全由归属于NI的整合相关股票薪酬支出组成。
截至2024年3月31日的六个月中,重组成本负债变动的详细信息如下:
 2023年9月30日开支已使用/已付费2024 年 3 月 31 日
遣散费和福利$85 95 100 80 
其他2 18 15 5 
总计$87 113 115 85 
上面的表格不包括 $7和 $3在截至2023年3月31日和2024年3月31日的三个月中分别产生的与重组行动相关的成本中,需要以销售和销售成本、一般和管理费用形式报告;年初至今金额为美元12和 $7,分别地.
 
(9)

所得税为 $149在2024财年第二季度以及美元1342023 年,有效税率为 23百分比和 21分别是百分比。本年度的利率受到的负面影响约为 2资产剥离亏损所产生的百分点(见附注4),出于税收目的,资产剥离亏损不可扣除。

所得税为 $156在本财年的前六个月中 2024和 $2322023,由此产生的有效税率为 20百分比和 22分别是百分比。当前年份的利率 i包含 1 美元57 ($0.10每股)与离散税项相关的收益,但部分被库存增加摊销和上述资产剥离损失的不利影响所抵消。总的来说,这些项目的净影响使该比率受益了大约 1百分点。







12




(10) 权益法投资和应收票据

如附注5所述,该公司于2023年5月31日完成了谷轮多数股权的剥离,并获得了约为美元的前期税前现金收益9.7十亿美元和面值为美元的应收票据2.25十亿,同时保留 40谷轮非控股普通股权益百分比。
公司使用权益会计法记录其在谷轮收益或亏损中所占的份额。在截至2024年3月31日的三个月和六个月中,公司录得亏损美元59$95,分别是 在 “其他扣除额” 中,以反映其在谷轮亏损中所占份额和税收优惠 $13$22,分别是 在与谷轮美国业务相关的所得税中,该业务作为合伙企业征税(总亏损为美元)0.08$0.12分别为每股)。公司确认了美元的应收票据的非现金利息收入31和 $62在截至2024年3月31日的三个月和六个月中,分别在关联方的利息收入中列报,资本化为票据的账面价值。
截至2024年3月31日,留存股权投资和应收票据的账面价值为美元1,036和 $2,155,分别地。
谷轮截至2024年3月31日的三个月和六个月的财务信息摘要如下。
 截至3月31日的三个月截至3月31日的六个月
 2024 2024 
净销售额 $1,175 $2,199 
毛利$412 $757 
来自持续经营的收入(亏损)$(147)$(240)
净收益(亏损)$(147)$(240)
归属于股东的净收益(亏损)$(148)$(238)
(11) 其他财务信息

2023年9月30日2024 年 3 月 31 日
库存
成品$446 593 
原材料和在制品1,560 1,764 
总计$2,006 2,357 
财产、厂房和设备,净额  
不动产、厂房和设备,按成本计算$5,524 5,976 
减去:累计折旧3,161 3,287 
总计$2,363 2,689 
按业务部门划分的商誉
最终控制$2,660 2,682 
测量与分析1,545 1,560 
离散自动化892 908 
安全与生产力388 399 
智能设备5,485 5,549 
控制系统和软件668 671 
测试与测量 3,415 
AspenTech8,327 8,329 
软件和控制 8,995 12,415 
总计$14,480 17,964 





13




2023年9月30日2024 年 3 月 31 日
其他无形资产  
总账面金额$10,111 15,484 
减去:累计摊销3,848 4,508 
净账面金额$6,263 10,976 
其他无形资产包括净额为美元的客户关系3,353和 $6,501以及净额为美元的知识产权2,707和 $4,247分别截至2023年9月30日和2024年3月31日。
商誉和无形资产的增加主要归因于对北爱尔兰的收购。参见注释 4。
截至3月31日的三个月截至3月31日的六个月
2023 2024 2023 2024 
折旧和摊销费用包括以下内容:
折旧费用$72 79 146 158 
无形资产摊销(包括 $49, $49, $98和 $98分别在 “销售成本” 中报告)
168 322 335 645 
资本化软件的摊销23 23 42 43 
总计 $263 424 523 846 
无形资产的摊销包括 $141和 $280与截至2024年3月31日的三个月和六个月内对北爱尔兰的收购有关。
2023年9月30日2024 年 3 月 31 日
其他资产包括:
养老金资产$995 1,053 
经营租赁使用权资产550 686 
未开单的应收账款(合同资产)559 528 
递延所得税100 63 
石棉相关保险应收账款53 48 
应计费用包括以下内容:
客户预付款(合同负债)$861 1,100 
员工薪酬618 531 
所得税207 220 
经营租赁负债(当前)144 155 
产品质保84 74 
其他负债包括:  
递延所得税$1,959 2,654 
经营租赁负债(非流动)404 511 
养老金和退休后负债435 447 
石棉诉讼173 164 
递延所得税负债的增加反映了收购北爱尔兰的影响。参见注释 4。






14




(12) 金融工具
套期保值活动— 截至2024年3月31日,外币对冲头寸的名义金额约为美元3.2十亿。所有接受套期保值会计的衍生品均为现金流套期保值。随着基础预测交易的发生,截至2024年3月31日推迟的大部分套期保值收益和亏损预计将在未来12个月内予以确认。其他扣除额中报告的外币衍生品的损益,净额反映了未接受套期保值会计的资产负债表风险敞口的套期保值。
净投资对冲 — 在2019财年,公司发行了欧元计价的债务1.5十亿。欧元纸币降低了与公司国际子公司相关的外币风险,这些子公司使用欧元作为其本位货币,并被指定为这些业务部分投资的套期保值。与欧元计价债务相关的外币收益或损失将在累计的其他综合收益(亏损)中递延,并将一直保留到对冲投资出售或实质性清算为止。
以下收益和亏损包含在截至的三个月和六个月的收益和其他综合收益(OCI)中 2023 年和 2024 年 3 月 31 日:
进入收益进入 OCI
第二季度六个月第二季度六个月
收益(损失)地点2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 
大宗商品销售成本$(2) (10) 8  19  
外币
销售
(1) (2) (1)(5)3 2 
外币
销售成本
10 3 18 6 17 6 14 7 
外币
其他扣除额,净额
(22)(26)(17)(11)
净投资套期保值
以欧元计价的债务  (14)3 (137)(52)
总计 $(15)(23)(11)(5)10 4 (101)(43)

无论衍生品和非衍生金融工具是否接受套期保值会计,公司预计套期保值收益或亏损将被相关标的风险敞口的亏损或收益所抵消。最终确认的金额将不同于上述未平仓头寸的金额,在结算之前,未平仓头寸仍会受到持续的市场价格波动的影响。接受套期保值会计的衍生品非常有效,并且没有任何金额被排除在外评估套期保值的有效性。
公允价值测量 — 所有衍生品、公司从谷轮收到的应收票据以及公司的长期债务的估值均在GAAP估值层次结构的2级范围内。截至2024年3月31日,应收票据的公允价值约为美元2.0十亿美元,比账面价值低约美元100。更多细节请参见注释 10。截至2024年3月31日,长期债务的公允价值约为美元7.2十亿美元,比账面价值低美元963。自2023年9月30日以来,其他流动资产和应计费用中报告的外币合约的公允价值没有重大变化。大宗商品合约与已终止的业务有关,并在交易完成后更新为谷轮公司。
衍生品交易对手安排gements 是具有投资级信用评级的公司。公司与交易对手签订了双边抵押协议,其发布门槛基于信用评级,视安排而异。如果公司债务的信用评级低于预先设定的水平,则交易对手可能要求立即对净负债头寸中的所有衍生品进行全额抵押。可能需要的最大金额并不重要。如果任何交易对手的信用评级降至一定门槛以下,公司还可以要求对净资产头寸中的衍生品进行全额抵押。 没有抵押品已向交易对手过账, 自 2024 年 3 月 31 日起由公司持有。






15




(13) 累计其他综合收益(亏损)
截至2023年3月31日和2024年3月31日的三个月和六个月的累计其他综合收益(亏损)活动如下所示,扣除所得税:
截至3月31日的三个月截至3月31日的六个月
2023 2024 2023 2024 
外币折算
期初余额$(1,029)(840)(1,265)(1,012)
其他综合收益(亏损),扣除税款 $4, $(1), $32和 $12,分别地
111 (17)347 155 
重新归类为剥离业务造成的损失 23  23 
期末余额(918)(834)(918)(834)
养老金和退休后
期初余额(238)(259)(222)(247)
将递延精算损失摊销为收益,扣除税款为美元3, $2, $7和 $4,分别地
(17)(12)(33)(24)
期末余额(255)(271)(255)(271)
现金流套期保值
期初余额12 9 2 6 
在此期间递延的收益,扣除税款(美元)6), $0, $(9) 和 $ (2),分别是
18 1 27 7 
将扣除税款后的已实现(收益)损失重新归类为销售额和销售成本2, $1, $2和 $1,分别地
(5)(2)(4)(5)
期末余额25 8 25 8 
累计其他综合收益(亏损)$(1,148)(1,097)(1,148)(1,097)






16




(14) 业务板块

如附注4所披露,该公司于2023年10月11日完成了对NI的收购。NI 现在被称为测试与测量,并被报告为软件和控制业务组中的一个新细分市场。

有关公司按业务部门划分的经营业绩的汇总信息如下:

 截至3月31日的三个月截至3月31日的六个月
 销售收益(亏损)销售收益(亏损)
 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 
最终控制$992 1,051 215 259 1,854 1,991 373 453 
测量与分析888 1,013 229 274 1,637 1,960 404 509 
离散自动化683 632 133 116 1,301 1,245 254 213 
安全与生产力361 365 83 83 671 687 146 151 
智能设备2,924 3,061 660 732 5,463 5,883 1,177 1,326 
控制系统和软件623 687 127 151 1,229 1,362 234 300 
测试与测量 367  (79) 749  (157)
AspenTech230 278 (54)(8)473 535 (87)(43)
软件和控制853 1,332 73 64 1,702 2,646 147 100 
股票补偿
(40)(73)(142)(147)
未分配的养老金和退休后费用46 38 91 69 
企业和其他(47)(103)(111)(502)
谷轮权益法投资亏损 (59) (95)
次级利息收益— 79 — 79 
抵销额/利息(21)(17)(53)(57)(36)(36)(101)(101)
关联方的利息收入 31  62 
总计$3,756 4,376 639 652 7,129 8,493 1,061 791 
截至2024年3月31日的三个月零六个月的股票薪酬包括美元14和 $44归因于 NI 的整合相关股票薪酬支出(其中 $10和 $36分别被列为重组成本)。截至2024年3月31日的三个月和六个月中,公司和其他费用包括收购/剥离费用和相关成本16和 $146,分别和 资产剥离亏损为美元39,而今年迄今为止还包括与收购相关的库存增值摊销(美元)231。截至2023年3月31日的六个月中,公司和其他损失包括亏损美元47与该公司退出在俄罗斯的业务以及按市值计价的收益有关35与其对美国国家仪器公司的股权投资有关。






17




按业务部门划分的折旧和摊销(包括知识产权、客户关系和资本化软件)汇总如下:
截至3月31日的三个月截至3月31日的六个月
2023 2024 2023 2024 
最终控制$45 39 90 79 
测量与分析28 33 58 73 
离散自动化22 21 43 43 
安全与生产力15 15 29 29 
智能设备110 108 220 224 
控制系统和软件24 28 45 49 
测试与测量 153  304 
AspenTech123 124 246 247 
软件和控制147 305 291 600 
企业和其他6 11 12 22 
总计$263 424 523 846 





18




截至2024年3月31日的三个月和六个月的测试与测量折旧和摊销包括美元的无形资产摊销141和 $280由于收购。
按地理目的地、美洲、亚洲、中东和非洲(“AMEA”)以及欧洲划分的销售额汇总如下:
截至3月31日的三个月截至3月31日的三个月
20232024
美洲AMEA欧洲 总计 美洲AMEA欧洲 总计
最终控制$494 362 136 992 513 404 134 1,051 
测量与分析455 304 129 888 512 334 167 1,013 
离散自动化311 184 188 683 294 161 177 632 
安全与生产力272 16 73 361 269 19 77 365 
智能设备1,532 866 526 2,924 1,588 918 555 3,061 
控制系统和软件314 186 123 623 321 217 149 687 
测试与测量    162 98 107 367 
AspenTech114 61 55 230 121 73 84 278 
软件和控制428 247 178 853 604 388 340 1,332 
总计$1,960 1,113 704 3,777 2,192 1,306 895 4,393 
截至3月31日的六个月截至3月31日的六个月
20232024
美洲AMEA欧洲总计美洲AMEA欧洲总计
最终控制$940 670 244 1,854 967 774 250 1,991 
测量与分析851 550 236 1,637 987 659 314 1,960 
离散自动化602 359 340 1,301 580 323 342 1,245 
安全与生产力508 33 130 671 512 35 140 687 
智能设备2,901 1,612 950 5,463 3,046 1,791 1,046 5,883 
控制系统和软件608 371 250 1,229 646 426 290 1,362 
测试与测量    326 197 226 749 
AspenTech226 124 123 473 261 133 141 535 
软件和控制834 495 373 1,702 1,233 756 657 2,646 
企业和其他
总计$3,735 2,107 1,323 7,165 4,279 2,547 1,703 8,529 





19




第 2 项和第 3 项。

管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 
(美元以百万计,每股金额或另有说明的除外)

概述

2023年10月11日,公司完成了对美国国家仪器公司(“NI”)的收购,该公司现在被称为测试与测量,是软件和控制业务集团的一个新分部。NI提供软件连接的自动测试和测量系统,使企业能够更快地以更低的成本将产品推向市场,在截至2023年9月30日的12个月中,NI的收入约为17亿美元。参见注释 4。

2024财年第二季度的净销售额为44亿美元,与上年相比增长了17%。不包括外币折算、收购和资产剥离在内的基础销售额增长了8%。外币折算产生了1%的不利影响,收购的测试与测量增加了10%。
归属于普通股股东的持续经营业务收益为501美元,下降了6%,持续经营业务的摊薄后每股收益为0.87美元,较去年同期的0.92美元下降了5%。调整后的持续经营业务摊薄后每股收益为1.36美元,较上年的1.09美元增长了25%,这反映了强劲的销售增长和经营业绩,以及测试与测量的0.11美元。

下表显示了公司调整后持续经营业务的摊薄后每股收益,以促进同期比较,并提供对公司基本持续经营业绩的更多见解。调整后的持续经营业务摊薄后每股收益不包括无形资产摊销费用、重组费用、第一年收购会计相关项目和交易相关成本以及某些收益、亏损或减值。
截至3月31日的三个月20232024
摊薄后的每股持续经营收益 $0.92 0.87 
无形资产的摊销0.16 0.36 
重组和相关成本0.04 0.05 
收购/剥离费用及相关成本0.01 0.03 
业务剥离造成的损失— 0.07 
次级利息收益— (0.10)
美国国家仪器的投资收益(0.05) 
AspenTech Micromine 收购价格对冲0.01  
谷轮权益法投资亏损— 0.08 
调整后的每股持续经营业务摊薄收益$1.09 1.36 





20




下表汇总了持续经营业务调整后的摊薄后每股收益的变化。下文确定的项目将在整个MD&A中讨论,详见上文以及下文 “业务部门和财务状况” 部分。
三个月已结束
调整后的每股持续经营业务摊薄收益-2023 年 3 月 31 日
$1.09 
运营0.27 
企业及其他0.02 
股票补偿(0.04)
外币(0.02)
养老金(0.01)
有效税率0.01 
关联方的利息收入0.04 
调整后的每股持续经营业务摊薄收益——2024年3月31日
$1.36 

截至3月31日的三个月的经营业绩

以下是对公司截至2023年3月31日的第二季度经营业绩与截至2024年3月31日的第二季度相比的分析。
20232024改变
(以百万美元计,每股金额除外)   
净销售额$3,756 4,376 17 %
毛利$1,801 2,284 27 %
占销售额的百分比47.9 %52.2 %4.3 分
SG&A$1,000 1,296 30 %
占销售额的百分比26.7 %29.6 %2.9 点积分
次级利息收益$— (79)
其他扣除额,净额$109 389  
无形资产的摊销$119 273 
重组成本$19 30 
利息支出,净额$53 57  
关联方的利息收入$— (31)
所得税前持续经营的收益$639 652 %
占销售额的百分比17.0 %14.9 %(2.1) 分
持续经营普通股股东的收益$530 501 (6)%
占销售额的百分比14.2 %11.4 %(2.8) 分
普通股股东的净收益$792 501 (37)%
摊薄后每股收益-持续经营收益$0.92 0.87 (5)%
摊薄后每股收益-净收益$1.38 0.87 (37)%
调整后的摊薄后每股收益——持续经营收益$1.09 1.36 25 %

2024财年第二季度的净销售额为44亿美元,与2023年相比增长了17%。智能设备的销售额增长了5%,而软件和控制的销售额增长了56%,其中包括收购测试与测量的影响。 基础销售额增长了8%销量增加了5%,价格提高了3%。对于本币折算有 1% 不利 冲击和 t收购的测试与测量增加了10%。 美国的基础销售额增长了2%,国际上增长了12%。美洲





21




上涨了4%,欧洲上涨了12%,亚洲、中东和非洲上涨了11%(中国下降了3%)。

2024财年第二季度的销售成本为2,092美元,与2023年相比增长了137美元,这反映了销量增加和测试与测量收购的影响。毛利率为52.2%,同比增长4.3个百分点ints,反映了对测试与测量的收购、更高的价格以及对更高销售额的杠杆作用。
销售、一般和管理 (SG&A) 费用es为1,296美元,上涨了296美元,SG&A为 与去年同期相比,销售额的百分比增长了2.9个百分点至29.6%,这反映了收购测试与测量以及股票薪酬支出增加的影响,但部分被强劲的运营杠杆作用所抵消。
在2024财年第二季度,公司收到了与其在维谛技术(Vertiv)的次级权益有关的最终分配款79美元。
2024财年第二季度的其他扣除额净额为389美元,与上年相比增加了280美元。本年度包括无形资产摊销 r与收购的测试与测量有关 141美元,重组成本为30美元,公司对谷轮的股权法投资亏损59美元,资产剥离亏损为39美元。前一年包括 35美元的按市值计价收益与其对美国国家仪器公司的股权投资有关,14美元的按市值计价亏损与2023年6月终止的外币远期合约有关。 参见注释 7 和注释 10。

持续经营业务的税前收益为652美元,增长了13美元,与去年同期相比增长了2%。收入增加了 $72在智能设备领域,软件和控制领域减少了9美元,请参阅随后的业务领域讨论和注释14。

所得税为 $1492024财年第二季度为134美元,有效税率分别为23%和21%。由于资产剥离亏损(见附注4),本年度的税率受到约2个百分点的负面影响,资产剥离亏损出于税收目的不可扣除。

归属于普通股股东的持续经营业务收益为501美元,下降了6%,持续经营业务的摊薄后每股收益为0.87美元,较去年同期的0.92美元下降了5%。调整后的持续经营业务摊薄后每股收益为1.36美元,而去年同期为1.09美元,反映了强劲的经营业绩。参见上面的分析 调整后的每股收益以了解更多详情。

去年已终止业务的收益为262美元(每股0.46美元)。参见注释 5。

2024财年第二季度的普通股股东净收益为501美元,而去年同期为792美元,每股收益为0.87美元,而去年同期为1.38美元。

下表显示了按调整后的息税折旧摊销前利润计算的持续经营业绩,旨在补充公司在此对经营业绩的讨论。公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为持续经营业务的收益,不包括利息支出、净额、所得税、无形资产摊销费用、重组费用、第一年收购会计相关项目和交易相关成本、谷轮权益法投资的收益或亏损以及某些收益、亏损或减值。调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率是管理层使用的衡量标准,可能有助于投资者评估公司的运营业绩。






22




截至3月31日的三个月20232024改变
所得税前持续经营的收益$639 652 %
占销售额的百分比17.0 %14.9 %(2.1) 分
利息支出,净额53 57 
关联方的利息收入— (31)
无形资产的摊销168 322 
重组和相关成本26 33 
收购/剥离费用及相关成本10 20 
业务剥离造成的损失— 39 
次级利息收益— (79)
美国国家仪器的投资收益(35) 
AspenTech Micromine 收购价格对冲14  
谷轮权益法投资亏损— 59 
调整后的持续经营业务息税折旧摊销前利润$875 1,072 23 %
占销售额的百分比23.3 %24.5 %1.2 分







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业务板块
以下是公司业务板块截至2023年3月31日的第二季度与截至2024年3月31日的第二季度相比的经营业绩分析。公司将分部收益定义为利息和税前收益。有关公司业务部门的讨论,请参阅附注14。

智能设备
20232024改变FXAcq/DivU/L
销售:
最终控制 $992 1,051 %1 % %7 %
测量与分析888 1,013 14 %1 %1 %16 %
离散自动化 683 632 (8)%1 % %(7)%
安全与生产力 361 365 % % %1 %
总计$2,924 3,061 %1 % %6 %
收益:
最终控制 $215 259 21 %
测量与分析229 274 19 %
离散自动化 133 116 (13)%
安全与生产力 83 83 — %
总计$660 732 11 %
保证金22.6 %23.9 %1.3 点积分
无形资产摊销:
最终控制$22 22 
测量与分析12 
离散自动化8 
安全与生产力7 
总计$41 49 
重组和相关成本:
最终控制$(7)
测量与分析— 1 
离散自动化7 
安全与生产力1 
总计$18 2 
调整后 EBITA$719 783 %
调整后的息税折旧摊销前利润24.6 %25.6 %1.0 积分
智能设备的销售额为31亿美元第二季度 到2024年,增长了137美元,增长了5%。基础销售额增长了6%在 3销量增加了百分之三,价格提高了百分之三。Unde美洲的销售额增长了4%,欧洲增长了6%,亚洲、中东和非洲增长了9%(中国下降了5%)). F最终控制销售额增加 $59,占6%,反映了能源和电力终端市场的强劲势头,尤其是亚洲、中东和非洲。测量与分析业务的销售额增加 $125,或 14%, 反映了所有地区的强劲增长和强劲的待办事项转化率。离散自动化的销售额下降了51美元,下降了8%,这反映了所有地区的疲软,部分原因是工厂自动化需求的减少。安全与生产力销售额增长了4美元,增长了1%,原因是欧洲的温和增长以及亚洲、中东和非洲的强劲增长在很大程度上被美洲的疲软所抵消。智能设备的收入是 $732,增加了 $72,或 11%,利润率增长了1.3个百分点至23.9%。调整后的息税折旧摊销前利润率为25.6%,增长了1.0个百分点,这反映了销售额增加、有利的组合和有利的价格减去净材料通货膨胀所带来的杠杆作用,但其他成本的增加部分抵消了这一点。






24




软件和控制
20232024改变FXAcq/DivU/L
销售:
控制系统和软件 $623 687 11 %1 % %12 %
测试与测量— 367 — %
AspenTech 230 278 21 % % %21 %
总计$853 1,332 56 %1 %(43)%14 %
收益:
控制系统和软件 $127 151 19 %
测试与测量— (79)— %
AspenTech (54)(8)84 %
总计$73 64 (14)%
保证金8.6 %4.7 %(3.9) 分
无形资产摊销:
控制系统和软件$11 
测试与测量— 141 
AspenTech122 121 
总计$127 273 
重组和相关成本:
控制系统和软件$3 
测试与测量— 16 
AspenTech—  
总计$19 
调整后 EBITA$205 356 73 %
调整后的息税折旧摊销前利润24.1 %26.7 %2.6 分

2024年第二季度的软件和控制销售额为1,332美元,与上年相比增长了479美元,增长了56%,这反映了收购测试与测量以及控制系统与软件强劲增长的影响。由于销量增长了11%,价格上涨了3%,基础销售额增长了14%。美洲的基础销售额增长了4%,欧洲增长了31%,亚洲、中东和非洲增长了20%(中国增长了9%)。控制系统和软件销售额增长了64美元,增长了11%,这反映了过程终端市场的强劲国际需求和美洲电力终端市场的强劲需求。第二季度测试与测量销售额为367美元,反映了此次收购。AspenTech的销售额增长了48美元,增长了21%,这主要是由于许可证和维护收入的增加。由于测试与测量亏损反映了大量无形资产摊销和重组,软件与控制的收益下降了9美元,下降了14%,利润率下降了3.9个百分点。调整后的息税折旧摊销前利润率增加了2.6个百分点,这反映了销售额增加和价格上涨带来的杠杆作用。






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截至3月31日的六个月的经营业绩

以下是对公司截至2023年3月31日的六个月经营业绩与截至2024年3月31日的六个月的经营业绩的分析。
20232024改变
(以百万美元计,每股金额除外)   
净销售额$7,129 8,493 19 %
毛利$3,421 4,200 23 %
占销售额的百分比48.0 %49.5 %1.5 点积分
SG&A$2,030 2,573 27 %
占销售额的百分比28.5 %30.3 %1.8 点积分
次级利息收益$— (79)
其他扣除额,净额$229 876  
无形资产的摊销$237 547 
重组成本$29 113 
利息支出,净额$101 101  
关联方的利息收入$— (62)
所得税前持续经营的收益$1,061 791 (25)%
占销售额的百分比14.9 %9.3 %(5.6) 分
持续经营普通股股东的收益$859 643 (25)%
占销售额的百分比12.0 %7.6 %(4.4) 分
普通股股东的净收益$3,123 643 (79)%
摊薄后每股收益-持续经营收益$1.48 1.12 (24)%
摊薄后每股收益-净收益$5.38 1.12 (79)%
调整后的摊薄后每股收益——持续经营收益$1.86 2.58 39 %

前六年的净销售额2024 年的月份为 85 亿美元,与 2023 年相比增长了 19%。智能设备的销售额增长了8%,而软件和控制的销售额增长了56%,其中包括收购测试与测量的影响。由于销量增加了6.5%,价格上涨了2.5%,基础销售额增长了9%。外币折算的影响微乎其微,收购测试与测量增加了11%,对Metran的剥离扣除了1%。美国的基础销售额增长了6%,在国际上增长了12%。美洲上涨了6%,欧洲增长了11%,亚洲、中东和非洲增长了13%(中国上涨了3%)。

2024年的销售成本为4,293美元,较2023年的3,708美元增长了585美元,反映了更高产量和测试与测量采集的影响。毛利率为49.5%,增长了1.5个百分点, 这反映了对测试与测量的收购、更高的价格和更高的销售杠杆作用,但部分抵消了与收购相关的库存增加摊销231美元的影响,后者对利润率产生了约2.7个百分点的负面影响。

销售和收购费用为2573美元,销售和收购占销售额的百分比增长了1.8个百分点至30.3%,这反映了收购测试与测量的影响,但部分抵消了销售额增长带来的强大运营杠杆作用。
在2024财年第二季度,公司收到了与其在维谛技术(Vertiv)的次级权益有关的最终分配款79美元。





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其他扣除额,2024年的净扣除额为876美元,与上年相比增加了647美元。 本年度包括无形资产摊销 r与收购280美元的测试与测量有关,重组成本 $113, 收购/剥离成本为85美元, 损失 $95关于公司对谷轮的股权法投资以及资产剥离亏损 $39。上一年包括以下费用 $47与该公司退出在俄罗斯的业务有关,a 35美元的按市值计价收益与其对美国国家仪器公司的股权投资以及按市值计价有关与2023年6月终止的外币远期合约相关的21美元收益. 参见注释 7 和注释 10。
持续经营业务的税前收益为791美元,与去年同期相比下降了270美元。智能设备领域的收益增长了149美元,软件和控制领域的收益减少了47美元,参见随后的业务板块讨论和附注14。

财年前六个月的所得税为156美元 2024还有 232 美元 2023,使有效税率分别为20%和22%。当前年份的利率 i包括与离散税收项目相关的57美元(每股0.10美元)的收益,但部分抵消了库存增加摊销和上述资产剥离损失的不利影响。总的来说,这些项目的净影响使该比率提高了约1个百分点。

归属于普通股股东的持续经营收益为643美元, 向下与去年同期相比为25%,持续经营业务的摊薄后每股收益为1.12美元, 向下24%,而2023年为1.48美元。参见上面的分析 调整后的每股收益以了解更多详情。

已终止业务的收益为 2,264 美元(每人 3.90 美元) 股票),反映了剥离InSinkeRator的21亿美元税后收益。参见注释 5。

普通股股东的净收益为643美元(每股1.12美元),而去年同期为3,123美元(每股5.38美元)。

下表显示了公司调整后的摊薄后每股收益,以促进同期比较,并进一步了解公司的基本持续经营业绩。

截至3月31日的六个月20232024
摊薄后的每股持续经营收益 $1.48 1.12 
无形资产的摊销0.30 0.73 
重组和相关成本0.06 0.17 
离散税— (0.10)
与收购相关的库存增量摊销— 0.38 
收购/剥离费用及相关成本0.01 0.19 
业务剥离造成的损失— 0.07 
次级利息收益— (0.10)
美国国家仪器的投资收益(0.05) 
AspenTech Micromine 收购价格对冲(0.02) 
谷轮权益法投资亏损— 0.12 
俄罗斯商业退出费0.08  
调整后的每股持续经营业务摊薄收益$1.86 2.58





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下表汇总了调整后的摊薄后每股收益的变化。MD&A中讨论了以下确定的项目,请参阅上文以及下文 “业务领域和财务状况” 部分的进一步讨论。
六个月已结束
调整后的每股持续经营业务摊薄收益-2023 年 3 月 31 日
$1.86 
运营0.59 
企业及其他0.03 
股票补偿0.05 
外币(0.02)
养老金(0.02)
有效税率(0.01)
关联方的利息收入0.08 
分享次数0.02 
调整后的每股持续经营业务摊薄收益——2024年3月31日
$2.58 

下表显示了按调整后的息税折旧摊销前利润计算的业绩,旨在补充公司在此对经营业绩的讨论。

截至3月31日的六个月20232024改变
所得税前持续经营的收益$1,061 791 (25)%
占销售额的百分比14.9 %9.3 %(5.6) 分
利息支出,净额101 101 
关联方的利息收入— (62)
无形资产的摊销335 645 
重组和相关成本41 120 
收购/剥离费用及相关成本10 154 
业务剥离造成的损失— 39 
与收购相关的库存增量摊销— 231 
次级利息收益— (79)
美国国家仪器的投资收益(35) 
AspenTech Micromine 收购价格对冲(21) 
谷轮权益法投资亏损— 95 
俄罗斯商业退出费47  
调整后的持续经营业务息税折旧摊销前利润$1,539 2,035 32 %
占销售额的百分比21.6 %24.0 %2.4 分

业务板块
以下是对截至2023年3月31日的六个月公司业务板块与截至2024年3月31日的六个月的经营业绩的分析。公司将分部收益定义为利息和税前收益。由于公司的投资组合转型,公司调整了其业务部门,现在报告了六个部门和两个业务组。参见注释 14。





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智能设备
20232024改变FXAcq/DivU/L
销售:
最终控制 $1,854 1,991 % %1 %8 %
测量与分析1,637 1,960 20 % %2 %22 %
离散自动化 1,301 1,245 (4)%(1)% %(5)%
安全与生产力 671 687 % % %2 %
总计$5,463 5,883 % % %8 %
收益:
最终控制 $373 453 22 %
测量与分析404 509 26 %
离散自动化 254 213 (16)%
安全与生产力 146 151 %
总计$1,177 1,326 13 %
保证金21.5 %22.5 %1.0 积分
无形资产摊销:
最终控制$44 44 
测量与分析10 32 
离散自动化14 17 
安全与生产力13 13 
总计$81 106 
重组和相关成本:
最终控制$13  
测量与分析4 
离散自动化17 
安全与生产力1 
总计$24 22 
调整后 EBITA$1,282 1,454 13 %
调整后的息税折旧摊销前利润23.5 %24.7 %1.2 分

2024年前六个月,智能设备的销售额为59亿美元,增长420美元,增长8%。由于销量增加了6%,价格上涨了2%,基础销售额增长了8%。美洲的基础销售额增长了5%,欧洲增长了10%,亚洲、中东和非洲增长了13%(中国增长了2%)。Final Control的销售额增长了137美元,增长了7%,这反映了能源和电力终端市场的强劲。测量与分析业务的销售额增长了323美元,增长了20%,这反映了所有地区的强劲增长和强劲的待办事项转化率。离散自动化的销售额下降了56美元,下降了4%,这反映了所有地区的疲软。安全与生产力销售额增长了16美元,增长了2%,这反映了美洲的小幅增长,欧洲的温和增长以及亚洲、中东和非洲的强劲增长。智能设备的收益为1,326美元,增长了149美元,增长了13%,利润率增长了1.0个百分点至22.5%。调整后的息税折旧摊销前利润率为24.7%,增长了1.2个百分点,这反映了销售额增加、有利的组合和有利的价格减去净材料通货膨胀所带来的杠杆作用,但其他成本的增加部分抵消了这一点。







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软件和控制
20232024改变FXAcq/DivU/L
销售:
控制系统和软件 $1,229 1,362 11 % % %11 %
测试与测量— 749 — %
AspenTech 473 535 13 % % %13 %
总计$1,702 2,646 56 % %(44)%12 %
收益:
控制系统和软件 $234 300 29 %
测试与测量— (157)— %
AspenTech (87)(43)50 %
总计$147 100 (32)%
保证金8.6 %3.8 %(4.8) 分
无形资产摊销:
控制系统和软件$11 16 
测试与测量— 280 
AspenTech243 243 
总计$254 539 
重组和相关成本:
控制系统和软件$4 
测试与测量— 56 
AspenTech—  
总计$60 
调整后 EBITA$407 699 72 %
调整后的息税折旧摊销前利润23.9 %26.4 %2.5 分

2024年前六个月的软件和控制销售额为2646美元,与上年相比增长了944美元,增长了56%,反映了收购测试与测量的影响。基础销售额增长了12%,这要归因于销量增长了9%,价格上涨了3%。美洲的基础销售额增长了9%,欧洲增长了16%,亚洲、中东和非洲增长了14%(中国增长了7%)。控制系统和软件的销售额增长了133美元,增长了11%,这反映了过程终端市场的全球实力,而美洲和欧洲的电力终端市场则强劲增长。2024年前六个月的测试与测量销售额为749美元,反映了此次收购。AspenTech的销售额增长了62美元,增长了13%,这反映了许可、维护和服务收入的增加。软件与控制的收益下降了47美元,下降了32%,利润率下降了4.8个百分点,这反映了与测试与测量收购相关的280美元增量无形资产摊销的影响。调整后的息税折旧摊销前利润率增加了2.5个百分点,这反映了销售额增加和价格上涨带来的杠杆作用。






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财务状况
公司财务状况的关键要素从那时起一直开着 与截至2023年9月30日的年度相比,截至2024年3月31日的六个月以及截至2023年3月31日的六个月随之而来。
 2023年3月31日2023年9月30日2024 年 3 月 31 日
运营营运资金$1,140 $1,283 $2,182 
当前比率1.2 2.7 1.2 
债务总额占总资本的比例47.1 %28.3 %34.0 %
净债务与净资本的比率41.6 %0.5 %28.8 %
利息覆盖率8.6 X11.5 X5.5 X
由于收购NI和应计费用的变化,运营营运资金增加。截至 2024 年 3 月 31 日,艾默生的现金及等价物总额为2318美元,其中包括归属于AspenTech的约180美元。AspenTech持有的现金将用于其自身用途,不可返还给艾默生股东。
与2023年9月30日相比,流动比率有所下降,这反映了现金减少和用于支持收购NI的短期借款的增加。2024财年前六个月的利息覆盖率(所得税前收益加上利息支出,除以利息支出)为5.5倍,而截至2023年3月31日的六个月为8.6倍,反映了GAAP税前收益的下降,这主要归因于收购NI。不包括收购相关库存增值摊销231美元、无形资产摊销额增加310美元、收购/剥离费用和相关成本154美元、重组和相关成本增加79美元、谷轮股票法投资损失95美元以及次级利息收益79美元的影响,利息覆盖率为10.1倍。
2024财年前六个月来自持续经营业务的运营现金流为1,201美元,与上一财年的877美元相比增加了324美元 年度,反映了更高的收益(不包括与收购北爱尔兰相关的项目的影响)。与收购相关的成本和整合活动对本年度的运营现金流产生了约170美元的负面影响。AspenTech产生的运营现金流约为170美元,而去年同期约为180美元。免费现金与2024财年前六个月相比,持续经营业务的h流量为1,042美元(运营现金流为1,201美元,减去159美元的资本支出)增加了286美元到2023年,自由现金流为756美元(运营现金流减去121美元的资本支出),这反映了运营现金流的增加,但部分被资本支出的增加所抵消。持续经营业务用于投资活动的现金为8,490美元,反映了对NI的收购。持续经营业务融资活动提供的现金为1,613美元,反映了短期借款的增加 $2,464,部分被股票回购和分红所抵消。
经营活动提供的现金总额为1,158美元,包括已终止业务的影响,与去年同期的486美元相比增加了672美元。
艾默生保持保守的财务结构,为实现我们的战略目标提供必要的实力和灵活性,并成功地在全球需要的地方高效地部署现金,为运营提供资金、完成收购和维持长期增长。艾默生的财务状况良好,总资产为460亿美元,普通股股东权益为210亿美元,并且有足够的资源可用于对现有业务进行再投资、战略收购以及短期和长期管理其资本结构。





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2024财年展望
全年中,持续经营业务的合并净销售额预计将增长15%至16%,基础销售额增长5.5%至6.5%,其中不包括收购北爱尔兰的10%影响和0.5%的外币不利影响。持续经营业务的每股收益预计为2.98美元至3.08美元,而调整后的持续经营业务每股收益预计为5.40美元至5.50美元(见以下对账表)。
2024财年每股收益展望2024
摊薄后的每股持续经营收益 $2.98 - $3.08
无形资产的摊销~ 1.43
重组和相关成本~ 0.32
谷轮权益法投资亏损~ 0.19
与收购相关的库存增量摊销0.38
收购/剥离费和相关成本~ 0.23
资产剥离亏损/(收益),净额(0.03)
离散的税收优惠(0.10)
调整后的每股持续经营业务摊薄收益$5.40- $5.50
来自持续经营业务的运营现金流预计约为31亿美元,持续经营的自由现金流(不包括约4亿美元的预计资本支出)预计约为27亿美元。2024财年的展望假设通过股票回购和约12亿美元的股息向股东返还约5亿美元。
本报告中不严格意义上的历史陈述可能是 “前瞻性” 陈述,涉及风险和不确定性,艾默生没有义务更新任何此类陈述以反映后来的发展。这些风险和不确定性包括俄罗斯-乌克兰和其他全球冲突的范围、持续时间和最终影响,以及经济和货币状况、市场需求、定价、知识产权保护、网络安全、关税、竞争和技术因素以及通货膨胀等,这些都载于公司10表年度报告第一部分第1A项的 “风险因素” 和第二部分第7项的 “安全港声明” 截至2023年9月30日的年度K以及随后向美国证券交易委员会提交的报告中,特此以引用方式纳入。
第 4 项。控制和程序
公司维持披露控制和程序体系,旨在确保及时记录、处理、汇总和报告1934年《证券交易法》要求在其报告中披露的信息。该系统还旨在确保收集信息并将其传达给管理层,包括公司的认证人员,以便及时就所需的披露做出决定。根据所作评估,核证人得出结论,披露控制和程序在本报告所涉期间结束时是有效的。
尽管如此,仍无法保证公司的披露控制和程序会发现或揭露公司及其合并子公司内部人员在报告本来要求在公司报告中列出的重要信息的所有失误。
在本报告所涉期间,公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。






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第二部分。其他信息
em 2.未注册的股权证券销售和所得款项的使用
在截至2024年3月31日的三个月期间,公司和任何 “关联买方” 均未回购任何公司普通股。2020 年 3 月,董事会批准购买 6,000 万股股票,根据该授权,共有约 31.4 股可供购买。


第 5 项。其他信息
在截至2024年3月31日的三个月期间,我们的董事或高级职员均未加入 采用要么 终止a 规则 10b5-1 交易安排或非规则 10b5-1 交易安排。

第 6 项。展品

(a) 展品(按与第S-K条例第601项附录表相对应的编号列出)。
10.1 
艾默生电气公司 2024 年股权激励计划,参考 2023 年 12 月 8 日艾默生电气公司 2024 年委托书纳入,文件编号 1-278,附录 C
31 
根据《交易法》第13a-14 (a) 条进行认证。
  
32 
根据《交易法》第 13a-14 (b) 条和《美国法典》第 18 条第 1350 条进行的认证。
101 
本报告附录101附有以下以ixBRL(在线可扩展业务报告语言)格式的文件:(i)截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月和六个月的合并收益表,(ii)截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月和六个月的综合收益表,(iii)截至2023年9月30日和2024年3月31日的合并资产负债表,(iv)三者的合并权益表以及截至2024年和2023年3月31日的六个月,(v)合并现金流量表截至2024年和2023年3月31日的六个月,以及(六)截至2024年和2023年3月31日的三个月和六个月的合并财务报表附注。


104 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)。






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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
艾默生电气公司 
   
/s/ M.J. Baughman 
  M.J. Baughman 
  执行副总裁、首席财务官 
兼首席会计官
  (代表注册人并担任首席财务官) 
2024年5月8日






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