8-K
假的000149267400014926742024-05-072024-05-07

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

表单 8-K

 

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期): 2024年5月7日

 

 

T2 BIOSYSTEMS, INC.

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

 

 

特拉华   001-36571   20-4827488

(州或其他司法管辖区)

公司注册的)

 

(委员会

文件号)

 

(国税局雇主

识别码)

哈特威尔大道 101 号, 列克星敦, 马萨诸塞02421

(主要行政办公室地址,包括邮政编码)

(781)761-4646

(注册人的电话号码,包括区号)

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)

 

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题

 

交易
符号

 

每个交易所的名称
在哪个注册了

普通股,面值每股0.001美元   纹身  

纳斯达克股票市场有限责任公司

(纳斯达克全球市场)

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的)。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 


项目 8.01

其他活动。

T2 Biosystems, Inc.(以下简称 “公司”)正在考虑修改和重申(i)A系列可转换优先股的优先权、权利和限制指定证书,以取消目前禁止转换为普通股的受益所有权封锁,前提是持有人拥有公司已发行普通股的49.99%以上的实益所有权;(ii)B系列可转换优先股的优先权、权利和限制指定证书移除受益所有权该阻止程序目前禁止转换为普通股,这将导致持有人拥有公司已发行普通股19.99%以上的实益所有权(统称为”修正案”).

根据该修正案,与CRG Partners III L.P.、CRG Partners III——平行基金 “A” L.P.、CRG Partners III(开曼)Unlev AIV I L.P.、CRG Partners III(开曼)L.P.、CRG Partners III(开曼)Lev AIV I L.P.、CRG Partners III L.P.、CRG Partners III(开曼)Lev AIV I L.P. 和 CRG Partners III 平行基金 “B”(开曼)有限责任公司(统称 “A股可转换优先股和B系列可转换优先股共计为1,824,800股普通股(”转换”),这将导致CRG共拥有10,677,973股股票,约占截至2024年5月7日预计已发行15,366,085股股票的69%。

转换后,公司预计截至2024年5月7日将有15,366,085股已发行普通股。如前所述,如果公司未能恢复遵守纳斯达克上市规则5550(b)(2)的要求,即在2024年5月20日之前的10个工作日内,上市证券的市值为3500万美元,纳斯达克可能会将公司的普通股退市。

根据转换后预计将流通的15,366,085股普通股,公司在纳斯达克的普通股收盘价必须至少为2.28美元,才能在2024年5月20日之前至少连续十个工作日维持3500万美元的上市证券市值。

前瞻性陈述

本报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。本报告中所包含的所有与历史事实无关的陈述均应被视为前瞻性陈述,包括但不限于有关拟议修正案和转换的陈述,以及包含 “期望”、“可能”、“应该”、“预期” 等字样的陈述以及具有未来或前瞻性质的类似陈述。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期。这些陈述既不是承诺也不是保证,但涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,这些因素可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异,包括但不限于:(i) 无法 (a) 实现承诺、合同或产品的预期收益;(b) 成功执行战略优先事项;(c) 将产品推向市场;(d) 扩大产品的使用或采用率;(e) 获取客户证言;(f) 准确预测增长假设;(g) 实现预期收入;(h) 产生预期的运营支出水平;(i) 继续作为持续经营企业;或 (i) 增加客户设施中的高风险患者人数;(ii) 早期数据未能预测最终结果;(iii) 未能在预期的时间范围内或根本没有提交或获得预期的美国食品和药物管理局申报或许可;或 (iv) (iv)) 第 1A 项下讨论的因素。公司于2024年4月1日向美国证券交易委员会(SEC)提交的截至2023年12月31日年度的10-K表年度报告以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件(包括我们的表格季度报告)中的 “风险因素” 10-Q以及表格8-K上的最新报告。这些因素和其他重要因素可能导致实际业绩与本报告中的前瞻性陈述所示结果存在重大差异。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本报告发布之日的估计。尽管除非法律要求,否则公司可能会选择在未来的某个时候更新此类前瞻性陈述,但它不承担任何更新此类前瞻性陈述的义务,即使随后发生的事件导致其观点发生变化。因此,任何人都不应假设公司随着时间的推移保持沉默意味着实际事件如此类前瞻性陈述中所明示或暗示的那样得到证实。不应将这些前瞻性陈述视为本报告发布之日后任何日期的公司观点。


签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2024 年 5 月 7 日   T2 BIOSYSTEMS, INC.
    来自:  

/s/ 约翰·斯佩泽尔

      约翰·斯佩泽尔
     

董事会主席,

总裁兼首席执行官