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美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, DC 20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

 

根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

 

报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 3 月 5 日

 

Harbor 定制开发有限公司

(注册人的确切 姓名如其章程所示)

 

华盛顿   001-39266   46-4827436

(州 或其他司法管辖区

(或 注册的)

 

(委员会

文件 编号)

 

(国税局 雇主

身份 编号。)

 

太平洋大道 1201 号,1200 套房

塔科马, 华盛顿州 98402

(主要行政办公室地址 )(邮政编码)

 

注册人的 电话号码,包括区号 (253) 649-0636

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框(参见下文一般指示 A.2):

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券 :无。

 

*用复选标记注明 注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司 ☒

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

* 纳斯达克股票市场有限责任公司于2024年2月15日提交了25-NSE表格,要求根据经修订的1934年《证券交易法》第12(b) 条注销公司的证券。

 

 

 

 
 

 

项目 8.01。其他活动

 

正如 先前在 2023 年 12 月 27 日的 8-K 表最新报告中披露的那样,Harbor Custom Development, Inc. 及其部分 子公司(“公司”)根据 第 11 章(“破产法”)向华盛顿西区 区美国破产法院(以下简称 “破产法院”)提交了自愿重组申请(“破产申请”)” 以及此类案例,即 “第 11 章案例”),发生在 2023 年 12 月 11 日。第11章案件由共同管理,标题为关于Harbor Custom Development, Inc.等人,案号 23-42180-MJH。

 

2024年3月5日,公司向破产法院提交了第11章联合计划(“拟议计划”)和相关的拟议披露形式 声明(“拟议披露声明”)。除其他内容外,拟议披露声明描述了(i)拟议计划中的某些条款,包括其重要条款,以及对计划下各种 索赔和权益的分类和处理;(ii)公司的公司历史、结构和业务概览,以及导致第11章案例的事件 ,(iii)在第11章案例中已经发生或预计将发生的某些事件,包括 预计将向公司某些公司征集批准拟议计划的选票债权人,以及(iv)拟议计划的某些其他 方面。

 

尽管 公司打算实现拟议计划和拟议披露声明中规定的目标和条款,但 无法保证拟议计划将获得破产法院的批准,也无法保证公司将以不同的条款或根本成功完成拟议计划或任何类似交易中规定的交易。在破产法院批准与拟议计划相关的披露声明 之前,破产法不允许 征求对拟议的第 11 章重组计划的接受。因此,公司提交的拟议计划和拟议披露声明( 和本表8-K最新报告)都不是征集接受或拒绝拟议计划的投票。任何此类招标都将依据并根据适用法律(包括破产法院的命令)进行。拟议的披露声明已提交破产法院批准,但迄今尚未获得破产法院的批准。

 

无论是由于拟议计划或拟议披露声明的修订或补充 、第三方行动还是其他原因,拟议计划和拟议披露声明中包含的信息 可能会发生变化,任何一方都不应依赖这些信息。 此类修正案和补充文件无需提交随附的8-K表最新报告即可向破产法院提交。

 

拟议计划和拟议披露声明的副本 分别作为附录99.1和99.2附于本表8-K的当前报告 中。拟议计划和拟议披露声明的描述仅为摘要,并参照拟议计划和拟议披露声明的全文进行了限定 。

 

 
 

 

有关第 11 章案例的其他 信息

 

有关该案的法院 文件和信息可在 https://cases.creditorinfo.com/hcdi 上找到。 通过网站或其他地方获得的文件和其他信息不属于本当前报告的一部分,不应视为已纳入本报告。

 

关于公司证券交易的警告 注意事项

 

公司的股东应注意,在公司 破产程序待决期间交易公司证券股票具有高度投机性,并构成重大风险。拟议计划的条款规定取消公司的普通股 ,破产程序结束后,公司普通股的持有人将不会因这些股票获得 的任何追偿。此外,拟议计划的条款规定,在拟议计划生效 之日之后,取消A类优先股 以及任何应计股息,并向其持有人发行新证券。因此,公司的证券可能几乎没有价值或根本没有价值。因此,该公司敦促对现有和未来的证券投资极其谨慎。

 

关于前瞻性陈述的警告 说明

 

本表8-K最新报告中的某些 陈述可能被视为前瞻性陈述,包括与 公司的拟议计划和拟议披露声明有关的陈述。前瞻性陈述通常与未来事件有关,可以用 “可能”、“应该”、“可能”、“计划”、 “可能”、“努力”、“预算”、“预期”、“打算”、“估计”、 “相信”、“预测”、“潜力”、“追求”、“目标”、“目标”、“使命” 等术语来识别” “预期” 或 “继续”,或这些术语的否定词或它们的变体或类似术语。此类 前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于估计和假设 ,虽然公司及其管理层认为这些估计和假设是合理的,但本质上是不确定的。由于某些风险和其他因素,包括 以下因素,公司的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异,其中包括 :与公司破产申请相关的风险和不确定性,包括但不限于公司 在破产申请中获得破产法院批准的能力、破产申请 对公司和各组成部分利益的影响,破产法院在破产申请中的裁决以及 破产申请的总体结果、公司根据破产申请开展业务的时间长度、与破产申请中任何 第三方动议相关的风险、破产申请对公司流动性 或经营业绩的潜在不利影响以及执行公司拟议计划所需的法律和其他专业成本的增加;公司现金抵押品所受的 条件以及这些条件的风险可能由于各种 原因而无法满意,包括出于公司无法控制的原因;公司债务 债务加速履行以及公司普通股交易价格和波动性的后果,以及公司 截至2023年9月30日的第三季度10-Q表季度报告和该财年10-K表年度报告中题为 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示性说明” 的 部分中规定的风险和不确定性截至 2022年12月31日的年度,以及公司不时提交的其他文件与美国证券交易委员会合作。前瞻性陈述仅代表其发表之日的 。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,除适用法律要求外,公司不承担 义务,也无意更新或修改这些前瞻性陈述。公司 不保证会实现其预期。

 

项目 9.01-财务报表和附录

 

(d) 展品。

 

以下附录随本表 8-K 的当前报告一起提交:

 

附录 编号   描述
99.1   拟议的第11章联合计划
99.2   支持拟议的第11章联合计划的拟议披露声明
104   Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

 
 

 

签名

 

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

 

  Harbor 定制开发有限公司
     
日期: 2024 年 3 月 8 日 来自: /s/ Jeff Habersetzer
    Jeff Habersetzer
    临时 首席执行官兼临时总裁