mygn-20230803
0000899923假的00008999232023-08-032023-08-03

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
 
表单 8-K
 
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 8 月 3 日
 
无数遗传学,包括
(注册人的确切姓名如其章程所示)
 
 
特拉华 0-26642 87-0494517
(州或其他司法管辖区
公司)
 (委员会
文件号)
 (国税局雇主
证件号)
 
322 North 2200 West
盐湖城, 犹他84116
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号:(801) 584-3600
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
 
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
 
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
  
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
  
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
  
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信
 
根据该法第12(b)条注册的证券:
 
每个班级的标题 交易
符号
 注册的每个交易所的名称
普通股,面值0.01美元 MYGN 纳斯达克全球精选市场
 
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐



第 2.02 项经营业绩和财务状况。
开启 2023年8月3日,Myriad Genetics, Inc.(“Myriad” 或 “公司”)公布了截至2023年6月30日的三个月的财务业绩。财报作为本表8-K最新报告的附录99.1附于此,并以引用方式纳入此处。

第 3.02 项未注册的股权证券销售。
第8.01项中列出的与Myriad可能发行的Myriad普通股有关的信息以引用方式纳入此处。

项目 8.01 其他活动。
2023 年 8 月 3 日,此前披露的证券集体诉讼的当事方标题为 关于 Myriad Genetics, Inc. 证券诉讼(编号 2:19-CV-00707-DBB)于2019年9月27日向美国犹他州地方法院提起诉讼,为解决该诉讼签订了一项条款和解协议(“和解协议”)。同样在2023年8月3日,双方提出动议,要求法院批准和解协议。被告继续否认任何责任。
根据和解协议的条款,Myriad同意支付7,750万美元的和解金额(“和解金额”),包括至少2000万美元的现金(“初始现金金额”)和高达5,750万美元的Myriad普通股可自由交易股票。在法院初步批准和解(预计将于2023年第三季度进行)后的十个工作日内,Myriad必须将初始现金金额存入由原告律师控制的托管账户。在和解的最终批准听证会(“最终批准听证会”)之前,Myriad可以选择以现金(“额外现金金额”)或Myriad普通股(“股票成分”)支付和解金额中剩余的5,750万美元中的全部或一部分。Myriad将发行的与和解相关的Myriad普通股(“和解股份”)的数量将通过股票成分除以Myriad普通股在最终批准听证会之前的连续十个交易日的交易量加权平均价格来计算。该公司预计,与和解相关的任何和解股票都将根据经修订的1933年《证券法》第3(a)(10)条规定的注册豁免进行发行,该条将需要法院在就交易所的公平性举行听证会后批准。公司必须在法院作出最终判决(预计将于2024年第一季度作出)后的三个日历日内发行和交付任何和解股份和/或将任何额外现金金额存入和解基金,前提是就股票成分而言,如果Myriad普通股的交易量加权平均价格降至要求公司发行超过已发行股票总数5%的水平无数的普通股,那么公司将有四个月的时间自最终批准听证会之日起,以现金支付在支付初始现金金额后仍未支付的任何和解金额。公司打算从手头现金、运营现金流和资产信贷额度中以现金支付大部分结算金额。
作为和解协议的一部分,和解集体同意免除公司、诉讼中点名的其他被告及其某些关联方在2017年8月9日至2020年2月6日的集体诉讼期内基于、产生或与 (a) 购买、收购或交易任何Myriad普通股相关的任何和所有索赔、诉讼、诉讼原因、损害赔偿、要求、责任或损失;以及 (b)) 所涉的指控、交易、事实、事项或事件、陈述或遗漏,或集体诉讼中提及。和解协议不包含任何一方承认责任、不当行为或责任。该和解须经法院批准。
前瞻性陈述

本表8-K和附录99.1的最新报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”,包括有关和解集体诉讼的陈述、与之相关的和解金额、法院批准、根据1933年《证券法》第3(a)(10)条对任何和解股份都有资格获得注册豁免的预期、最初支付2000万美元现金的预计时间以及支付2000万美元现金的预计时间剩余的5,750万美元是该公司的打算从手头现金、运营现金流和资产信贷额度中以现金支付大部分结算金额、公司最新的2023财年财务指导、公司到2023年第四季度调整后的盈利能力和可持续的10%以上的年收入增长的目标、公司2023年下半年的预期资本支出和运营现金流,以及公司截至2023年底的估计可用现金和信贷总额。这些 “前瞻性陈述” 是管理层截至本文发布之日对未来事件的当前预期,受许多已知和未知的风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际业绩、状况和事件与预期存在重大不利差异。



这些风险包括但不限于:公司现有测试的销售额和利润率可能下降或公司可能无法在盈利基础上运营业务的风险;与公司实现某些收入增长目标并从现有产品组合中产生足够收入或推出新测试并将其商业化以实现盈利的能力相关的风险;与政府或私人保险公司的承保范围和报销水平变化相关的风险对公司能力的测试获得与现有测试相当水平的新测试的补偿;与竞争加剧和开发新的竞争测试相关的风险;与 COVID-19 相关的持续不确定性,包括其对公司运营和产品需求可能产生的影响;公司可能无法及时或根本无法通过额外测试开发或取得商业成功的风险;公司可能无法成功开发新的市场或测试渠道的风险,包括公司的能力成功在美国境外创造可观的收入;公司测试和任何未来测试所依据技术的许可证被终止或无法维持令人满意的条件的风险;与公司实验室测试设施建设和运营延误或其他问题相关的风险;与公众对基因检测,尤其是公司测试的关注相关的风险;与美国和国外的监管要求或执法相关的风险以及公司的变化医疗保健系统或医疗支付系统的结构;与公司获得新的企业合作或许可以及以令人满意的条件(如果有的话)收购或开发新技术或业务的能力相关的风险;与公司成功整合其许可、收购或开发的任何技术或业务并从中受益的能力相关的风险;公司无法在需要时及时或持续获得额外融资来为其业务提供资金的风险优惠条件,如果有的话;风险与公司对公司当前和未来产品的潜在市场机会的预测有关;公司或其许可方可能无法保护或第三方侵犯公司测试所依据的专有技术的风险;专利侵权索赔或质疑公司专利有效性的风险;与涵盖公司测试、专利或执法的知识产权法变更相关的风险;与安全相关的风险泄露、数据丢失和其他中断,包括来自网络攻击的中断;美国和国际上新的、不断变化的竞争技术的风险,以及公司可能无法跟上行业快速技术变化的步伐,也无法正确利用新技术来实现或维持其产品的竞争优势;公司可能无法遵守公司信贷或贷款协议下的财务运营契约的风险;与公司无能为力相关的风险实现和维持有效的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制;与当前和未来的调查、索赔或诉讼相关的风险,包括衍生索赔、产品或专业责任索赔,包括法院不批准集体诉讼和解的风险,以及与公司保险承保限额和相关保险范围相关的风险;以及在公司年度报告第1A项 “风险因素” 标题下讨论的其他因素2023年3月1日向美国证券交易委员会(SEC)提交的10-K表报告,更新内容见公司于2023年5月4日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告,以及不时在公司10-Q表季度报告或8-K表最新报告中提交的对这些风险因素的任何进一步更新。除非法律要求,否则Myriad没有任何义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。





项目 9.01 财务报表和附录。

展览
数字
 描述
   
99.1 
截至2023年6月30日的三个月财报于2023年8月3日发布。
104 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。
 
展品可能包含指向我们网站或其他方网站上信息的超文本链接。我们网站和其他各方网站上的信息未以引用方式纳入本表格8-K的最新报告,也不构成本表格8-K的一部分。
根据表格8-K中的一般指令B-2,就经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第18条而言,第2.02项和附录99.1中列出的信息不得被视为 “提交”,也不得以提及方式纳入根据经修订的1933年《证券法》提交的任何注册声明或其他文件中《交易法》,除非在此类文件中以具体提及方式明确规定。




签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
 
无数遗传学,包括
日期: 2023年8月3日来自://R. Bryan Riggsbee
R. Bryan Riggsbee
首席财务官