附录 99.1

SAGALIAM 收购公司宣布收到纳斯达克上市拖欠函并任命独立董事

纽约州纽约 2023 年 7 月 28 日 — Sagaliam 收购公司(纳斯达克股票代码:“SAGAU”、“SAGA”、“SAGAR”)(“我们”、“我们的” 或 “公司”)今天宣布,它于 7 月收到了纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)上市资格工作人员的拖欠通知信(“通知”) 2023 年 25 日,由于公司 未能及时提交截至2023年3月31日的财季的10-Q表季度报告(“10-Q表”),公司未遵守纳斯达克上市规则第5250(c)(1)条。纳斯达克 上市规则5250 (c) (1) 要求上市公司及时向美国证券交易委员会 委员会(“SEC”)提交所有必需的定期财务报告。

通知指出,公司有60个日历日的时间向纳斯达克提交重新遵守纳斯达克上市规则的计划。如果 纳斯达克接受公司的计划,那么纳斯达克可能会允许公司在规定的提交10-Q表格的截止日期起至2023年11月20日之前的180个日历日内恢复合规。如果纳斯达克不接受公司的计划,那么公司 将有机会就该决定向纳斯达克听证小组提出上诉。

正如 先前披露的那样,公司需要更多时间来准备、审查和最终确定其财务报表,而其审计师 尚未完成对财务报表的审计。公司正在继续努力在 合理可行的情况下尽快提交10-Q表格。

此外, 我们很高兴地宣布,罗尼·理查森、克里斯汀·米勒和特拉维斯·理查森将加入我们的董事会。我们 致力于在文件和尽职调查方面共同努力,并迅速走向收盘,以造福所有投资者。

此 公告是根据纳斯达克上市规则5250 (b) (2) 发布的。

关于 Sagaliam 收购公司

我们 是一家空白支票公司,于 2021 年 3 月 31 日根据特拉华州法律成立,目的是与一家或多家企业 或实体进行合并、 资本证券交易、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。 Sagaliam打算继续追求以适当目标完成业务合并 。

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转发 看上去的陈述

此处 的披露包括某些不是历史事实的陈述,但出于1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全 条款的目的,这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴有 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、 “打算”、“期望”、“应该”、“将”、“计划”、“预测”、“潜力”、 “看起来”、“寻找”、“未来”、“展望” 等词语以及预测或指示 的类似表达 未来的事件或趋势,或者不是对历史问题的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于 关于收入预测、估计和预测以及其他财务和绩效指标以及市场机会和预期的预测 、公司签订最终业务合并协议的能力以及公司 获得完成潜在业务合并交易所需融资的能力的陈述。这些陈述基于 各种假设和公司管理层的当前预期,不是对实际业绩的预测。这些 前瞻性陈述仅用于说明目的,不打算用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得被任何投资者用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述。实际事件和情况 很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况是公司无法控制的 。这些前瞻性陈述存在许多风险和不确定性,包括:公司 就拟议的业务合并达成最终协议或完成交易的能力;潜在交易未获得公司股东批准的风险;未能实现潜在的 交易的预期收益,包括潜在交易延迟完成或难以整合 公司的业务;金额公司股东提出的赎回申请以及满足此类请求后公司 信托账户中剩余的资金金额;公司截至2022年12月31日的10-K表年度报告 “风险因素” 标题下讨论的这些因素,以及公司向美国证券交易委员会提交或将提交的其他文件。如果风险出现或假设被证明不正确,则实际结果可能与 这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他公司目前不知道的风险,或者公司目前认为 无关紧要的风险,这也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的业绩有所不同。此外,前瞻性 陈述反映了截至本文发布之日公司对未来事件和观点的预期、计划或预测。公司预计 后续的事件和事态发展将导致公司的评估发生变化。但是,尽管公司可能会选择在未来的某个时候更新 这些前瞻性陈述,但公司明确表示不承担任何这样做的义务。不应将这些前瞻性 陈述视为公司截至本披露 声明发布之日之后的任何日期的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。

联系 信息

Sagaliam 收购公司,

Barry Kostiner,首席执行官

1800 星光大道,1475 号套房

洛杉矶 加利福尼亚州安吉利斯 90067

电话: (213) 616-0011

bkostiner@fintecham.com

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