展品99.4
认证
我,道格·德赖斯代尔,保证:
1.我已经审阅了这份Cybin Inc.的Form 40-F年报;
2.据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也没有遗漏根据作出此类陈述的情况作出陈述所必需的重要事实,对于本报告所涉期间不具误导性;
3.根据本人所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息,在各重大方面都公平地反映了发行人在本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流;
4.发行人的其他认证官员和我负责为发行人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有:

A)设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与发行人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体中的其他人告知,特别是在本报告编写期间;

(B)设计这种财务报告内部控制,或使这种财务报告内部控制在我们的监督下设计,以便为财务报告的可靠性和根据公认会计原则编制外部财务报表提供合理保证;

C)评估了发行人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据这种评估提出了我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论;以及

D)在本报告中披露发行人对财务报告的内部控制在年度报告所涉期间发生的对发行人的财务报告内部控制产生重大影响或相当可能对其产生重大影响的任何变化;以及

5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估,我和发行人的其他审核员已向发行人的审计师和发行人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:
A)消除财务报告内部控制设计或运作中的所有重大缺陷和重大弱点,这些缺陷和重大弱点合理地可能对发行人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及
B)禁止任何涉及在发行人财务报告内部控制中发挥重要作用的管理层或其他员工的欺诈行为,无论是否存在实质性欺诈。
日期:2023年6月27日由:编辑/S/道格·德赖斯代尔编辑。
道格·德赖斯代尔
首席执行官
(首席行政主任)