附件 31.1

Bon 自然生命有限公司

根据规则13a-14(A)或规则15d-1(A)进行的认证

本人,胡永伟,特此证明:

1.本人 已审阅天美生物(“注册人”)截至2022年9月30日的财政年度经修订的20-F表格年报;

2.据我所知,本年度报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也不遗漏陈述作出陈述所必需的重大事实,根据作出此类陈述的情况 ,关于本报告所涉期间不具误导性 ;

3.据我所知,本报告中包括的综合财务报表和其他财务信息在所有重要方面都公平地反映了注册人截至、本报告中所列的期间;

4.注册人的其他认证官员和我负责建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)以及对财务的内部控制注册人的报告(如交易法 规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义),并具有:

(a)设计了此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与注册人有关的重要信息,包括其合并子公司,这些实体内的其他人,特别是在编写本报告期间,向我们公布的情况;

(b)设计了这样的财务报告内部控制,或者导致这种财务报告内部控制是在我们的监督下设计的,根据公认的会计原则,就财务报告的可靠性和为外部目的编制合并财务报表提供合理保证。

(c)评估注册人披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出我们关于披露控制和程序有效性的结论, 根据此类评估得出截至本报告所涉期间结束时的结论;以及

(d)在本报告中披露 注册人对财务报告的内部控制在年度报告涵盖期间发生的、已产生重大影响或合理地可能产生重大影响的任何变化。公司财务报告的内部控制情况; 和

5.注册人的其他认证官员和我已经披露,根据我们最近对财务报告内部控制的评估,致注册人审计师和注册人董事会审计委员会(或履行同等职能的人员):

(a)财务报告内部控制的设计或运作中存在的所有重大缺陷和重大弱点,可能会对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及

(b)涉及管理层或在注册人的财务报告内部控制中具有重要作用的其他员工的任何 欺诈行为,无论是否重大。

发信人: /S/永伟 胡舒立
胡永伟
首席执行干事(首席执行干事)

日期: 2023年5月15日