EXHIST31.

认证

我,达斯汀 L. Weber,证明:
1) 我已经阅读了这份 Altus Power, Inc. 10-Q 表季度报告;
2) 据我所知,鉴于作出此类陈述的情况,本报告不包含任何关于重大事实的不真实陈述,也未陈述作出陈述所必需的重大事实,在本报告所涉期间内不会产生误导;
3) 据我所知,本报告中包含的财务报表和其他财务信息在所有重大方面公允地反映了注册人截至本报告所述期间和期间的财务状况、经营业绩和现金流;
4) 注册人的另一位认证人员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(定义见《交易法案》第 l3a-l5 (e) 和 15d-15 (e) 条),并拥有:
a)[省略];
b)[省略];
c) 评估了注册人披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估得出了截至本报告所涉期末对披露控制和程序有效性的结论;以及
d) 在本报告中披露了注册人最近一个财政季度(如果是年度报告,则为注册人的第四个财政季度)发生的注册人对财务报告内部控制的任何变化,这些变化对注册人对财务报告的内部控制产生了重大影响或有理由可能产生重大影响;以及
5) 根据我们对财务报告内部控制的最新评估,注册人的另一位认证人员和我已向注册人的审计师和注册人董事会(或履行同等职能的人员)的审计委员会披露了:
a) 财务报告内部控制的设计或运作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,这些缺陷和重大弱点很可能会对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及
b) 涉及管理层或其他在注册人财务报告内部控制中起重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否为重大欺诈。


日期:2023 年 5 月 15 日
/s/Dustin L. Weber
首席财务官