附件31.2

认证

我,Mitch Van Domelen,特此证明:

1. 我 已审阅了朱伊特-卡梅隆贸易有限公司的这份10-K表格年度报告;

2. 据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也不遗漏陈述必要的重大事实,以根据作出此类陈述的情况,就本报告所涉期间作出不误导的陈述 ;

3. 据我所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息,在所有重要方面都是公允的 注册人截至和截至本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流;

4. I 负责为注册人 建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和 15d-15(E)所定义)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义),并具有:

a) 设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息 由这些实体中的其他人 知晓,尤其是在编写本报告期间;

b) 设计此类财务报告内部控制,或导致此类财务报告内部控制在我司监督下设计,为财务报告的可靠性以及按照公认会计原则编制对外财务报表提供合理保证;

c) 评估注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论。

d) 在本报告中披露注册人对财务报告的内部控制在最近一个会计季度内发生的对注册人财务报告的内部控制产生重大影响或可能对其产生重大影响的任何变化;以及

5. 根据我最近对财务报告内部控制的评估,我已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:

a) 财务报告内部控制的设计或运作中可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大缺陷 和

b) 涉及管理层或在注册人的财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。

日期:2022年11月28日

发信人: /s/《米奇·范·多梅伦》

米奇·范·多梅伦

首席财务官