认证

本人约翰尼·福尔扎尼,特此证明;

(1)我已审阅了Forza Innovation Inc.的Form 10-Q中的本季度报告;

(2)据本人所知,本报告并无对重要事实作出任何不真实的陈述,或遗漏就本报告所述期间作出的陈述所必需的重要事实,而该等陈述是在何种情况下作出而不具误导性的;

(3)据本人所知,本报告所包含的财务报表和其他财务信息,在各重要方面如实反映了注册人在本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流;

(4)我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义的)以及财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义的),并具有:

(A) 设计这种披露控制和程序,或使这种披露控制和程序在我的监督下设计,以确保与注册人,包括其合并子公司有关的重要信息被这些实体内的其他人 告知我,特别是在编写本报告期间;

(B) 设计这种财务报告内部控制,或使这种财务报告内部控制在我的监督下设计,以根据公认的会计原则为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。

(C) 评估了注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据这种评估提出了我关于本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论 和

(D)在本报告中披露登记人对财务报告的内部控制在登记人最近一个财政季度内发生的对登记人财务报告的内部控制产生重大影响或相当可能产生重大影响的任何变化;以及

(5)根据我对财务报告内部控制的最新评估,我已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人)披露:

(A)在财务报告内部控制的设计或运作方面可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;以及

(B)涉及管理层或在注册人对财务报告的内部控制中具有重要作用的其他员工的任何 欺诈,无论是否重大。

日期: 2022年11月16日

/s/ 约翰尼·福尔扎尼
发信人: 约翰尼·福尔扎尼
标题: 首席执行官和
首席财务官