1. |
我已审阅了Nuwell,Inc.截至2022年9月30日的季度报告Form 10-Q;
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2. |
据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也不遗漏就本报告所涉期间作出陈述所必需的重大事实,该陈述对于作出此类陈述的情况并不具有误导性。
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3. |
据我所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息,在所有重要方面都公平地列报了注册人在本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流;
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4. |
注册人的其他认证官员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并且
具有:
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5. |
根据我们对财务报告内部控制的最新评估,注册人的其他认证人员和我已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:
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日期:2022年11月8日
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/s/小内斯特·贾拉米洛
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小内斯特·贾拉米洛
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首席执行官
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