1. |
我已审阅了Nuwell,Inc.截至2022年6月30日的季度报告Form 10-Q;
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2. |
据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所述期间作出陈述所必需的重大事实,以根据作出此类陈述的情况
不具误导性;
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3. |
据我所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息在各重要方面都公平地反映了登记人截至本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流。
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4. |
注册人的其他认证官员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)和对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有:
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5. |
根据我们对财务报告内部控制的最新评估,我和注册人的其他认证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:
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日期:2022年8月11日
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/s/小内斯特·贾拉米洛
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小内斯特·贾拉米洛
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首席执行官
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