附件31.3

 

认证

 

我,H·埃里克·博尔顿,Jr.,兹证明:

1.
我已经审阅了这份中美公寓10-Q表的季度报告;
2.
据本人所知,本表格10-Q季度报告并无就本表格10-Q季度报告所涵盖的期间作出任何不真实的重大事实陈述,或遗漏陈述作出该等陈述所需的重要事实,而该等陈述对于本表格10-Q季度报告所涵盖的期间并无误导;
3.
据我所知,本Form 10-Q季度报告中包含的财务报表和其他财务信息,在所有重要方面都公平地反映了注册人截至和截至本Form 10-Q季度报告所列期间的财务状况、经营成果和现金流;
4.
注册人的其他认证官员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有:

 

(a)
设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体中的其他人知晓,特别是在编制本Form 10-Q季度报告期间;

 

(b)
设计这种财务报告内部控制,或者使这种财务报告内部控制在我们的监督下设计,为财务报告的可靠性和按照公认会计原则编制对外财务报表提供合理保证;

 

(c)
评估注册人的披露控制和程序的有效性,并在本Form 10-Q季度报告中提出我们关于截至本Form 10-Q季度报告所涵盖期间结束时披露控制和程序的有效性的结论;以及

 

(d)
在本10-Q表格季度报告中披露注册人对财务报告的内部控制在注册人最近的财政季度(如果是年度报告,注册人的第四财政季度)期间发生的任何变化,该变化对注册人的财务报告内部控制有重大影响,或相当可能对注册人的财务报告内部控制产生重大影响;以及

 

5.
根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,我和注册人的其他认证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:
(a)
财务报告内部控制的设计或运作中可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;以及
(b)
涉及管理层或在注册人的财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。

 

日期:

 

April 28, 2022

 

埃里克·博尔顿,Jr.

 

 

 

 

H·埃里克·博尔顿

 

 

 

 

董事会主席

 

 

 

 

中美洲公寓社区公司首席执行官,中美洲公寓公司的普通合伙人,L.P.