0001609702错误00016097022022-04-202022-04-20ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

当前报告

 

根据《1934年证券交易法》第13或15(D)节

 

报告日期(最早报告事件日期): 2022年4月20日

 

 

 

CDK Global,Inc.

(《宪章》中规定的注册人的确切姓名)

 

 

 

 

特拉华州 001-36486 46-5743146
(州或 公司的其他司法管辖区) (佣金 文件编号) (I.R.S. 雇主身分证号码)

 

1950年哈赛尔路

霍夫曼庄园 60169 

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

 

(847) 397-1700 

(注册人电话号码,含区号 )

 

不适用

(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)

 

 

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务,请勾选 下面相应的框:
 
¨ 根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每节课的标题 交易代码 注册的每个交易所的名称
普通股,面值0.01美元 CDK 纳斯达克全球精选市场

 

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。新兴成长型公司?

 

如果是一家新兴成长型公司, 用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?

 

 

 

 

 

 

项目8.01 其他信息

 

附件99.1是一份日期为2022年4月20日的新闻稿,宣布CDK Global,Inc.(“本公司”)已开始投标(“投标要约”),以现金购买2024年到期的任何和所有已发行和未偿还的4.500%优先债券(“2024年债券”)、2027年到期的4.875%优先债券(“2027年债券”)和2029年到期的5.250优先债券(“2029年债券”),连同2024年债券和2027年债券,《注释》)。在投标要约的同时,本公司正征集同意 (“征求意见”),同意采纳对管理票据的每一份契约(统称为“契约”)的建议修订,以消除(如适用的 契约所界定)作出控制权变更要约、实质上所有其他限制性契约、若干违约事件及其他条文的任何责任。本公司正在进行与协议和合并计划相关的投标要约和招标,该协议和计划日期为2022年4月7日,由中央母公司、特拉华州有限责任公司(“收购方”)、中央合并子公司、特拉华州公司和被收购方的全资子公司以及本公司之间进行,并经不时修订。

 

附加信息

 

本通知不构成出售或购买要约, 也不构成要约出售或购买,或就任何担保征求投标或同意。在任何司法管辖区内,如果此类要约、招揽或销售是非法的,则不会进行此类要约、招揽、购买或销售。投标 将仅根据《购买要约和同意邀请书》以及相关的意见书和同意书的条款进行。

 

投标要约和招标的完整条款和条件 载于正在发送给票据持有人的购买要约和同意征求声明中。建议持有人在就投标报价和招标作出任何决定之前,请仔细阅读投标报价文件。票据持有人必须自行决定是否投标其任何或全部票据,并提供相关同意。

 

关于前瞻性陈述的警告性声明

 

本通函包含前瞻性陈述。这些前瞻性的 陈述通常包括具有预测性的陈述,取决于或提及未来的事件或条件,包括 诸如“相信”、“计划”、“预期”、“项目”、“估计”、“ ”预期、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“可能”、“ ”、“应该”、“可能”、“可能”或类似的表述。就其性质而言,前瞻性陈述涉及风险和不确定性,因为它们与事件相关,并取决于未来发生的情况,而且有许多因素可能导致实际结果和发展与这些 前瞻性陈述明示或暗示的大不相同。前瞻性陈述包括有关各方完成拟议交易的能力和拟议交易的预期完成时间的陈述,以及前述任何 的任何假设。

 

 

 

 

以下是可能导致未来实际结果与任何前瞻性陈述中表述的结果大不相同的一些因素:(I)有关投标要约和招标的时间以及公司完成投标和招标的能力的不确定性;(Ii)有关股权要约和合并的时间的不确定性;(Iii)拟议的交易可能无法及时完成或根本不能完成的风险;(Iv)本公司股东在股权收购要约中提供普通股的百分比的不确定性 ;(V)对本公司提出竞争性要约或收购建议的可能性;(Vi)完成要约收购或合并所需的任何或全部条件未得到满足或放弃的可能性,包括未能获得任何适用政府实体的任何必要监管批准(或对此类批准施加的任何条件、限制或限制);(Vii)可能导致终止合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生,包括需要公司支付终止费或其他费用的情况;(Viii)本公告或拟议交易的悬而未决对公司留住和聘用关键人员的能力、与客户、供应商和与其有业务往来的其他人保持关系的能力、总体业务或股票价格的影响。(Ix)转移管理层对公司正在进行的业务运营的注意力的风险;。(X)与拟议交易有关的股东诉讼可能导致巨额辩护费用的风险。, 赔偿 和责任;以及(Xi)公司在提交给美国证券交易委员会的文件中不时陈述的其他因素,包括截至2021年6月30日的财政年度10-K表格的年度报告和任何后续的10-Q表格季度报告。我们告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表。所有前瞻性 陈述均基于公司目前掌握的信息,公司明确表示不打算或有义务公开更新、补充或修改这些前瞻性陈述,除非法律要求。

 

项目9.01

财务报表和证物。

 

(D)展品。

 

展品编号

  描述
   
99.1   CDK Global,Inc.新闻稿日期:4月20, 2022
104   封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。

 

     
   

CDK Global,Inc.

 

     
日期: 四月20, 2022 /s/Lee Brunz
    李·布伦茨
    执行副总裁、总法律顾问兼秘书