附件23.1
独立注册会计师事务所的同意

本公司特此同意将本公司于2022年3月16日提交的报告S-3(第333-252007号)和S-8(第333-254460号、第333-237343号和第333-232084号)中有关财务报表和财务报告内部控制有效性的报告以引用方式纳入本10-K表格中。

/s/普华永道会计师事务所
加州圣何塞
March 16, 2022