1. |
我已经审阅了路易斯安那州Home Federal Bancorp,Inc.10-Q表格中的这份季度报告;
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2. |
据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏作出陈述所必需的重大事实,鉴于该陈述是在何种情况下作出的,
对于本报告所涵盖的期间没有误导性;
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3. |
据我所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息,在各重要方面都公平地反映了注册人截至
和本报告所列期间的财务状况、经营成果和现金流;
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4. |
注册人的其他认证人员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)以及对财务
报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义),并具有:
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5. |
根据我们对财务报告内部控制的最新评估,我和注册人的其他认证人员已向注册人审计师和注册人董事会(或履行同等职能的人员)的审计委员会披露:
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日期:2020年5月13日
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/s/格伦·W·布朗 |
格伦·W·布朗
高级副总裁兼首席财务官
(首席财务及会计主任I
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