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目录

美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年6月30日

 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
佣金档案编号1-38300
Canae Holdings,Inc.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州82-1273460
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
(税务局雇主
识别号码)
   
村中心圈1701号拉斯维加斯,内华达州89134
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(702) 323-7330
___________________________________________________________________
(注册人电话号码,包括区号)

根据该法第12(B)节登记的证券:
每节课的标题商品代号 注册的每个交易所的名称
Canae普通股,面值0.0001美元CNNE 纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。不是的
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)第405条规定必须提交的每个互动数据文件。不是的
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则第312b-2条中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项):
大型加速文件服务器加速文件管理器非加速文件服务器规模较小的报告公司新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。是不是的
截至2021年7月31日,有88,926,857注册人已发行普通股的股份。



表格10-Q
季度报告
截至2021年6月30日的季度
目录
  
 页面
第一部分:财务信息
 
第(1)项:未经审计的简明合并财务报表
 
A.截至2021年6月30日和2020年12月31日的简明合并资产负债表
1
B.截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月期间的简明综合业务报表
2
C.截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月综合综合收益(亏损)报表
3
D.截至2021年和2020年6月30日止三个月和六个月期间的简明综合权益报表
4
E.截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月现金流量表简明合并报表
6
F.简明合并财务报表附注
7
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
31
第三项关于市场风险的定量和定性披露
39
项目4.控制和程序
40
第二部分:其他信息
 
第一项:法律诉讼
40
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
40
项目6.展品
41
i

目录

第一部分:财务信息

项目1.编制简明合并财务报表

Canae Holdings,Inc.
压缩合并资产负债表
(单位:百万)
(未经审计)
 六月三十日,
2021
十二月三十一日,
2020
资产
流动资产:  
现金和现金等价物$271.2 $724.7 
可供出售的固定到期日证券,公允价值 35.2 
其他流动资产40.9 84.3 
持有以待出售的资产-见附注J104.4  
流动资产总额416.5 844.2 
股权证券,按公允价值计算1,169.1 1,799.1 
对未合并附属公司的投资1,988.7 1,453.0 
租赁资产178.1 202.3 
财产和设备,净值102.5 145.8 
其他无形资产,净额28.6 51.8 
商誉53.4 53.4 
其他长期投资和非流动资产502.7 63.8 
总资产$4,439.6 $4,613.4 
负债和权益
流动负债: 
应付账款和其他应计负债,流动$161.0 $93.2 
租赁负债,流动23.5 26.2 
应付所得税48.9 47.4 
递延收入15.6 23.9 
应付票据,当期26.8 11.3 
持有待售的法律责任-见附注J43.1  
流动负债总额318.9 202.0 
长期租赁负债171.2 195.6 
递延税项负债243.3 325.3 
长期应付票据24.7 52.2 
长期应付账款和其他应计负债48.0 53.1 
总负债806.1 828.2 
承付款和或有事项--见附注G
股本: 
大麻普通股,0.0001面值;授权115,000,000截至2021年6月30日和2020年12月31日的股票;流通股89,126,85791,651,257分别截至2021年6月30日和2020年12月31日的股票,并于92,395,73392,391,965截至2021年6月30日和2020年12月31日的股票
  
优先股,0.0001面值;授权10,000,000已发行和已发行的股票,不是截至2021年6月30日和2020年12月31日的Ne
  
留存收益1,873.1 1,929.8 
额外实收资本1,880.8 1,875.8 
减去:国库股,3,268,876740,708分别截至2021年6月30日和2020年12月31日的股票,按成本计算
(110.8)(21.1)
累计其他综合损失(15.8)(4.9)
Cannae股东权益总额3,627.3 3,779.6 
非控制性权益6.2 5.6 
总股本3,633.5 3,785.2 
负债和权益总额$4,439.6 $4,613.4 
请参阅简明合并财务报表附注
1

目录

Canae Holdings,Inc.
简明合并业务报表
(单位为百万,每股数据除外)
(未经审计)
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
 2021202020212020
收入:
餐厅收入$189.9 $99.4 $357.2 $269.3 
其他营业收入12.5 3.2 17.1 6.3 
营业总收入202.4 102.6 374.3 275.6 
运营费用:
餐厅收入成本160.3 100.8 308.0 253.9 
人员成本24.4 23.3 36.4 52.5 
折旧及摊销6.4 7.3 14.3 15.7 
其他运营费用47.5 16.9 87.8 44.8 
商誉减值   7.7 
总运营费用238.6 148.3 446.5 374.6 
营业亏损(36.2)(45.7)(72.2)(99.0)
其他收入(费用):
利息、投资和其他收入0.5 8.3 1.4 10.5 
利息支出(2.5)(1.0)(4.6)(4.8)
确认收益(亏损),净额274.0 578.1 (38.5)1,493.2 
其他收入(费用)合计272.0 585.4 (41.7)1,498.9 
未合并关联公司的所得税前收益(亏损)和权益收益(亏损)235.8 539.7 (113.9)1,399.9 
所得税费用(福利)49.3 131.1 (12.7)300.5 
未合并关联公司权益(亏损)前收益(亏损)186.5 408.6 (101.2)1,099.4 
未合并关联公司的权益收益(亏损)(8.8)57.5 45.1 4.8 
净收益(亏损)177.7 466.1 (56.1)1,104.2 
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损)1.3 (9.2)0.6 (18.8)
Cannae控股公司普通股股东应占净收益(亏损)$176.4 $475.3 $(56.7)$1,123.0 
每股收益
基本信息
每股净收益(亏损)$1.94 $5.88 $(0.62)$14.06 
稀释
每股净收益(亏损)$1.94 $5.87 $(0.62)$14.00 
加权平均未偿还股份
加权平均流通股Cannae Holdings普通股,基本基准90.7 80.8 91.1 79.9 
加权平均流通股,Cannae Holdings普通股,摊薄基础90.8 81.0 91.2 80.2 
请参阅简明合并财务报表附注
2

目录

Canae Holdings,Inc.
全面收益(亏损)简明合并报表
(单位:百万)
(未经审计)
 截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
 2021202020212020
净收益(亏损)$177.7 $466.1 $(56.1)$1,104.2 
其他综合(亏损)收益,税后净额:    
投资和其他金融工具的未实现收益,净额(不包括对未合并附属公司的投资)(1) 5.9 0.5 11.2 
未合并关联公司投资的未实现收益(亏损)(2)1.9 (2.5)(2.7)(6.4)
净收益中包括的投资和其他金融工具的未实现损益(不包括对未合并附属公司的投资)的税后未实现损益的重新分类调整(3)(10.9) (10.9) 
未合并附属公司未实现损益的重新分类调整,扣除税后,计入净收益(4)1.9  2.2 44.3 
其他综合(亏损)收益(7.1)3.4 (10.9)49.1 
综合收益(亏损)170.6 469.5 (67.0)1,153.3 
减去:可归因于非控股权益的综合收益(亏损)1.3 (9.2)0.6 (18.8)
Cannae控股公司普通股股东应占综合收益(亏损)$169.3 $478.7 $(67.6)$1,172.1 
_________________________________
 
(1)扣除所得税费用净额$1.6截至2020年6月30日的三个月的销售额为100万美元,0.1300万美元和300万美元3.0截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月分别为2.5亿美元。
(2)扣除所得税费用(福利)后的净额为$0.5百万美元和$(0.7)分别为2021年6月30日和2020年6月30日止的三个月,以及(0.7)百万元及(1.7截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月分别为100万美元。
(3)扣除所得税优惠净额$2.9截至2021年6月30日的三个月和六个月为1.2亿美元。
(4)扣除所得税费用净额$0.5截至2021年6月30日的三个月为2000万美元,0.6300万美元和300万美元11.8截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月分别为2.5亿美元。
    
请参阅简明合并财务报表附注



3

目录

Canae Holdings,Inc.
简明合并权益表
(单位:百万)
(未经审计)

 普通股额外实收资本留存收益累计其他薪酬(亏损)收益库存股非控制性
利益
总计
权益
 股票$股票$
 
平衡,2020年3月31日79.7 $ $1,406.1 $791.3 $(0.2)0.6 $(16.7)$24.5 $2,205.0 
股票发行,扣除发行成本后的净额12.7 — 455.0 — — — — — 455.0 
其他全面收益-投资和其他金融工具的未实现收益,税后净额— — — — 5.9 — — — 5.9 
其他全面收益-对未合并附属公司的投资未实现亏损,税后净额— — — — (2.5)— — — (2.5)
出售合并子公司的非控股权益— — — — — — — 0.6 0.6 
库存股回购— — — — — 0.1 (3.6)— (3.6)
以股票为基础的薪酬,合并后的子公司— — 1.1 — — — — — 1.1 
FNF对CSA服务的贡献— — 0.3 — — — — — 0.3 
基于股票的薪酬,未合并的附属公司— — 5.9 — — — — — 5.9 
净收益(亏损)— — — 475.3 — — — (9.2)466.1 
平衡,2020年6月30日
92.4 $ $1,868.4 $1,266.6 $3.2 0.7 $(20.3)$15.9 $3,133.8 
平衡,2021年3月31日92.4 $ $1,878.3 $1,696.7 $(8.7)0.7 $(21.1)$5.1 $3,550.3 
其他全面收益-对未合并附属公司的投资未实现亏损,税后净额— — — — 1.9 — — — 1.9 
净收益中包括的投资和其他金融工具的未实现损益(不包括对未合并关联公司的投资)税后未实现损益的重新分类调整— — — — (10.9)— — — (10.9)
未合并附属公司未实现损益的重新分类调整,税后净额计入净亏损— — — — 1.9 — — — 1.9 
库存股回购— — — — — 2.5 (89.7)— (89.7)
以股票为基础的薪酬,合并后的子公司— — 0.6 — — — — — 0.6 
基于股票的薪酬,未合并的附属公司— — 1.9 — — — — — 1.9 
支付给非控股权益的附属股息— — — — — — — (0.2)(0.2)
净收益— — — 176.4 — — — 1.3 177.7 
平衡,2021年6月30日
92.4 $ $1,880.8 $1,873.1 $(15.8)3.2 $(110.8)$6.2 $3,633.5 

请参阅简明合并财务报表附注






















4

目录

Canae Holdings,Inc.
简明合并权益表--续
(单位:百万)
(未经审计)

 普通股额外实收资本留存收益累计其他薪酬(亏损)收益库存股非控制性
利益
总计
权益
 股票$股票$
 
余额,2019年12月31日
79.7 $ $1,396.7 $143.6 $(45.9)0.2 $(5.9)$41.3 $1,529.8 
股票发行,扣除发行成本后的净额12.7 — 455.0 — — — — — 455.0 
其他全面收益-投资和其他金融工具的未实现收益,税后净额— — — — 11.2 — — — 11.2 
其他全面收益-对未合并附属公司的投资未实现亏损,税后净额— — — — (6.4)— — — (6.4)
净收益中包括的投资和其他金融工具的未实现损益(不包括对未合并关联公司的投资)税后未实现损益的重新分类调整— — — — 44.3 — — — 44.3 
传奇烘焙和VIBSQ的餐饮集团重组和解体— — 5.2 — — — — (10.3)(5.1)
出售合并子公司的非控股权益— — — — — — — 3.7 3.7 
库存股回购— — — — — 0.5 (14.4)— (14.4)
以股票为基础的薪酬,合并后的子公司— — 2.2 — — — — — 2.2 
FNF对CSA服务的贡献— — 0.7 — — — — — 0.7 
基于股票的薪酬,未合并的附属公司— — 8.6 — — — — — 8.6 
净收益(亏损)— — — 1,123.0 — — — (18.8)1,104.2 
平衡,2020年6月30日
92.4 $ $1,868.4 $1,266.6 $3.2 0.7 $(20.3)$15.9 $3,133.8 
平衡,2020年12月31日
92.4 $ $1,875.8 $1,929.8 $(4.9)0.7 $(21.1)$5.6 $3,785.2 
其他全面收益-投资和其他金融工具的未实现收益,税后净额— — — — 0.5 — — — 0.5 
其他全面收益-对未合并附属公司的投资未实现亏损,税后净额— — — — (2.7)— — — (2.7)
净收益中包括的投资和其他金融工具的未实现损益(不包括对未合并关联公司的投资)税后未实现损益的重新分类调整— — — — (10.9)— — — (10.9)
未合并附属公司未实现损益的重新分类调整,税后净额计入净亏损— — — — 2.2 — — — 2.2 
库存股回购— — — — — 2.5 (89.7)— (89.7)
以股票为基础的薪酬,合并后的子公司— — 1.3 — — — — — 1.3 
基于股票的薪酬,未合并的附属公司— — 3.7 — — — — — 3.7 
支付给非控股权益的附属股息— — — — — — — — — 
净(亏损)收益— — — (56.7)— — — 0.6 (56.1)
平衡,2021年6月30日
92.4 $ $1,880.8 $1,873.1 $(15.8)3.2 $(110.8)$6.2 $3,633.5 

请参阅简明合并财务报表附注


5

目录

Canae Holdings,Inc.
简明合并现金流量表
(单位:百万)
(未经审计)
 截至6月30日的六个月,
 
 20212020
 
经营活动的现金流:
净(亏损)收益$(56.1)$1,104.2 
将净(亏损)收益与经营活动中使用的净现金进行调整:
*14.3 15.7 
*(45.1)(4.8)
*5.1 0.5 
已确认的亏损(收益)和资产减值,净额38.5 (1,481.3)
*10.6 11.7 
*1.3 2.2 
扣除收购影响后的资产和负债变动:
其他资产净减(增)额31.3 (23.9)
租赁负债净减少(12.7)(15.4)
应付账款、应计负债、递延收入和其他负债净增加23.7 9.6 
所得税净变动(78.1)300.2 
用于经营活动的现金净额(67.2)(81.3)
投资活动的现金流:  
出售投资证券及投资于未合并附属公司所得收益2.5  
部分出售Ceridian股份所得款项175.0 522.0 
部分出售D&B股份所得收益186.0  
增加财产和设备及其他无形资产(4.9)(16.2)
应收票据的收款1.6  
对应收票据的追加(12.5)(15.7)
出售财产和设备所得收益10.3  
对PaySafe的投资,扣除订阅费(494.4) 
为轻便订阅协议和FTAC FPA提供资金-见附注A(400.0) 
购买Austerlitz II的权证(29.6) 
对未合并附属公司的额外投资(38.4)(306.8)
以柯尔特结算固定到期日证券和股权的现金收益38.7  
通过蓝丝带重组解除合并的现金 (1.1)
对未合并关联公司的投资分配281.1 0.5 
净买入短期投资证券 (99.4)
其他投资活动净额2.6  
投资活动提供的净现金(用于)(282.0)83.3 
融资活动的现金流:  
借款6.7 35.0 
偿债付款(19.0)(92.3)
支付给非控股股东的附属分配0.1 3.7 
股票发行收益,扣除发行成本 455.0 
库存股回购(88.0)(14.4)
融资活动提供的现金净额(用于)(100.2)387.0 
现金及现金等价物净(减)增(449.4)389.0 
分类为持有待售的现金和现金等价物-见附注J(4.1) 
期初现金及现金等价物724.7 533.7 
期末现金和现金等价物$271.2 $922.7 
请参阅简明合并财务报表附注
6

目录

Canae Holdings,Inc.
简明合并财务报表附注(未经审计)

注A-财务报表基础
下面描述Cannae控股公司及其子公司(统称为“我们”、“Cannae”、“CNNE”或“公司”)的重要会计政策,这些政策在编制附带的简明合并财务报表时一直遵循。
业务描述
我们积极管理和运营一批公司和投资,并在业务中进行额外的多数和少数股权组合投资,以实现卓越的财务业绩和这些资产的最大价值。截至2021年6月30日,我们的主要投资包括我们在Dun&BradStreet Holdings,Inc.(“Dun&BradStreet”或“D&B”)、Ceridian HCM Holding,Inc.(“Ceridian”)、PaySafe Limited(“PaySafe”)、Alight,Inc.(“Allight”)、Optimal Blue Holdco LLC(“Optimal Blue”)、ameriLife Group、LLC(“ameriLife”)和QOMPLX的少数股权。拥有O‘Charley’s Holdings,LLC(“O‘Charley’s”)和99 Restaurants Holdings,LLC(“99 Restaurants”)的多数股权;以及各种其他受控投资组合公司和少数股权投资。
有关构成我们的可报告部门的业务的进一步讨论,请参阅附注H。
我们通过我们的全资子公司Cannae Holdings,LLC(“Cannae LLC”)开展业务,这是一家特拉华州的有限责任公司。我们的董事会(“董事会”)监督公司、Cannae LLC及其业务的管理,以及我们的外部经理Trasimene Capital Management,LLC(“Trasimene”或我们的“经理”)的业绩。
合并原则和列报依据
随附的简明合并财务报表是根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的。以及表格10-Q和S-X规则第10条的说明并包括历史账目以及本公司的全资子公司和控股子公司。管理层认为,所有被认为是公平列报所必需的调整都已包括在内。所做的所有调整都是正常的、反复进行的。本报告应与我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告(我们的“年度报告”)一起阅读。
所有公司间利润、交易和余额都已被冲销。我们对非多数股权合伙企业和附属公司的投资采用权益法核算。非控股权益应占收益记录在与多数股权子公司有关的简明综合经营报表中,适当的非控股权益代表与我们的所有权权益无关的权益部分,记录在每个期间的简明综合资产负债表中。
管理层估算
根据公认会计原则编制这些简明合并财务报表要求管理层作出估计和假设,这些估计和假设会影响简明合并财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露,以及报告期内的收入和费用的报告金额。管理层作出的重大估计包括公允价值计量(附注C)。实际结果可能与预估不同。
最新发展动态
Ceridian
2021年5月20日,我们完成了2.0根据经修订的1933年证券法颁布的第144条,向经纪商出售180万股Ceridian普通股(“Ceridian股份出售”)(“第144条”)。关于Ceridian股票出售,我们收到的总收益为#美元。175.02000万。由于Ceridian股票出售,我们现在拥有12百万股Ceridian,相当于大约8.0占其截至2021年6月30日已发行普通股的比例。请参阅附注C和D,进一步讨论我们对Ceridian和其他股权证券投资的会计处理。

7

目录
Canae Holdings,Inc.
简明综合财务报表附注(未经审计)-




邓白氏(Dun&BradStreet)
2021年1月8日,D&B完成了对比斯诺德商业信息集团AB的收购(《比斯诺德收购》)。关于对Bisnode的收购,D&B发布了另外一份6.22000万股普通股,这导致我们在D&B的所有权权益从大约18.1%到大约17.7%,我们记录了$的收益18.6在截至2021年6月30日的6个月中,增长了2.8亿美元。
2021年6月28日,我们完成了8.5根据第144条,将D&B普通股1000万股出售给经纪商(“D&B股票出售”)。关于D&B股票的出售,我们收到了总计#美元的收益。186.01000万美元,并记录了$111.12000万。作为D&B股票出售的结果,我们现在拥有68.1700万股D&B,相当于大约15.8占其截至2021年6月30日已发行普通股的比例。请参阅附注C和D,进一步讨论我们对D&B投资的会计处理。
下车
2021年1月25日,Foley Trasimene Acquisition Corp.(“FTAC”)与领先的基于云的集成数字人力资本和业务解决方案提供商Alight的前身签订了一项业务合并协议,该协议于2021年4月29日由Foley Trasimene Acquisition Corp.、Alight和其他各方进行修订和重述(“FTAC Alight Business Composal”)。同样在2021年1月25日,Cannae签订了一项购买协议25百万股轻装上阵,成交价为$250.0作为与FTAC轻载业务合并(“轻载认购协议”)一起筹集的私人公募股权投资(“PIPE”)的一部分。
在截至2021年6月30日的季度里,Cannae为以下照明投资提供了资金:(A)美元250.08,000,000元,(B)$150.0根据先前宣布的与FTAC(“FTAC FPA”)达成的远期购买协议(下称“FTAC FPA”)52.41000万美元用于购买5.2在公开市场上发行了2000万股FTAC(“购买的股份”)。在2021年6月30日之后,我们出售了1.0购买的股份中的400万股,总收益为$10.32000万。
截至2021年6月30日,我们根据轻型认购协议和FTAC FPA的应收投资包括在其他长期投资和非流动资产中,所购买的股份包括在我们对FTAC发起人的投资中,在我们的综合综合资产负债表上投资于未合并的附属公司。
2021年7月2日,FTAC根据相关业务合并协议完成FTAC轻型业务合并。因此,FTAC的所有已发行普通股都转换为A类轻普通股,我们收到了40根据Aight认购协议和FTAC FPA,1000万股A类普通股开始发行。我们还收到了一份额外的1.5发起人发起人发行A类普通股2000万股。新合并的公司以轻装上阵的方式运作,在纽约证券交易所(“NYSE”)交易,交易代码为ALIT。
截至2021年7月2日,Cannae直接或间接通过我们的29%的权益在FTAC的发起人中,拥有50.4百万股A类普通股,相当于大约9.6已发行普通股权益的%8.0百万份认股权证要购买轻A类普通股每股价格为$11.50每股。我们收到了一笔$的费用。7.12021年7月2日,作为我们订阅和交易辛迪加的对价。
PaySafe
2021年3月30日,Foley Trasimene Acquisition Corp.II(“FTAC II”)根据日期为2020年12月7日的合并协议和计划,完成了之前宣布的与领先的综合支付平台Paysafe Limited(“PaySafe”)的合并(“FTAC II Paysafe合并”)。新合并的公司以PaySafe的形式运营,在纽约证券交易所交易,代码为PSFE。FTAC II Paysafe合并的资金来自FTAC II信托持有的现金、远期购买承诺、管道承诺和Paysafe的股权。
与FTAC II Paysafe合并一起,Cannae为其先前宣布的对Paysafe的投资提供了(A)美元的资金350300万美元,作为我们订购这条管道的一部分,以及(B)$150作为我们与FTAC II于2020年7月31日签订的远期购买协议的一部分。对于Cannae在PaySafe的总投资$504.72000万美元,包括我们之前对FTAC II赞助商的投资,Cannae收到54,294,395普通股和8,134,067PaySafe认股权证(“PaySafe认股权证”)。截至2021年6月30日,Cannae直接或间接通过我们的15在FTAC II发起人中的%权益,持有大约7.5PaySafe已发行普通股权益的%。关于管道的投资,PaySafe向Cannae支付了#美元的费用。5.62020年12月7日的合并协议和计划中描述的100万美元,从我们的投资基础上扣除。
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Canae Holdings,Inc.
简明综合财务报表附注(未经审计)-




我们将我们对PaySafe普通股的投资作为权益法投资,将PaySafe权证作为衍生品进行会计处理。请参阅附注C和D,进一步讨论我们对PaySafe普通股权益和权证投资的会计处理。
远期购买特殊目的收购公司股权
于二零二一年二月二十五日,吾等与Austerlitz Acquisition Corp.I(“Austerlitz I”)订立远期购买协议(“Austerlitz i FPA”),Austerlitz Acquisition Corp.I(“Austerlitz I”)是一家特殊目的收购公司(“SPAC”),其业务目的是与以下公司进行合并、资本换股、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。或更多企业或实体(“Austerlitz I Initial Business Composal”)。Austerlitz I是由与我们的董事会主席威廉·P·福利二世(William P.Foley II)有关联的实体共同赞助的。此外,戛纳投资了$1.62000万美元作为奥斯特利茨一世的赞助商10发起人持有的创始人股票和认股权证的间接经济权益百分比。Austerlitz I FPA取决于Austerlitz I初始业务合并的结束。
于2021年5月10日,Austerlitz I与Austerlitz I(于百慕大注册成立的获豁免公司及Austerlitz I的直接全资附属公司(“合并子公司”)及永利互动有限公司(于百慕大注册成立的获豁免公司(“WIL”))订立业务合并协议(“WIL业务合并协议”),并由Austerlitz I、Wave Merge Sub Limited(于百慕大注册成立的获豁免公司)及Wynn Interactive Ltd.(于百慕大注册成立的获豁免公司)订立业务合并协议(“WIL业务合并协议”)。WIL业务合并协议规定(其中包括)完成某些交易,据此WIL将成为Austerlitz I的全资子公司(“Austerlitz I-WIL业务合并”)。
就签署WIL业务合并协议而言,吾等与Austerlitz I同意终止Austerlitz I FPA,并订立后备融资协议(“WIL Backstop协议”),根据该协议,吾等同意在符合协议所包括的其他条款及条件下,认购Austerlitz I A类普通股,以资助Austerlitz I-Wil业务合并的股东赎回,金额最高可达$690.02000万美元(“WIL后盾认购”),代价为配售费用$3.52000万。
于二零二一年二月二十五日,我们与Austerlitz Acquisition Corp.II(“Austerlitz II”)订立远期购买协议(“Austerlitz II FPA”,并连同FTAC FPA,“远期购买协议”)。Austerlitz Acquisition Corp.II(“Austerlitz II”)是一家SPAC,其业务目的是进行合并、资本换股、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。或更多企业或实体(“Austerlitz II初始业务合并”)。Austerlitz II是由与William P.Foley II有关联的实体共同赞助的。根据Austerlitz II FPA,我们同意购买12,500,000Austerlitz II的A类普通股,外加总计3,125,000购买可赎回认股权证Austerlitz II的A类普通股价格为$11.50每股,总购买价为$125.0在Austerlitz II初始业务合并结束的同时,将进行私募900万美元。此外,戛纳直接投资了#美元。29.6一百万美元20发起人持有的方正股份的间接经济权益和直接权益19,733,333首次公开发行时,奥斯特利茨II的私募认股权证(“奥斯特利茨II认股权证”)。Austerlitz II FPA取决于Austerlitz II初始业务合并的结束。
于二零二零年六月五日,吾等与Trebia Acquisition Corp.(“Trebia”)订立远期购买协议(“Trebia FPA”),Trebia Acquisition Corp.(“Trebia”)是一间以开曼群岛豁免公司注册成立的SPAC公司,目的是进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。或更多企业或实体(“Trebia初始业务组合”)。Trebia是由与董事长和董事会成员威廉·P·福利二世(William P.Foley II)和弗兰克·R·马特尔(Frank R.marre)分别有关联的实体共同赞助的。
2021年6月28日,Trebia与Trebia、特拉华州有限责任公司S1 Holdco LLC、特拉华州有限责任公司(“S1 Holdco”)、System1 SS Protect Holdings,Inc.、特拉华州一家公司(“受保护”)以及其中指定的其他各方签订了业务合并协议(“Trebia S1业务合并协议”)。Trebia S1业务合并协议就(其中包括)完成若干交易作出规定,据此,(I)System1,LLC,一家特拉华州有限责任公司及S1 Holdco目前的营运附属公司,及(Ii)Protected.net Group Limited(一间根据英国法律成立的私人有限公司及受保护的目前营运附属公司)将各自成为Trebia的附属公司(“Trebia S1业务合并”)。
就签署Trebia S1业务合并协议而言,吾等与Trebia同意终止Trebia FPA,并订立后盾融资协议(“S1后盾协议”及“WIL后盾协议”,以下简称“后盾协议”),据此,吾等同意在符合其中所包括的其他条款及条件下,认购Trebia A类普通股,以资助Trebia股东与业务合并有关的赎回,金额最高可达$。200.0百万(“S1后盾订阅”)。关于Cannae签订的S1支持协议,Trebia的赞助商已经同意没收1,275,510Trebia B类普通股(Trebia已同意向Cannae发行相当于此类没收的若干Trebia A类普通股),作为S1后盾认购因赎回而提取的对价。
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Canae Holdings,Inc.
简明综合财务报表附注(未经审计)-




请参阅附注C和E,进一步讨论我们对远期购买协议、Austerlitz II权证和后盾协议的会计处理。
QOMPLX
2021年3月1日,Tailwind Acquisition Corp.(“Tailwind”)与QOMPLX达成业务合并协议(“Tailwind QOMPLX合并”)。Tailwind QOMPLX合并预计将于2021年完成,这取决于Tailwind的股东的批准,以及QOMPLX和Tailwind Acquisition Corp.签订的业务合并协议中确定的其他惯例完成条件的满足或豁免。就Tailwind于2021年6月25日提交给美国证券交易委员会(SEC)的最终委托书中描述的与Tailwind QOMPLX合并有关的提案进行投票的会议现在定于8月17日举行
在与Tailwind QOMPLX合并的同时,Cannae达成了一项购买协议4.62000万股合并后公司的普通股,价格为$37.52百万元作为管道认购的一部分(“尾风认购协议”,连同Light认购协议,即“认购协议”)。此外,2021年3月,Cannae为QOMPLX提供了一张可转换票据的资金,价格为#美元。12.52022年3月3日到期的2000万美元(简称QOMPLX票据)。QOMPLX票据的本金和应计利息预计将以#美元的价格转换为合并后公司的普通股。10在Tailwind QOMPLX合并完成后,每股普通股。
有关截至2021年6月30日我们对尾风认购协议的会计处理的进一步讨论,请参见附注C。
餐饮集团
于截至2021年6月30日止六个月内,我们开始计划出售或处置传奇烘焙控股I,LLC(“传奇烘焙”)及VIBSQ Holdco,LLC(“VIBSQ”)及其附属公司(“餐厅处置”)。. 我们目前拥有100传奇烘焙和VIBSQ的百分比。
2021年6月24日,我们签订了一项会员购买协议,以1美元的价格出售VIBSQ及其子公司13.52000万。2021年7月30日,我们完成了VIBSQ的出售。
有关进一步讨论,请参阅附注J。
其他发展
2021年3月1日,我们宣布董事会授权三年制股票回购计划,2021年2月26日生效,根据该计划,公司最多可以回购102000万股其普通股。购买可能会不时地在公开市场上以当时的价格进行,或者在2024年2月26日之前的私人谈判交易中进行。回购计划并不要求本公司购买任何特定数量的股票,并可随时暂停或终止。我们回购了2,528,168截至2021年6月30日的6个月内,CNNE普通股的价格约为$89.7总计2000万美元,或平均为$35.49每股。在2021年6月30日之后,我们又回购了200,000CNNE普通股,价格约为$6.7总计2000万美元,或平均为$33.74每股。
2021年3月31日,我们以一美元收盘32.0向视线支付有限责任公司(“视线”)投资1亿美元,该公司是金融科技的一家公司,为游戏、彩票、体育博彩、娱乐和酒店业务提供无现金、移动和全渠道支付解决方案。所代表的投资5.1在交易时,Sightline的未偿还会员权益的百分比,并使用权益法核算。见附注C和D,进一步讨论公司对未合并附属公司的投资的会计处理。
在截至2021年6月30日的六个月内,我们收到了$280.6从我们与参议员投资集团(LP)附属公司的合资企业(“参议员合资企业”)中获得100万美元。我们在参议员合资公司没有更多的物质所有权权益。
20201-05-21,Ceska Zbrojovka Group SE(“CZG”)收购100Colt Holdings,LLC(“Colt”)已发行股本的%。在这笔交易中,我们收到了$37.32000万美元,用于我们持有的Colt公司债务证券,包括其应计利息,$1.42000万美元收购我们在Colt的股权,预计将获得$0.4300万美元现金和1,000,000美元3.62021年10月,我们持有的Colt股权购买了100万CZG股权证券。我们录得一美元的收益。20.3在这笔交易中有100万美元,包括$10.92000万美元(扣除美元后的净额2.9(递延税金)从其他全面收益中重新归类的收益。根据柯尔特未来的经营业绩,我们有机会获得CZG的额外股权证券。交易完成后,我们在Colt债务或股权证券中没有进一步的所有权权益。
在截至2021年6月30日的季度,我们开始计划出售Rock Creek Idaho Holdings,LLC(“RC”,“RC Disposition”,连同Restaurant Disposition,“Disposition”)。我们预计在2021财年完成RC的出售。有关我们对RC的会计处理的进一步讨论,请参见附注J。
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关联方交易
在截至2021年和2020年6月30日的6个月中,我们产生了15.7300万美元和300万美元8.6分别支付给我们经理的管理费支出为1000万美元,在截至2021年6月30日的三个月和六个月中,我们产生了$20.3300万美元和300万美元37.4与本公司投资货币化有关的附带权益支出1000万美元,记入我们的简明综合经营报表中的其他运营费用。
每股收益
简明综合经营报表中列示的每股基本收益是通过将普通股股东可获得的净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数来计算的。
在收益为正的时期,每股摊薄收益的计算方法是将普通股股东可获得的净收益除以已发行普通股的加权平均数,再加上假定的潜在摊薄证券转换的影响。当我们确认净亏损时,每股摊薄亏损等于每股基本亏损,因为假定的潜在摊薄证券转换的影响被认为是反摊薄的。我们已授予某些被视为普通股等价物的限制性股票,以便在报告盈利为正的期间计算稀释后每股收益。
提供购买反稀释普通股的能力的工具不包括在稀释后每股收益的计算中。在截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月里,有不是未计入稀释每股收益的已发行限制性股票中的反摊薄股份。
所得税
我们的实际税率是20.9%和24.3截至2021年和2020年6月30日止的三个月分别为2%和11.2%和21.5截至2021年、2021年和2020年6月30日止的六个月分别为2.5%。与上年同期相比,截至2021年6月30日的三个月和六个月期间的有效税率都有所下降,这主要是因为未合并附属公司的收益(亏损)中的股本对税前收益(亏损)的影响不同。
我们有#美元的递延纳税义务。243.3截至2021年6月30日,百万美元,325.3截至2020年12月31日,100万。$82.0截至2021年6月30日的6个月递延税款的百万美元变化主要是由于确认的收益或亏损对Ceridian公允价值变化和远期购买协议的税收影响,但被未合并附属公司收益中股权的税收影响部分抵消。
受限现金
我们餐饮集团需要持有现金作为其未付信用证的抵押品。截至2021年6月30日和2020年12月31日,我们简明合并资产负债表上的现金和现金等价物中包括的现金和现金等价物为$12.9300万美元和300万美元12.5分别为100万美元的此类限制性现金。
来自未合并附属公司的分配
我们使用累计收益法在我们的简明合并现金流量表中对从未合并关联公司收到的分配进行分类。根据累计收益法,分配被视为投资回报,并被归类为经营活动的现金流入,除非公司从前期收到的被投资人的累计分配超过该被投资人的累积股本收益。当被投资人的累计分派超过被投资人的累计权益收益时,这一超出部分被视为投资回报,并被归类为投资活动的现金流入。
近期会计公告
我们已经完成了对最近发布的会计声明的评估,我们没有发现任何预计如果目前采用将对我们的简明综合财务报表产生重大影响的会计声明。
无关紧要的超期修正
在编制截至2021年6月30日的季度的简明综合财务报表时,我们记录了与我们对Light认购协议和Tailwind认购协议的估值以及由此产生的确认收益有关的期间外调整。在截至2021年6月30日的三个月里,我们还记录了与我们通过投资FTAC II赞助商间接持有的PaySafe投资部分以及由此产生的未合并附属公司收益中的股权相关的期间外调整。所有这些期外调整都与截至2021年3月31日的三个月本应记录的金额有关。
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期外调整对我们截至2021年6月30日的三个月的运营结果和财务状况产生了以下影响:
i.确认收益(亏损)增加,净额为#美元。13.2一亿美元,
二、未合并附属公司的权益(亏损)收益增加#美元6.9一亿美元,
三、所得税支出(福利)增加$4.2一亿美元,
四、Cannae控股公司普通股股东应占净收益(亏损)增加$15.91000万美元,以及
v.每股净收益(亏损)增加$0.17
该公司对这些期外调整进行了评估,得出的结论是,与截至2021年12月31日的一年的估计全年业绩或收益趋势相比,这些金额并不重要。

附注B-收入确认
收入的分类
我们的收入包括:
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
2021202020212020
收入流细分市场总收入
餐厅收入:(单位:百万)
餐厅销售额餐饮集团$180.5 $99.3 $338.6 $266.3 
面包店销售餐饮集团8.4  16.6 2.2 
特许经营和其他餐饮集团1.0 0.1 2.0 0.8 
餐厅总收入189.9 99.4 357.2 269.3 
其他营业收入:
房地产和度假村公司和其他11.5 3.0 15.6 5.8 
其他公司和其他1.0 0.2 1.5 0.5 
其他营业收入总额12.5 3.2 17.1 6.3 
营业总收入$202.4 $102.6 $374.3 $275.6 
餐厅收入包括餐厅销售、面包店销售,在较小程度上还包括特许经营收入和其他收入。餐厅销售额包括食品和饮料销售以及礼品卡损坏,不包括适用的州和地方销售税和折扣,并在提供服务和提供商品时在某个时间点确认。
面包店业务的收入在产品发货和控制权移交给客户期间的某个时间点确认。
特许经营收入和其他收入包括开发费和特许经营单位销售的特许权使用费。最初的特许经营费在公司开始特许经营并完成所有物质服务和条件后确认为收入。特许权使用费按特许经营商销售额的百分比计算,并在产生销售额的期间确认。销售礼品卡产生的收入在礼品卡兑换期间确认,并在确认之前记录为递延收入。
其他营业收入包括我们度假村运营产生的收入,包括房地产销售、住宿租赁、食品和饮料销售,以及提供各种度假村服务的其他收入。收入在房地产销售结束或向客户提供商品和服务后确认。

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合同余额
下表提供了有关贸易应收账款和递延收入的信息:
 六月三十日,十二月三十一日,
 20212020
 (单位:百万)
贸易应收账款净额$6.3 $17.6 
递延收入(合同负债)15.6 23.9 
递延收入主要记录在餐厅礼品卡销售上。该等收入中未确认的部分在简明综合资产负债表中记为递延收入。收入为$5.3百万美元和$9.4在截至三个月和六个月的时间里,分别确认了600万欧元2021年6月30日这笔钱在期初计入了递延收入。收入为$3.4300万美元和300万美元13.9在截至2020年6月30日的三个月和六个月中,分别确认了2000万欧元,并在期初计入递延收入。
没有与合同余额有关的减值。

注C-公允价值计量
公允价值计量会计准则建立的公允价值等级体系包括三个层次,这三个层次是基于对估值技术的投入的优先顺序。公允价值层次对相同资产或负债的活跃市场报价给予最高优先权(第1级),对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级)。如果用于衡量金融工具的投入属于层次结构的不同级别,则分类基于对该工具的公允价值计量具有重要意义的最低水平的投入。综合资产负债表中记录的金融资产和负债根据估值技术的投入分类如下:
1级。包括金融资产和负债,其价值基于我们有能力进入的活跃市场中相同资产或负债的未经调整的报价。
二级。-价值基于非活跃市场报价的金融资产和负债,或在基本上整个资产或负债期限内直接或间接可观察到的模型投入。
第三级。包括价值基于不可观察的模型投入的金融资产和负债。

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经常性公允价值计量
下表分别列出了截至2021年6月30日和2020年12月31日按公允价值经常性计量的资产和负债的公允价值层次结构:
 2021年6月30日
 1级2级3级总计
 (单位:百万)
资产:
股权证券:
Ceridian$1,151.0 $ $ $1,151.0 
远期购买协议  8.1 8.1 
认购协议  7.9 7.9 
其他2.1   2.1 
总股本证券1,153.1  16.0 1,169.1 
其他非流动资产:
后盾协议 10.0  10.0 
PaySafe授权17.9   17.9 
奥斯特利茨II认股权证  24.7 24.7 
其他非流动资产合计17.9 10.0 24.7 52.6 
*总资产*$1,171.0 $10.0 $40.7 $1,221.7 
负债:
其他应计流动负债$ $3.6 $ $3.6 
总负债$ $3.6 $ $3.6 
 2020年12月31日
 1级2级3级总计
 (单位:百万)
可供出售的固定期限证券:    
公司债务证券$ $ $35.2 $35.2 
股权证券:
Ceridian1,491.8   1,491.8 
远期采购协议(定义见年报)  136.1 136.1 
PaySafe订阅协议  169.6 169.6 
其他1.6   1.6 
总股本证券$1,493.4 $ $305.7 $1,799.1 
*总资产*$1,493.4 $ $340.9 $1,834.3 
固定期限证券
我们可供出售的固定期限证券的3级公允价值计量是由单一的第三方定价服务提供的。*根据证券的具体特征,我们使用收益或或有债权方法来确定我们可供出售的3级固定期限证券的公允价值。贴现率是使用收益法对证券进行估值的主要不可观察的投入。使用的贴现率是基于特定公司的风险溢价、上市公司的可比证券和杠杆贷款指数。如附注A所述,由于处置了我们的Colt证券,截至2021年6月30日,我们不再有任何3级固定到期日证券可供出售.
股权证券
远期购买协议和认购协议按照会计准则编纂(“ASC”)主题321按公允价值入账。投资-股权证券。我们利用蒙特卡罗模拟来确定
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这些协议的公允价值,被认为是第3级公允价值计量。蒙特卡罗模拟模型基于完成概率,将当前证券价格模拟为基础初始业务组合完成的模拟日期。然后,这些协议的价值被计算为根据远期购买协议和认购协议购买的标的证券的未来模拟价格和固定购买价格之间的差额。在确定远期购买协议和认购协议的公允价值时使用的主要不可观察的输入是每笔基础交易的业务组合完成的可能性。分配给Austerlitz II初始业务合并完成的概率为90%,以及分配给FTAC轻便业务合并完成的概率和顺风QOMPLX合并曾经是95%。这种概率的确定是基于观察到的SPAC业务合并成功率以及FTAC和Austerlitz II完成类似交易的记录的发起人的混合方法。我们在确定可能性时也考虑了宣布的FTAC LIGHT合并和Tailwind QOMPLX合并。根据远期购买协议和认购协议截至2021年6月30日的总公允价值,所用概率的变化不会导致公允价值的变化,这对公司的财务状况或经营结果是重大的或实质性的。
奥斯特利茨II认股权证
Austerlitz II认股权证按ASC主题按公允价值入账815 衍生工具与套期保值。我们使用了修正的Black-Scholes期权定价公式来确定Austerlitz II权证的公允价值,这被认为是公允价值的第三级衡量标准。该价值是根据Austerlitz II的标的A类普通股价格计算的。用于确定认股权证公允价值的主要不可观察输入是90分配给Austerlitz II初始业务合并完成的成功概率百分比(上文进一步讨论)。
后盾协议
支持协议被认为是书面期权,并按公允价值计入。我们使用Black-Scholes期权定价公式来确定支持协议的公允价值,这被认为是第二级公允价值衡量标准。该价值是根据Austerlitz I和Trebia的普通股价格、后盾协议预计未完成的时间、无风险利率以及Austerlitz I和Trebia的相关普通股的波动性来计算的。
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下表汇总了截至三个月和六个月的3级资产和负债的公允价值变动情况,这些资产和负债是按经常性基础计量的。2021年6月30日和2020年(百万美元)。
 截至2021年6月30日的三个月
公司债务远期买入订阅奥斯特利茨II
 证券协议协议认股权证总计
公允价值,期初$35.8 $13.9 $0.7 $36.1 $86.5 
结算确认收益(1)1.5  — — 1.5 
计入收益的净估值亏损(1) (5.8)7.2 (11.4)(10.0)
公司债务证券的结算(37.3)   (37.3)
公允价值,期末$ $8.1 $7.9 $24.7 $40.7 
 截至2020年6月30日的三个月
公司债务远期买入
 证券协议总计
公允价值,期初$26.1 $ $26.1 
计入收益的净估值收益(1) 12.5 12.5 
计入其他综合收益的净估值收益(2)7.8  7.8 
公允价值,期末$33.9 $12.5 $46.4 
 截至2021年6月30日的6个月
公司债务远期买入订阅奥斯特利茨II
 证券协议协议认股权证总计
公允价值,期初$35.2 $136.1 $169.6 $ $340.9 
结算确认收益(1)1.5  1.5 
计入收益的净估值(亏损)收益(1) (27.4)16.8 (4.9)(15.5)
重新分类为PaySafe和PaySafe权证的权益法投资 (100.6)(178.5) (279.1)
购买Austerlitz II权证   29.6 29.6 
计入其他综合收益的净估值收益(2)0.6    0.6 
赎回公司债务证券(37.3)   (37.3)
公允价值,期末$ $8.1 $7.9 $24.7 $40.7 
 截至2020年6月30日的6个月
公司债务远期买入
 证券协议总计
公允价值,期初$19.2 $ $19.2 
计入收益的净估值收益(1) 12.5 12.5 
计入其他综合收益的净估值收益(2)14.7  14.7 
公允价值,期末$33.9 $12.5 $46.4 
_____________________________________
(1)计入已确认损益的简明综合经营报表净额
(2)计入投资和其他金融工具的未实现收益,合并综合全面(亏损)收益表的净额(不包括对未合并关联公司的投资)
当不可观察到的投入对公允价值计量或多或少变得重要或估值技术发生变化时,就会发生转入或转出3级公允价值类别的情况。*在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月内,2级和3级之间没有转移。
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截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月,我们的简明综合全面(亏损)收益表上的投资和其他金融工具的所有未实现收益,净额(不包括对未合并附属公司的投资)都与被视为3级公允价值计量的固定到期日证券有关。
有关我们投资组合公允价值的更多信息包括在附注D中。
应收贸易账款和应收票据的账面价值因其短期性质而接近公允价值。我们应付票据的公允价值计入票据F。

注D-投资
股权证券
包括在确认损益中的权益证券收益,简明综合经营报表中的净额包括以下几个方面的内容:三个和六个截至2021年6月30日和2020年6月30日的月份(单位:百万):
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
 2021202020212020
期内确认的股权证券净收益(亏损)$148.3 $578.9 $(169.3)$1,263.8 
减去:期内已确认的出售或转让股权证券的净收益(亏损)6.5 53.0 (21.8)180.8 
报告期内确认的截至报告日仍持有的股权证券的未实现收益(亏损)$141.8 $525.9 $(147.5)$1,083.0 

对未合并附属公司的投资
截至2021年6月30日和2020年12月31日,使用权益会计法记录的未合并附属公司的投资包括以下内容(以百万计):
 
2021年6月30日的所有权
六月三十日,
2021
十二月三十一日,
2020
邓白氏(Dun&BradStreet)15.8 %$580.0 $653.2 
PaySafe(1)7.5 %823.0  
最佳蓝色20.0 %272.5 279.8 
美国人寿19.8 %114.3 121.1 
其他五花八门198.9 398.9 
总计 $1,988.7 $1,453.0 
_____________________________________
(1)代表本公司在PaySafe的直接和间接权益。

年度未合并联属公司的权益(亏损)收益三个和六个截至2021年6月30日和2020年6月30日的月份包括以下内容(以百万为单位):
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
 2021202020212020
邓白氏(Dun&BradStreet)$(9.2)$(55.5)$(15.6)$(45.4)
塞里迪安(1)   1.5 
最佳蓝色(4.2) (8.2) 
参议员JV 138.1 (1.2)79.3 
美国人寿(1.1)(3.5)(7.0)(3.5)
其他5.7 (21.6)77.1 (27.1)
总计$(8.8)$57.5 $45.1 $4.8 
_____________________________________
(1)截至2020年6月30日的6个月的金额代表公司在2020年3月31日开始的投资会计变更之前的截至2020年3月31日的三个月中公司在Ceridian公司收益中的权益。
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邓白氏(Dun&BradStreet)
根据市场报价,我们持有邓白氏普通股的总价值为$。1.5截至2021年6月30日,10亿美元。
截至2021年6月30日,我们持有邓白氏已发行普通股的不到20%,但继续根据权益法核算我们的投资,因为我们继续施加重大影响:(A)通过我们的15.8%的所有权,(B)因为我们的某些高级管理层和董事在D&B的董事会任职,以及(C)因为我们与其其他股权赞助商签订了一项协议,这些赞助商总共拥有超过50据此,我们同意就所有与邓白氏董事会董事选举有关的事项进行集体投票,为期三年。
从2021年1月1日起,D&B改变了会计原则,以消除其国际业务的滞后会计,他们认为这是更可取的。会计政策的变化是由D&B追溯应用的。会计原则的变化对我们的经营业绩或财务状况没有实质性影响,并适用于我们在D&B投资的本期会计。
邓白氏公司在我们的简明综合资产负债表和营业报表中分别包括对未合并关联公司的投资和未合并关联公司的收益(亏损)权益中的相关日期和时间段的汇总财务信息如下。截至2020年6月30日的三个月和六个月的财务信息是D&B的前母公司Star Parent,L.P.(“Star Parent”)的财务信息,在D&B于2020年7月首次公开募股之前,公司通过该母公司进行投资。
 六月三十日,
2021
十二月三十一日,
2020
(单位:百万)
流动资产总额$624.2 $874.4 
商誉和其他无形资产净额8,378.4 7,672.7 
其他资产857.8 673.2 
总资产$9,860.4 $9,220.3 
流动负债$972.9 $828.1 
长期债务3,545.8 3,255.8 
其他非流动负债1,693.1 1,552.5 
总负债6,211.8 5,636.4 
总股本3,648.6 3,583.9 
负债和权益总额$9,860.4 $9,220.3 

截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
 2021202020212020
(单位:百万)
总收入$520.9 $418.7 $1,025.4 $814.4 
所得税前亏损(8.5)(203.0)(42.2)(203.6)
净损失(50.8)(174.7)(74.1)(100.4)
优先股应占股息和非控制性利息支出(0.9)(33.3)(2.6)(65.7)
邓白氏银行的净亏损(51.7)(208.0)(76.7)(166.1)


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最佳蓝色
2020年9月15日,我们完成了我们的美元289.0在最佳蓝图上投资百万美元。以下是我们的简明综合资产负债表和营业报表中分别包含在对未合并关联公司的投资和未合并关联公司的收益(亏损)权益中的相关日期和时间段的最佳Blue的财务信息摘要。
六月三十日,
2021
十二月三十一日,
2020
(单位:百万)
流动资产总额$56.6 $38.0 
商誉和其他无形资产净额1,773.7 1,831.3 
其他资产101.5 100.1 
总资产$1,931.8 $1,969.4 
流动负债$33.9 $28.9 
长期债务493.5 493.0 
其他非流动负债97.7 105.0 
总负债625.1 626.9 
可赎回会员权益578.0 578.0 
额外实收资本817.4 813.0 
留存赤字(88.7)(48.5)
可赎回会员的全部权益和权益1,306.7 1,342.5 
总负债、可赎回会员的利息和权益$1,931.8 $1,969.4 

 截至2021年6月30日的三个月截至2021年6月30日的6个月
(单位:百万)
总收入$44.3 $85.9 
营业亏损(13.9)(31.1)
净损失(18.7)(40.2)


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PaySafe
2021年3月30日,我们结束了对PaySafe的投资。我们将我们对PaySafe的投资计入权益法投资。
根据市场报价,我们直接和间接持有PaySafe普通股的总价值为$654.5截至2021年6月30日,100万。
截至2021年6月30日,我们持有的PaySafe未偿还普通股权益不到20%,但我们根据权益法核算我们的投资,因为我们继续施加重大影响:(A)通过我们的7.5(B)因为我们的某些高级管理层和董事在PaySafe董事会任职,包括我们的董事会主席William P.Foley II,他也是PaySafe董事会主席,以及(C)因为我们与其他股权投资者签订了一项协议,根据该协议,我们有权任命PaySafe的多数董事或就选举PaySafe多数董事的问题征求我们的意见。(B)因为我们的某些高级管理层和董事是PaySafe董事会的成员,包括我们的董事会主席William P.Foley II,他也是PaySafe董事会的主席。
截至2021年6月30日,有一美元567.8我们记录的对PaySafe的直接投资金额与PaySafe净资产中本公司标的权益的应课税额之间存在100万美元的差额。我们目前正在评估对这种差异的会计处理。
我们在PaySafe的收益或亏损中报告权益时,会有三个月的滞后。由于交易完成的时间以及我们对PaySafe的报告滞后,PaySafe在截至2021年6月30日的三个月和六个月的运营业绩中没有计入PaySafe的收益或亏损权益。PaySafe在我们的简明综合资产负债表中的未合并关联公司投资中包含的相关日期和时间段的资产负债表汇总信息如下所示。
 三月三十一号,
2021
(单位:百万)
流动资产总额$1,978.0 
商誉和其他无形资产净额4,929.0 
其他资产70.5 
总资产$6,977.5 
流动负债$1,757.0 
长期债务2,052.6 
其他负债425.2 
总负债4,234.8 
总股本2,742.7 
负债和权益总额$6,977.5 


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美国人寿
2020年3月18日,我们完成了我们的美元125.0在美国人寿合资企业中投资100万美元。我们将我们对ameriLife的投资作为权益法投资进行核算,并在ameriLife的收益或亏损中报告三个月后的权益。因此,我们截至2021年6月30日的三个月和六个月的净收益包括我们在截至2021年3月31日的三个月和六个月的亏损中的权益,我们在截至2020年6月30日的三个月和六个月的净收益包括我们在2020年3月18日至2020年3月31日期间的美国人寿亏损中的权益。在我们的简明综合资产负债表和营业报表中,美国人寿的相关日期和时间段的汇总财务信息分别包括在未合并关联公司的投资和未合并关联公司的收益(亏损)权益中。
 三月三十一号,
2021
9月30日,
2020
(单位:百万)
流动资产总额$132.0 $108.5 
商誉和其他无形资产净额1,593.9 1,370.4 
其他资产23.4 16.4 
总资产$1,749.3 $1,495.3 
流动负债$79.3 $53.1 
长期债务798.0 645.2 
其他非流动负债27.1 14.7 
总负债904.4 713.0 
会员权益577.8 607.4 
非控股权益-不可赎回267.1 174.9 
会员权益总额844.9 782.3 
总负债和会员权益$1,749.3 $1,495.3 

 截至2021年3月31日的三个月2020年3月18日至2020年3月31日截至2021年3月31日的6个月
(单位:百万)
总收入$149.3 $14.7 $280.3 
营业收入(亏损)26.6 (16.1)24.2 
净收益(亏损)14.2 (16.9)0.5 
可归因于非控股权益的收入19.8 0.4 30.9 
可归因于美国人寿的净亏损(5.6)(17.3)(30.4)

固定期限证券
 如附注A所述,我们收到了Colt公司债务证券的全额付款,截至2021年6月30日,我们没有持有固定到期日证券。我们于2020年12月31日可供出售的固定到期日证券的账面金额和公允价值如下:
 2020年12月31日
 携带
价值
成本基础未实现
收益
未实现
损失
公平
价值
 (单位:百万)
可供出售的固定期限证券:     
公司债务证券$35.2 $22.0 $13.2 $ $35.2 
*总计$35.2 $22.0 $13.2 $ $35.2 
 
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可供出售的固定到期日证券的成本基础包括从购买之日起在收益中确认的摊销溢价或折价和其他非临时性减值的调整。在截至2021年和2020年6月30日的6个月内,我们发生了不是与公司债务证券相关的非临时性减值费用。
公允价值难以确定的股权证券投资
我们对QOMPLX优先股的投资按成本减去减值计算。如果有的话,加上或减去在有序的市场交易中可观察到的价格变化引起的变化。截至2021年6月30日,我们有$30.0我们对QOMPLX股权的投资记录了100万美元,这笔投资包括在我们的合并资产负债表上的其他长期投资和非流动资产中。我们没有记录到我们对QOMPLX的投资有任何上调或下调。

注:E-可变利息实体
本公司于正常业务过程中,从事涉及可变权益实体(“VIE”)的若干活动,该等实体为法人实体,而一群股权投资者个别地缺乏任何控股权益的特征。VIE的主要受益者通常是既有权力指导对VIE的经济表现最重要的活动,又有义务承担可能对VIE产生重大影响的损失或收益的企业。本公司评估其于若干实体的权益,以确定该等实体是否符合VIE的定义,以及本公司是否为主要受益人,并应根据其于成立时及当情况有变而需要重新考虑时所持有的可变权益合并该实体。如果本公司被确定为VIE的主要受益人,它必须将VIE作为一家合并的子公司进行核算。如果本公司被确定不是VIE的主要受益者,但持有该实体的可变权益,则该等可变权益将根据被认为适当的会计准则入账。截至2021年6月30日和2020年12月31日,我们不是任何VIE的主要受益者。
未整合的VIE
下表汇总了截至2021年6月30日和2020年12月31日本公司持有的与可变权益相关的精选信息,我们不是这些信息的主要受益者:
2021年6月30日2020年12月31日
 总资产最大暴露量总资产最大暴露量
 (单位:百万)
对未合并附属公司的投资$146.1 $146.1 $299.7 $299.7 
PaySafe管道订阅  169.6 169.6 
远期购买协议8.1 8.1 136.1 136.1 
后盾协议10.0 10.0   

对未合并附属公司的投资
截至2021年6月30日,我们在某些未合并的附属公司中持有可变权益,主要包括我们对FTAC、Trebia、Austerlitz I和Austerlitz II赞助商的投资,以及主要在医疗保健相关实体中持有少数股权的基金。CANAE没有权力指导对这些未合并附属公司的经济表现产生最重大影响的活动;因此,我们不是主要受益者。
这些投资和基金面临的主要风险是标的被投资人的信用风险。我们不向这些VIE提供任何隐含或显式的流动性担保或本金担保。该等资产计入简明综合资产负债表上未合并联属公司的投资,并按权益会计方法入账。
有关我们对未合并附属公司投资的会计处理的进一步讨论,请参见附注D。
远期购买、认购和支持协议
除了远期购买协议、轻便认购协议和后盾协议外,公司还对FTAC、Trebia Austerlitz I和Austerlitz II的赞助商进行了投资,这些被认为是VIE,我们不是这些VIE的主要受益者,并包括在对未合并附属公司的投资中。远期购买协议、轻便认购协议和后盾协议所代表的资产作为股权投资入账。
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根据ASC 321或书面期权发行的证券。有关股权证券和书面期权会计的详细信息,请参阅附注C和D。

注F-应付票据
应付票据包括以下内容:
 六月三十日,
2021
十二月三十一日,
2020
 (单位:百万)
99定期贷款$14.4 $16.8 
99辆左轮车 5.0 
2020年保证金安排  
FNF旋转器  
布拉萨达州际贷款12.9 13.1 
其他24.2 28.6 
应付票据,总计$51.5 $63.5 
减去:应付票据,当期26.8 11.3 
长期应付票据$24.7 $52.2 
于2021年6月30日,我们的未偿还应付票据的账面价值接近公允价值。根据州际信贷协议,99餐厅信贷安排及B票据、发展贷款及信用额度贷款各自的账面值(定义见下文)大致公允价值,因为该等贷款为浮动利率工具,每月重置期间反映当时的市场利率。循环信贷安排被认为是二级金融负债。根据州际信贷协议,固定利率A票据,定义如下,接近2021年6月30日的公允价值。
2020年保证金安排
于二零二零年十一月三十日,本公司间接全资特殊目的附属公司Cannae Funding C,LLC(“借款人1”)与本公司间接全资拥有特殊目的附属公司Cannae Funding D,LLC(“借款人2”,连同借款人1,“借款人”)与贷款人不时与贷款人及加拿大皇家银行订立保证金贷款协议(“2020年保证金融资”)。本公司同时为2020年保证金融资的每一贷款人的利益订立担保(“担保协议”),据此,本公司绝对、无条件及不可撤销地担保借款人在2020年保证金融资项下的所有责任,为期最多一年,以(I)满足贷款协议项下贷款人承担责任的先决条件(该等条件已获满足之日,即“截止日期”)为准或(Ii)根据2020年保证金安排,借款人最初最高可借入$100.02000万美元的循环贷款,并在符合某些条款和条件的情况下,可以对2020年保证金安排进行修订,以借入最多$500.0来自同一初始贷款人和/或额外贷款人的循环贷款(包括初始循环贷款),其条款和条件与初始循环贷款基本相同。2020年保证金安排将在截止日期36个月的周年纪念日到期。2020年保证金安排项下所有未偿还金额按季度计息,年利率等于三个月期伦敦银行同业拆借利率加适用保证金。除非借款人选择以现金支付利息或超过累计上限,否则利息将以实物支付。借款人在2020年保证金安排下的债务将以(I)的优先留置权为抵押。6,000,000普通股,面值$0.01每股(“Ceridian普通股”),公司出资给借款人1的Ceridian,以及(Ii)19,000,000普通股,面值$0.0001D&B的每股(“DNB普通股”),公司出资给借款人2。借款人也可以酌情向借款人24,000,000Ceridian普通股和/或11,000,000在一定的通知、担保、日均成交量等要求的前提下,DNB普通股股票作为循环贷款的抵押品在截止日期后不定期发行。2020融资融券要求借款人保持一定的贷款与价值比率(基于Ceridian普通股和DNB普通股的价值)。如果借款人未能维持这样的贷款与价值比率,借款人必须根据贷款协议提供额外的现金抵押品和/或选择偿还部分循环贷款,或出售Ceridian普通股和/或DNB普通股,并使用出售所得款项预付部分循环贷款。
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截至2021年6月30日,有不是未偿还余额和$100.02020年保证金安排下的1.8亿美元容量,并可选择将容量增加到$500.0修正后为400万美元。
99间食肆信贷安排
2018年12月21日,99餐厅的直接全资子公司99餐厅有限责任公司(99 Restaurants LLC)与第五第三银行(Five Third Bank)和其他贷款人签订了经不时修订的信贷协议(“99餐厅信贷安排”)。99食肆信贷安排提供(I)最高1,000元的循环贷款。15.0百万美元(“99左轮车”),到期日为2023年12月21日;(Ii)最高定期贷款为$37.0未偿还本金余额按月分期付款至2023年11月30日,到期日为2023年12月21日;及(Iii)最高发展信用额度贷款(“99 DLOC贷款”),最高限额为$99(“99 DLOC贷款”),按月分期偿还至2023年11月30日;及(Iii)最高发展信用额度贷款(“99 DLOC贷款”)。10.099信贷安排的利息由我们选择,适用保证金为(X)2.5%(2.50(Y)基本利率贷款的年息(%)。(Y)3.5厘((Y)年息)。(Y)(Y)年息(%)。3.50LIBOR贷款的年利率(%)。99餐厅信贷安排还允许99家餐厅有限责任公司申请最高100美元的贷款。(99餐厅信贷安排还允许99家餐厅有限责任公司申请最高美元的贷款。)5.01000万美元的信用证承诺和美元2.5作为行政代理,来自第五第三银行的2500万英镑的Swingline债务。99间食肆有限责任公司在99间食肆信贷安排下的责任,由99间食肆提供担保。99餐厅信贷安排必须遵守这类融资惯用的肯定、否定和金融契约,其中包括对借款人设定留置权、出售资产、产生债务、限制付款和与附属公司进行交易等方面的限制。在这方面,99餐厅信贷安排必须遵守这类融资的惯例,包括对借款人设定留置权、出售资产、产生债务、限制付款和与附属公司进行交易等方面的限制。99餐厅信贷安排包括此类设施的惯例违约事件(如果适用,具有惯例宽限期)。99餐厅信贷安排规定,一旦发生违约事件,第五第三银行作为行政代理,可以(I)宣布立即到期和应付贷款的本金、任何和所有应计和未付利息以及所有其他欠款,(Ii)终止贷款承诺,以及(Iii)行使第五第三银行或贷款人根据贷款文件可获得的所有其他权利和补救措施。在二零二零年十二月一日,99食肆有限责任公司就99食肆信贷安排订立豁免、同意及修订协议,并根据该协议支付款项,而99 Revolver下的借款能力则永久减少$7.599亿美元,99 Revolver下的借款能力将再减少美元2.52021年,适用保证金增加了1.00对于基本利率贷款和伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)贷款,贷款人提供99 DLOC贷款的承诺已终止,并在2021年第二季度之前增加或免除了某些金融契诺,以及其他变化。
截至2021年6月30日,99定期贷款和99 Revolver的利息按月支付。4.63%和6.75%,并且有$6.599 Revolver下的总借款能力为百万美元。
布拉萨达州际贷款
2016年1月29日,FNF NV Brasada,LLC,一家俄勒冈州有限责任公司,Cannae(以下简称NV Brasada)的多数股权子公司,达成了一项总借款能力为#美元的信贷协议。17.0100万美元(“州际信贷协议”),最初是作为贷款人与级联银行签订的。州际信贷协议规定(I)美元12.5百万美元收购贷款(“收购贷款”)。2018年6月13日,对州际信贷协议进行了修改,增加了额外的信贷额度$3.6(“C票”),并将级联银行的贷款转让给第一州际银行。根据收购贷款,NV Brasada执行了一笔美元的贷款。6.3百万美元(“一张钞票”),利息利率为1%。4.51年息%,于债券发行十周年时到期,另加1美元6.3百万欧元(“B票据”),按伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加码计息225两个基点,每月调整,于其发行十周年时到期。NV Brasada根据收购贷款每月支付相等的本金和利息。州际贷款由NV Brasada拥有的某些单户住宅地块和NV Brasada拥有的某些其他运营资产担保,这些地块可以出售用于建筑。公司不根据州际信贷协议提供任何担保或股票质押。
截至2021年6月30日,B票据、C票据和信用额度贷款的利息为。2.35%.
FNF旋转器
2017年11月17日,富达国家金融公司(Fidelity National Financial,Inc.)向戛纳发行了本金总额高达美元的左轮手枪票据。100.0百万美元(“FNF革命者”)。根据FNF Revolver的规定,FNF可以向我们提供一笔或多笔贷款,增量为美元1.0100万美元,最高可达美元100.0任何时候都有100万的未偿还债务。FNF Revolver按LIBOR加码计息。450*个基点,在伦敦银行间同业拆借利率到期五年期纪念FNF革命者的日期。到期日会自动延长五年期除非FNF或Cannae另有规定,否则可自行决定不续签条款。
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截至2021年6月30日,中国有不是FNF Revolver项下的未偿还余额为#美元100.0百万剩余借款能力。
2021年6月30日应付票据本金总额如下(单位:百万):
2021年(剩余)$4.2 
202226.6 
20238.2 
20240.9 
20250.6 
此后12.0 
总计$52.5 

注G-承诺和或有事项
法律或有事项
在正常业务过程中,我们涉及与我们的业务相关的各种悬而未决和威胁的诉讼和监管事宜,其中一些包括惩罚性或惩罚性赔偿索赔。我们的普通诉讼包括所谓的集体诉讼,这些诉讼提出了与我们业务的各个方面有关的指控。我们也不时收到各州和联邦监管机构要求提供信息的请求,其中一些采取民事调查要求或传票的形式。其中一些监管调查可能导致对违反规定的罚款进行评估,或与此类当局达成和解,要求采取各种补救措施。我们相信,除了以下讨论的行动(如果有的话)外,任何行动都不会偏离与我们业务相关的常规诉讼或监管调查。
我们的餐饮集团公司是在日常业务过程中不时出现的各种法律程序中的被告,包括与伤害或不当死亡有关的索赔,该法律允许某人因醉酒者在酒店被错误地提供酒精饮料而造成的任何伤害而起诉我们。这些诉讼包括:餐厅的个人和据称集体诉讼,指控违反联邦和州雇佣、特许经营和其他法律的个人或集体诉讼,以及客人或员工对疾病、伤害或其他食品质量、健康或运营问题的索赔。我们的餐饮集团公司还必须遵守与雇佣实践和政策以及食品和酒类的制造、准备和销售有关的广泛的政府法律法规。我们还可能因客户信用卡或借记卡信息的实际或据称被盗而受到诉讼和其他诉讼,以及信用卡网络罚款和处罚。
我们在作出权责发生及披露决定时,会持续检讨诉讼及其他法律及监管事宜(统称“法律程序”)。在评估合理可能和可能的结果时,管理层根据其对最终结果的评估做出决定,假设所有上诉都已用尽。对于已确定损失既可能又可合理估计的法律诉讼,将记录基于已知事实的、代表我们最佳估计的责任。截至2021年6月30日和2020年12月31日,我们用于法律诉讼和解的应计项目不被认为是重大的。实际损失可能与记录的金额大不相同,我们未决的法律诉讼的最终结果通常还无法确定。虽然其中一些问题可能会在任何特定时期出现不利结果时对我们的经营业绩或现金流产生重大影响,但目前,我们不相信目前悬而未决的法律诉讼的最终解决方案,无论是单独解决还是整体解决,都不会对我们的财务状况、经营结果或现金流产生重大不利影响。
2020年9月23日,代表Cannae Holdings,Inc.诉William P.Foley,II等人向特拉华州衡平法院提起了名为俄克拉荷马消防员养老金和退休系统的股东派生诉讼,指控该公司、公司某些董事会成员和高级管理人员以及经理违反了与公司管理服务协议相关的受托责任。原告进一步指控董事会违反了他们的受托责任,批准了与Ceridian首次公开发行(IPO)相关的奖金,并于2018年8月批准了一项投资成功激励计划(Investment Success Incentive Plan)。在提出申诉的同时,原告还提出了一项动议,要求对寻求使管理服务协议无效的罪名做出部分简易判决。2021年1月27日,本公司签订了一项管理服务协议修正案,原告撤回了部分简易判决的动议,认为这是没有意义的。2021年2月1日,法院判决原告简易判决动议撤回,驳回原告诉状的相关罪名。2021年2月18日,我们的董事会成立了一个特别诉讼委员会(“SLC”),成员包括,并已授权SLC,除其他事项外,调查和评估
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诉讼中声称的索赔和指控。董事会亦已授权SLC考虑及决定起诉诉讼中声称的索偿是否符合本公司及其股东的最佳利益,以及本公司应就诉讼采取何种行动。2021年3月9日,法院发布了一项规定的命令,将诉讼暂缓六个月,以允许SLC调查、审查和评估诉讼中或与诉讼有关的事实、情况和索赔,并确定公司对此的回应。被告将在诉讼中对剩余的索赔进行激烈的抗辩。
无条件购买义务
我们有一些无条件的购买义务,主要是在我们的餐饮集团部门。这些采购义务与不同的供应商有关,主要与食品和饮料义务有关,其中关于合同期限的固定承诺以及每年可能波动的价格调整的采购量。我们使用截至2021年6月30日的历史和预计数量和定价来确定债务的金额。截至2021年6月30日的购买义务如下(单位:百万):
2021年(剩余)$43.3 
202214.7 
20238.7 
20247.1 
20255.9 
此后6.8 
购买承诺总额$86.5 

注H-段信息
有关我们的可报告部门的汇总财务信息显示在下表中。
2021年3月30日,我们结束了对PaySafe的投资。我们将我们对PaySafe的投资作为权益法投资进行核算,并在PaySafe的收益或亏损中报告我们的权益,这一报告的滞后时间为三个月。由于我们在2021年第一季度末结束了对Paysafe的投资,并在三个月后记录了我们在Paysafe收益或亏损中的份额,因此在截至2021年6月30日的三个月或六个月的运营业绩中,Paysafe的收益或亏损中没有计入股本。我们预计我们的首席运营决策者将审查PaySafe的全部财务结果,以评估公司的业绩和分配资源。因此,我们预计将在2021年第三季度将PaySafe的全部财务业绩包括在下表中,同时记录我们在PaySafe 2021年第二季度收益或亏损中的比例份额。
从截至2021年3月31日的三个月开始,美国人寿超过了ASC 280规定的某些量化门槛细分市场报告我们开始认为“美国人寿”是一个需要报告的部分。我们在2020年3月18日对ameriLife进行了初步投资。我们将我们对ameriLife的投资作为权益法投资进行核算,并在ameriLife的收益或亏损中报告三个月后的权益。
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截至2021年6月30日及截至2021年6月30日的三个月:
 餐饮集团邓白氏(Dun&BradStreet)最佳蓝色美国人寿公司和其他关联消除总计
 (单位:百万)
餐厅收入$189.9 $ $ $ $ $ $189.9 
其他营业收入 520.9 44.3 149.3 12.5 (714.5)12.5 
来自外部客户的收入189.9 520.9 44.3 149.3 12.5 (714.5)202.4 
利息、投资和其他收入,包括确认的损益,净额1.0 12.6   273.5 (12.6)274.5 
总收入和其他收入190.9 533.5 44.3 149.3 286.0 (727.1)476.9 
折旧及摊销5.6 152.3 34.4 19.1 0.8 (205.8)6.4 
利息支出(2.5)(48.0)(7.8)(12.4) 68.2 (2.5)
(亏损)未合并关联公司的所得税前收益和权益收益(亏损)4.3 (8.5)(21.7)14.2 231.5 16.0 235.8 
所得税优惠 43.0 (3.0) 49.3 (40.0)49.3 
(亏损)未合并关联公司的权益前收益(亏损)4.3 (51.5)(18.7)14.2 182.2 56.0 186.5 
未合并关联公司收益(亏损)中的权益 0.7   5.7 (15.2)(8.8)
持续经营净亏损$4.3 $(50.8)$(18.7)$14.2 $187.9 $40.8 $177.7 
资产$496.0 $9,860.4 $1,931.8 $1,749.3 $3,943.6 $(13,541.5)$4,439.6 
商誉53.4 3,331.1 1,237.0 875.1  (5,443.2)53.4 
截至2020年6月30日及截至2020年6月30日的三个月:
 餐饮集团邓白氏(Dun&BradStreet)*企业
以及其他
关联消除总计
 (单位:百万)
餐厅收入$99.4 $ $ $ $99.4 
其他营业收入 418.7 3.2 (418.7)3.2 
来自外部客户的收入99.4 418.7 3.2 (418.7)102.6 
利息投资和其他收入(费用),包括确认的损益,净额(0.1)(122.7)586.5 122.7 586.4 
总收入和其他收入99.3 296.0 589.7 (296.0)689.0 
折旧及摊销6.6 132.7 0.7 (132.7)7.3 
利息支出(1.1)(78.0)0.1 78.0 (1.0)
(亏损)未合并关联公司的所得税前收益和权益收益(亏损)(24.0)(203.0)563.7 203.0 539.7 
所得税(福利)费用 (27.7)131.1 27.7 131.1 
(亏损)未合并关联公司收益中的权益前收益(24.0)(175.3)432.6 175.3 408.6 
未合并关联公司收益(亏损)中的权益(9.7)0.6 122.7 (56.1)57.5 
持续经营的净(亏损)收益$(33.7)$(174.7)$555.3 $119.2 $466.1 
资产$408.0 $8,981.9 $3,380.6 $(8,981.9)$3,788.6 
商誉53.5 2,848.8  (2,848.8)53.5 
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截至2021年6月30日及截至2021年6月30日的6个月:
 餐饮集团邓白氏(Dun&BradStreet)最佳蓝色美国人寿公司和其他关联消除总计
 (单位:百万)
餐厅收入$357.2 $ $ $ $ $ $357.2 
其他营业收入 1,025.4 85.9 280.3 17.1 (1,391.6)17.1 
来自外部客户的收入357.2 1,025.4 85.9 280.3 17.1 (1,391.6)374.3 
利息、投资和其他收入,包括确认的损益,净额1.2 19.5   (38.3)(19.5)(37.1)
总收入和其他收入358.4 1,044.9 85.9 280.3 (21.2)(1,411.1)337.2 
折旧及摊销12.8 302.0 68.6 36.3 1.5 (406.9)14.3 
利息支出(4.9)(96.9)(15.6)(23.6)0.3 136.1 (4.6)
(亏损)未合并关联公司的所得税前收益和权益收益(亏损)(3.7)(42.2)(46.7)0.5 (110.2)88.4 (113.9)
所得税优惠 33.2 (6.5) (12.7)(26.7)(12.7)
(亏损)未合并关联公司的权益前收益(亏损)(3.7)(75.4)(40.2)0.5 (97.5)115.1 (101.2)
未合并关联公司收益(亏损)中的权益 1.3   75.8 (32.0)45.1 
持续经营净亏损$(3.7)$(74.1)$(40.2)$0.5 $(21.7)$83.1 $(56.1)
资产$496.0 $9,860.4 $1,931.8 $1,749.3 $3,943.6 $(13,541.5)$4,439.6 
商誉53.4 3,331.1 1,237.0 875.1  (5,443.2)53.4 
截至2020年6月30日及截至6月30日的6个月:
 餐饮集团邓白氏(Dun&BradStreet)*企业
以及其他
关联消除总计
 (单位:百万)
餐厅收入$269.3 $ $ $ $269.3 
其他营业收入 814.4 6.3 (814.4)6.3 
来自外部客户的收入269.3 814.4 6.3 (814.4)275.6 
利息投资和其他收入,包括确认的损益,净额7.7 (33.1)1,496.0 33.1 1,503.7 
总收入和其他收入277.0 781.3 1,502.3 (781.3)1,779.3 
折旧及摊销14.3 267.1 1.4 (267.1)15.7 
利息支出(4.2)(161.0)(0.6)161.0 (4.8)
(亏损)未合并关联公司的所得税前收益和权益收益(亏损)(44.9)(203.6)1,444.8 203.6 1,399.9 
所得税(福利)费用 (101.9)300.5 101.9 300.5 
(亏损)未合并关联公司收益中的权益前收益(44.9)(101.7)1,144.3 101.7 1,099.4 
未合并关联公司收益(亏损)中的权益(14.9)1.2 65.1 (46.6)4.8 
持续经营的净(亏损)收益$(59.8)$(100.5)$1,209.4 $55.1 $1,104.2 
资产$408.0 $8,981.9 $3,380.6 $(8,981.9)$3,788.6 
商誉53.5 2,848.8  (2,848.8)53.5 

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简明综合财务报表附注(未经审计)-




我们细分市场中的活动包括以下内容:
餐饮集团。这一细分市场包括O‘Charley’s、99家餐厅、传奇烘焙和VIBSQ的运营,我们在这些餐厅中有。65.4%, 88.5%, 100%和100分别占所有权权益的1%。O‘Charley’s、99家餐厅、传奇烘焙、VIBSQ及其附属公司是O‘Charley餐厅概念、九十九餐厅餐厅概念、传奇烘焙面包店以及乡村酒店和贝克广场餐厅概念的所有者和经营者。
邓布拉斯特里特。这一部分由我们的客户组成15.8邓白氏律师事务所(Dun&BradStreet)1%的所有权权益。邓白氏律师事务所是全球领先的商业决策数据和分析提供商。其使命是提供一个全球信任网络,使客户能够将不确定性转化为信心,将风险转化为机遇,将潜力转化为繁荣。客户将D&B值得信赖的端到端解决方案嵌入到他们的日常工作流程中,以提高销售队伍的生产力,了解关键市场,为商业信贷决策提供信息,并确认供应商在财务上是可行的,并符合法律和法规。Dun&BradStreet的解决方案通过提供专有和精心策划的数据和分析来支持其客户的关键任务业务运营,以帮助推动明智的决策和改进的结果。截至2020年12月31日,Dun&BradStreet的全球商业数据库包含超过420百万条商业记录。我们的首席运营决策者审查邓白氏公司的全部财务业绩,以评估业绩和分配资源。因此,我们认为Dun&BradStreet是一个需要报告的部门,并在上表中包含了我们最初投资后Dun&BradStreet的全部业绩。我们使用权益会计方法对Dun&BradStreet进行核算,因此其结果不会合并到我们的账户中。因此,我们在报告中介绍了Dun&BradStreet的淘汰结果。关联消除以上片段介绍的这一部分。有关我们在邓白氏的投资和相关会计的进一步讨论,请参见附注D。
最佳蓝色。此细分市场由我们的20.0我们于2020年9月15日收购了Optimal Blue的%所有权权益。Optimal Blue是二级市场解决方案和可操作数据服务的领先提供商。他们运营着一个软件即服务、基于订阅的抵押贷款市场,支持住宅抵押贷款市场的发起人和投资者网络。该市场提供了银行、信用社和抵押贷款经纪公司在整个抵押贷款处理生命周期中使用的一系列重要功能。最佳蓝超过ASC 280规定的某些定量阈值细分市场报告我们的首席运营决策者为了评估业绩和分配资源,审查了Optimal Blue的财务结果。因此,我们认为最佳蓝色是一个可报告的部门,并已将最佳蓝色的运营结果包括在上表中。我们使用权益会计方法计算最佳Blue,因此它的结果不会合并到我们的结果中。相应地,我们在关联消除以上片段介绍的这一部分。有关我们在最佳Blue和相关会计方面的投资的进一步讨论,请参见附注D。
美国人寿。此细分市场由我们的19.8美国人寿的%所有权权益。AmeriLife是营销和分销人寿、健康和退休解决方案的领先者。AmeriLife与美国领先的保险公司合作,通过一个由保险代理人和顾问、营销组织和保险代理地点组成的全国分销网络,为客户提供价值和质量。AmeriLife超过ASC 280规定的某些数量阈值细分市场报告我们的首席运营决策者为了评估业绩和分配资源,审查了ameriLife的财务结果。因此,我们认为ameriLife是一个需要报告的部门,并已将ameriLife的运营结果包括在上表中。我们将我们对美国人寿的投资计入权益法投资,因此它的结果不会合并到我们的账户中。因此,我们在报告中提出了ameriLife公司业绩的取消。关联消除以上片段介绍的这一部分。有关我们在ameriLife的投资和相关会计的进一步讨论,请参见附注D。我们在美国人寿的收益或亏损中报告我们的权益有三个月的滞后。截至2021年6月30日的三个月和六个月,我们的净收益和上面的分部表分别包括我们在2020年12月31日至2021年3月31日和2020年9月30日至2021年3月31日期间美国人寿亏损中的权益。
公司和其他公司。这一不报告的部门包括我们在某些受控投资组合公司和其他股权投资的运营中的份额、公司控股公司的活动以及某些公司间的抵销和税收。

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注:我-补充现金流信息
以下是关于某些现金支付以及某些非现金投资和融资活动的补充现金流量信息。
截至6月30日的六个月,
 20212020
 (单位:百万)
期内支付的现金: 
利息$2.8 $3.1 
所得税64.8 0.2 
经营租约19.5 21.5 

注J-持有待售资产
在截至2021年6月30日的6个月里,我们开始了处置过程。由于公司计划出售传奇烘焙公司、VIBSQ公司和RC公司,截至2021年6月30日,我们已将每一家公司的资产和负债归类为在我们的简明综合资产负债表上持有待售的资产和负债。
各主要类别资产及负债的账面值列述如下,该等资产及负债是归入分类为持有待售的出售集团的一部分:
2021年6月30日
 (单位:百万)
资产 
现金和现金等价物$4.1 
贸易应收账款净额8.7 
库存9.8 
财产和设备,净值33.2 
使用权资产16.8 
无形资产21.4 
其他资产17.4 
估值免税额(7.0)
总资产$104.4 
负债
应付账款和其他应计负债$24.6 
租赁负债15.7 
其他负债2.8 
总负债$43.1 
我们记录了一美元的损失。7.0由于将传奇烘焙和VIBSQ归类为持有待售,包括在截至2021年6月30日的6个月的简明综合运营报表上的确认损益(净额)中,净额为3.6亿美元。传奇烘焙和VIBSQ包括在餐饮集团部分,RC包括在公司和其他部分。
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第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
本季度报告(“本季度报告”)中包含的非纯粹历史性的10-Q表格(“季度报告”)属于前瞻性陈述,符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法(下称“交易法”)第21E节的定义,包括有关我们对未来的预期、希望、意图或战略的陈述。本文件中包含的所有前瞻性陈述都是基于我们在本新闻稿发布之日获得的信息,我们没有义务更新任何此类前瞻性陈述。必须指出的是,由于许多因素,我们的实际结果可能与本文中包含的前瞻性陈述大不相同,这些因素包括但不限于:总体经济、商业和政治条件的变化,包括金融市场的变化和新型冠状病毒新冠肺炎(以下简称“新冠肺炎”)等大流行爆发导致的条件变化;新冠肺炎爆发的总体影响以及遏制其传播的措施,包括政府或自愿缓解措施的影响,如企业关闭、社会疏远和在家待业命令;我们可能无法找到合适的收购候选者,业务线上的收购不一定局限于我们的传统重点领域,或者整合收购的困难;我们的运营子公司面临着激烈的竞争;与我们从富达国家金融公司(Fidelity National Financial,Inc.)剥离出来相关的风险,包括1940年的投资公司法;与我们的某些管理职能外化给我们的经理相关的风险;以及在“关于前瞻性信息的声明”中详细描述的其他风险, “风险因素”和我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告(我们的“年度报告”)的其他部分以及提交给证券交易委员会的其他文件。

以下讨论应与我们的年度报告一起阅读。

概述
有关我们业务的描述,包括细分市场和最新业务发展的描述,请参阅下面的讨论财务报表基础在本季度报告第I部分第1项所列简明综合财务报表附注A中,通过引用将其并入本第I部分第2项。

业务趋势和状况
邓布拉斯特里特。企业依赖企业对企业数据和分析提供商来提取数据驱动的洞察力并做出更好的决策。例如,在商业贷款和贸易信贷中,容易获得的信用记录的稀缺使得信贷的扩展是一个耗时和不精确的过程。在采购方面,企业面临着日益复杂和全球化的供应链,如果不能有效地进行,评估所有供应商的合规性和生存能力变得困难和昂贵,令人望而却步。在销售和营销方面,企业受益于客户关系管理、营销自动化和销售加速工具的激增,这些工具旨在帮助识别、跟踪和改进客户管理和潜在增长活动。虽然这些工具有助于填补销售漏斗,促进商机的发展,但在销售队伍生产率、有效的客户细分和营销活动激活方面仍存在关键挑战。常见的绊脚石包括不正确或过时的联系信息,重复或不准确的原始图像数据,以及营销技术生态系统中各种平台之间缺乏同步。
D&B帮助其客户解决这些任务关键型业务问题。D&B相信其经营的总目标市场(“TAM”)很大,而且正在增长,而且渗透率明显不足。D&B参与了交互数据公司(IDC)定义的大数据和分析软件市场,IDC代表了从功能上解决决策支持和决策自动化的软件市场的集合。这个市场包括商业智能和分析工具、分析数据管理和集成平台以及分析和性能管理应用程序。在更广泛的数据和分析解决方案市场中,D&B服务于多个不同的市场,包括商业信用数据、销售和营销数据以及治理、风险和合规(GRC)市场,为客户提供决策支持和自动化。随着D&B继续推动其解决方案的创新,随着其数据资产和分析功能的新用例的引入,它预计将解决TAM的更大部分。
D&B认为,全球宏观经济环境中有几个关键趋势促使D&B的TAM进一步增长,并增加了对其解决方案的需求,包括企业越来越多地认识到分析和数据信息业务决策的价值,新技术与新数据集和应用程序的激增推动了数据创建和应用的增长,释放数据价值的分析能力的进步,以及新技术增长推动的业务监管环境中合规要求的提高。
餐饮集团。餐饮业竞争激烈,经常受到以下因素的影响:消费者口味和可自由支配支出模式的变化;总体经济状况的变化;公共安全状况或担忧;人口趋势;天气状况;食品、劳动力、能源和其他运营成本的成本;以及政府监管。州和地方最低工资上调以及购物模式转向电子商务和“即食”杂货店和便利店导致劳动力成本上升,对餐厅业绩产生了负面影响,特别是在该公司运营的休闲和家庭餐饮餐厅。
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目录

餐饮业的特点还包括对新餐厅的高资本投资,以及相对较高的固定或半可变餐厅运营费用。由于固定和半可变费用较高,预计现有餐厅销售额的变化将显著影响餐厅的盈利能力,因为许多餐厅成本和费用预计不会与销售额同步变化。可能影响我们食品和饮料成本的最重要的商品是牛肉、海鲜、家禽和乳制品,它们过去约占我们食品和饮料总成本的一半。一般来说,这些费用的暂时性增加不会转嫁到客人身上;然而,在过去,我们曾调整菜单价格,以补偿更永久性的增加的费用。
每家餐厅的平均周销售额在第一季度和第四季度通常比其他季度更高,我们通常在第一季度和第四季度的运营收入中占不成比例的份额。假日、恶劣天气和其他破坏性条件可能会对一些运营地区的销售量造成季节性影响。
我们未来一段时间的收入将继续受到这些和其他我们无法控制的因素的影响,因此可能会出现波动。
新冠肺炎。2020年3月,新冠肺炎疫情在美国和全世界被宣布为国家卫生紧急状态。由于与新冠肺炎相关的前所未有的社会限制,我们餐饮集团的品牌从2020年3月的最后两周开始大幅减少客人数量,一直持续到年底。为了应对疫情和这些不断变化的情况,我们的餐饮集团品牌在2020年3月下旬关闭了我们几乎所有餐厅的餐厅,几乎所有餐厅都关闭了,直到2020年5月初才能在顾客那里用餐。在此期间,我们的大部分餐厅只在政府法规允许餐厅继续经营的司法管辖区内经营外卖和送货服务,而客人的需求使这些业务可以持续下去。我们暂时关闭了一些餐厅,修改了餐饮集团员工的工作时间,并在整个餐饮集团业务中确定并实施了节约成本的措施。
重新开业的时间和由此带来的客流量因司法管辖区而异。与2020年上半年相比,我们的餐饮集团在2020年下半年经历了客流量和收入的逐步增长;然而,截至2020年12月31日,光顾我们门店的客户数量仍然低于我们的历史水平。根据历史经验,我们的外卖和外卖销售收入有所增加;然而,截至2021年第一季度,我们所有餐厅品牌的可比门店销售额与前几年相比仍然低迷。
与2020年12月新冠肺炎首批可用疫苗不谋而合的是,在我们餐饮集团运营的大多数司法管辖区,对餐厅容量的限制开始放松。此外,美国政府通过直接向美国公民付款,为消费者提供了巨大的刺激。在截至2021年3月31日的三个月里,我们仍然经营着数量有限、容量有限的餐厅。鉴于最近新型新冠肺炎的传播,公众免疫接种率的持续水平、经济复苏的时间以及客人在餐馆就餐的决策发生了变化,这些方面仍然存在不确定性。从截至2021年6月30日的三个月开始,我们开始经历与2020年同期相比的同店销售额增长。然而,与2019年同期相比,同一家门店的销售额仍然较低。
新冠肺炎的爆发和这些应对措施已经并可能继续对我们餐饮集团品牌的客流量、销售和运营成本产生不利影响。有关新冠肺炎对我们餐饮集团的影响的进一步讨论,请参阅经营成果小节 下面.


32

目录

经营成果
综合运营结果
*净收益。下表列出了所示期间的某些财务数据:
 截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
2021202020212020
 (百万美元)
收入:    
餐厅收入$189.9 $99.4 $357.2 $269.3 
其他营业收入12.5 3.2 17.1 6.3 
营业总收入202.4 102.6 374.3 275.6 
运营费用:
餐厅收入成本160.3 100.8 308.0 253.9 
人员成本24.4 23.3 36.4 52.5 
折旧及摊销6.4 7.3 14.3 15.7 
其他运营费用47.5 16.9 87.8 44.8 
商誉减值— — — 7.7 
总运营费用238.6 148.3 446.5 374.6 
营业亏损(36.2)(45.7)(72.2)(99.0)
其他收入(费用):
利息、投资和其他收入0.5 8.3 1.4 10.5 
利息支出(2.5)(1.0)(4.6)(4.8)
确认收益(亏损),净额274.0 578.1 (38.5)1,493.2 
其他收入(费用)合计272.0 585.4 (41.7)1,498.9 
未合并关联公司税前收益(亏损)和权益亏损235.8 539.7 (113.9)1,399.9 
所得税费用(福利)49.3 131.1 (12.7)300.5 
未合并关联公司权益(亏损)前收益(亏损)186.5 408.6 (101.2)1,099.4 
未合并关联公司的权益收益(亏损)(8.8)57.5 45.1 4.8 
净收益(亏损)177.7 466.1 (56.1)1,104.2 
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损)1.3 (9.2)0.6 (18.8)
Cannae控股公司普通股股东应占净收益(亏损)$176.4 $475.3 $(56.7)$1,123.0 
 收入。
截至2021年6月30日的三个月,总收入增加了9980万美元,增幅为97.3%;与2020年同期相比,截至2021年6月30日的六个月总收入增加了9870万美元,增幅为35.8%。
在截至2021年6月30日的三个月里,可归因于Cannae Holdings,Inc.普通股股东的净收益(亏损)减少了2.999亿美元,降幅为62.9%,与2020年同期相比,在截至2021年6月30日的六个月中,净收益(亏损)减少了11.797亿美元,降幅为105.0%。
营收和净收益(亏损)的变化将在下面的细分市场层面进一步详细讨论。
费用。
我们的运营费用主要包括人员成本、餐厅收入成本、其他运营费用以及折旧和摊销。
食肆收入成本包括食物及饮品成本,主要包括牛肉、杂货、农产品、海鲜、家禽及含酒精及不含酒精饮品的成本,扣除供应商折扣及回扣、薪金及与食肆层面活动直接有关的相关成本及开支,以及食肆营运成本(包括食肆层面的入住率及其他营运开支)。
员工成本包括基本工资、佣金、福利、股票薪酬和支付给员工的奖金,是我们最重要的运营费用之一。可直接归因于餐饮集团运营的人员成本计入餐厅收入成本。
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目录

其他运营费用包括租金、专业费用、广告费、差旅费用和运营资产减值。
折旧和摊销费用包括与财产和设备投资以及无形资产摊销有关的折旧。
我们细分市场的费用变化将在下面的细分市场层面进行更详细的讨论。
截至2021年和2020年6月30日的三个月期间,所得税支出(福利)分别为4930万美元和1.311亿美元,截至2021年和2020年6月30日的六个月期间,所得税支出(福利)分别为1270万美元和3.005亿美元。我们的有效税率在截至2021年和2020年6月30日的三个月分别为20.9%和24.3%,在截至2021年和2020年6月30日的六个月分别为11.2%和21.5%。我们的有效税率根据我们对最终所得税责任的估计以及净收益特征的变化而波动,例如营业收入与投资收入或未合并附属公司的收益和亏损的权重。本公司所有期间的有效税率变化主要是由于未合并附属公司的收益(亏损)股本对税前收益(亏损)的不同影响。
其他的。
截至2021年6月30日和6月30日的三个月和六个月的未合并附属公司的股本(亏损)收益2020包括以下内容(以百万为单位):
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
 2021202020212020
邓白氏(Dun&BradStreet)$(9.2)$(55.5)$(15.6)$(45.4)
塞里迪安(1)— — — 1.5 
最佳蓝色(4.2)— (8.2)— 
参议员JV— 138.1 (1.2)79.3 
美国人寿(1.1)(3.5)(7.0)(3.5)
其他5.7 (21.6)77.1 (27.1)
总计$(8.8)$57.5 $45.1 $4.8 
_____________________________________
(1)截至2020年6月30日的6个月的金额代表公司在2020年3月31日开始的投资会计变更之前的截至2020年3月31日的三个月中公司在Ceridian公司收益中的权益。

上表中未合并附属公司截至2021年6月30日的六个月的其他权益(亏损)收益包括公司在FTAC II赞助商记录的收益中的应课税额份额,该收益与赞助商对PaySafe的投资进行了会计核算。
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目录

餐饮集团
下表显示了我们餐饮集团部门的运营结果:
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
 2021202020212020
 (单位:百万)
收入: 
餐厅收入$189.9 $99.4 $357.2 $269.3 
营业总收入189.9 99.4 357.2 269.3 
运营费用:
餐厅收入成本160.3 100.8 308.0 253.9 
人员成本8.9 7.2 17.1 15.7 
折旧及摊销5.6 6.6 12.8 14.3 
其他运营费用9.3 7.6 19.3 26.1 
商誉减值— — — 7.7 
总运营费用184.1 122.2 357.2 317.7 
营业收入(亏损)5.8 (22.8)— (48.4)
其他收入(费用):
利息支出(2.5)(1.1)(4.9)(4.2)
确认收益(亏损),净额1.0 (0.1)1.2 7.7 
其他(费用)收入总额(1.5)(1.2)(3.7)3.5 
未合并关联公司的所得税前收益(亏损)和权益收益(亏损)$4.3 $(24.0)$(3.7)$(44.9)
截至2021年6月30日的三个月,餐饮集团部门的总收入增加了9050万美元,增幅为91.0%,与2020年同期相比,截至2021年6月30日的六个月增加了8790万美元,增幅为32.6%。增长的主要原因是:(1)受新冠肺炎疫情持续复苏以及州和地方政府实施的相关社会限制(导致我们几乎所有餐厅从2020年3月下旬开始关闭,并对2020年同期产生不利影响)推动可比门店销售额整体增加(以下详细讨论);(2)与传奇烘焙和VIBSQ从2020年10月2日开始重新整合相关的收入增加,这是它们摆脱破产的一部分。VIBSQ是乡村客栈和贝克广场餐厅概念的所有者。这一增长部分被公司所有餐厅的关闭或出售所抵消,这些餐厅主要与我们的O‘Charley’s、乡村酒店和Baker‘s Square概念有关。
在截至2020年6月30日的三个月和六个月里,主要与奥查利、乡村客栈和面包师Square,INC.相关的收入分别为860万美元和2,530万美元,与2020年6月30日之后关闭的门店相关。传奇和VIBSQ的前身在截至2020年6月30日的六个月里录得1780万美元的收入,这是从2020年1月1日到2020年1月27日(他们各自的前辈申请破产之日)的收入。在截至2021年6月30日的三个月和六个月里,传奇烘焙和VIBSQ的收入分别为2390万美元和4420万美元。
可比商店销售额。我们用来评估餐厅业绩的一种方法是比较一段时间内餐厅的销售结果。一家新餐厅被包括在我们的可比门店销售数据中,从餐厅开业78周后的第一个时期开始。可比门店销售额的变化反映了餐厅可比门店组在指定时间段内的销售额变化。这一措施突出了现有餐厅的表现,因为新餐厅开张的影响被排除在外。在截至2021年6月30日的三个月里,我们的O‘Charley’s、99家餐厅、乡村客栈和贝克广场品牌的可比门店销售额分别增长了68.5%、132.6%、154.9%和120.3%,与2020年同期相比,分别增长了28.1%、30.7%、26.8%和6.0%。所有品牌的增长都归因于2020年为应对新冠肺炎而实施的社会限制的影响,这些限制压低了2020年可比时期的销售额。O‘Charley’s的增长也归因于前几个时期关闭了表现不佳的门店。
餐厅收入的成本与餐厅收入的增长方向一致。截至2021年和2020年6月30日的三个月,餐厅收入成本占餐厅收入的百分比分别为84.4%和101.4;截至2021年和2020年6月30日的六个月,餐厅收入成本占餐厅收入的比例分别为86.2%和94.3%。与2020年同期相比,截至2021年6月30日的三个月和六个月,餐厅收入成本占餐厅收入的百分比有所下降
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目录

这主要是由于在从新冠肺炎大流行中恢复期间劳动力逐步回流导致的总体劳动力成本的改善,但被食品和用品成本的增加部分抵消了这一影响。
截至2021年6月30日的三个月,其他运营费用增加了170万美元,增幅为22.4%;截至2021年6月30日的六个月,其他运营费用比2020年同期减少了680万美元,降幅为26.1%。这六个月的减少主要归因于截至2020年6月30日的六个月的资产减值680万美元。
确认损益,截至2020年6月30日的6个月的净额包括2020年1月27日蓝丝带解除合并带来的2650万美元的收益,以及我们记录的蓝丝带投资1860万美元的非临时性减值亏损。
截至2021年6月30日的三个月,所得税前亏损减少2,830万美元,或117.9;截至2021年6月30日的六个月,较2020年同期增加4,120万美元,或91.8%.收入的变化主要归因于上述因素。
邓白氏(Dun&BradStreet)
截至2021年6月30日,我们拥有邓白氏已发行普通股的约15.8%。我们在Dun&BradStreet的投资是按照权益会计方法核算的,因此,它的经营结果不会合并到我们的账户中。
邓白氏公司在我们的简明综合资产负债表和营业报表中分别包括对未合并关联公司的投资和未合并关联公司的收益(亏损)权益中的相关日期和时间段的汇总财务信息如下。截至2020年6月30日的三个月和六个月的财务信息是D&B的前母公司Star Parent,L.P.(“Star Parent”)的财务信息,在D&B于2020年7月首次公开募股之前,公司通过该母公司进行投资。
 截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
2021202020212020
(单位:百万)(单位:百万)
总收入$520.9 $418.7 $1,025.4 $814.4 
所得税前亏损(8.5)(203.0)(42.2)(203.6)
净损失(50.8)(174.7)(74.1)(100.4)
优先股应占股息和非控制性利息支出(0.9)(33.3)(2.6)(65.7)
邓白氏银行的净亏损(51.7)(208.0)(76.7)(166.1)
有关邓白氏公司(纽约证券交易所市场代码:“DNB”)经营结果的详细信息,可在其提交给证券交易委员会的定期报告中找到。
最佳蓝色
2020年9月15日,我们完成了对Optimal Blue的投资。我们根据权益会计方法核算我们对最佳蓝色的投资;因此,它的运营结果不会合并到我们的账户中。
以下是我们的营业报表中包含在未合并附属公司的收益权益(亏损)中的最佳Blue的相关日期和时间段的汇总财务信息。
 截至2021年6月30日的三个月截至2021年6月30日的6个月
(单位:百万)(单位:百万)
总收入$44.3 $85.9 
营业亏损(13.9)(31.1)
净损失(18.7)(40.2)

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目录

美国人寿
2020年3月18日,我们完成了对美国人寿合资企业1.25亿美元的投资。在我们的简明综合资产负债表和营业报表中,美国人寿的相关日期和时间段的汇总财务信息分别包括在未合并关联公司的投资和未合并关联公司的收益(亏损)权益中。我们将我们对ameriLife的投资作为权益法投资进行核算,并在ameriLife的收益或亏损中报告三个月后的权益。因此,我们截至2021年6月30日的三个月的净收益包括我们在截至2021年3月31日的三个月的ameriLife亏损中的权益。
 截至2021年3月31日的三个月2020年3月18日至2020年3月31日截至2021年3月31日的6个月
(单位:百万)
总收入$149.3 $14.7 $280.3 
营业收入(亏损)26.6 (16.1)24.2 
净收益(亏损)14.2 (16.9)0.5 
可归因于非控股权益的收入19.8 0.4 30.9 
可归因于美国人寿的净亏损(5.6)(17.3)(30.4)

公司和其他
公司和其他部分包括我们在某些受控投资组合公司的运营和其他股权投资中的份额,公司控股公司的活动,以及某些公司间的抵销和税收。
下表列出了我们的非报告公司和其他部门的运营结果:
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
2021202020212020
 (单位:百万)(单位:百万)
收入: 
其他营业收入$12.5 $3.2 $17.1 $6.3 
运营费用:
人员成本15.5 16.1 19.3 36.8 
折旧及摊销0.8 0.7 1.5 1.4 
其他运营费用38.2 9.3 68.5 18.7 
总运营费用54.5 26.1 89.3 56.9 
营业亏损(42.0)(22.9)(72.2)(50.6)
其他收入(费用):
利息、投资和其他收入0.5 8.3 1.4 10.5 
利息抵销(费用)— 0.1 0.3 (0.6)
确认收益(亏损),净额273.0 578.2 (39.7)1,485.5 
其他收入(费用)合计273.5 586.6 (38.0)1,495.4 
未合并关联公司税前收益(亏损)和权益亏损$231.5 $563.7 $(110.2)$1,444.8 
与2020年同期相比,截至2021年6月30日的三个月其他运营收入增加了930万美元,截至2021年6月30日的六个月增加了1080万美元。这两个时期的增长都归因于新冠肺炎对我们截至2020年6月30日的三个月和六个月的房地产和度假村收入的影响。
与2020年同期相比,截至2021年6月30日的三个月人员成本减少了60万美元,截至2021年6月30日的六个月减少了1750万美元。这六个月的下降主要是由于2020年期间支付的与我们出售2020年支付的Ceridian股票有关的投资成功奖金2560万美元,而2021年期间的此类费用为1110万美元。
与2020年同期相比,截至2021年6月30日的三个月其他运营费用增加了2890万美元,截至2021年6月30日的六个月增加了4980万美元。增长的主要原因是,在截至2021年6月30日的三个月和六个月里,与我们经理发生的管理费分别为820万美元和1570万美元,附带权益支出分别为2030万美元和3740万美元,相比之下,分别为420万美元和840万美元
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目录

截至2020年6月30日的三个月和六个月的管理费。2021年期间的附带利息支付可归因于我们从参议员合资公司获得的分配和D&B的销售。
与2020年同期相比,截至2021年6月30日的三个月确认(亏损)收益净额减少3.052亿美元,截至2021年6月30日的六个月减少15.536亿美元。减少的主要原因是,与截至2021年6月30日的三个月和六个月相比,截至2020年6月30日的三个月和六个月,我们持有的Ceridian股份的销售额和公允价值标记获得了更大的收益,但被我们在截至2021年6月30日的三个月和六个月出售D&B股票的收益1.111亿美元所抵消。有关股本证券已确认收益的进一步信息,请参阅附注D。
与2020年同期相比,截至2021年6月30日的三个月所得税前收益(亏损)减少了3.322亿美元,截至2021年6月30日的六个月减少了15.834亿美元。盈利减少的主要原因是上述因素。

流动性与资本资源
现金需求。我们目前的现金需求包括人员成本、运营费用、税款、债务利息和本金的支付、资本支出和业务收购。对于我们向股东支付股息的能力,我们的留存收益没有限制,尽管由于某些债务协议的规定,某些子公司向我们支付股息的能力是有限制的。未来任何股息的宣布由我们的董事会自行决定。现金流的其他用途预计将包括额外的投资、业务收购或股票回购。
截至2021年6月30日,我们拥有2.712亿美元的现金和现金等价物,其中2.146亿美元由公司控股公司持有,我们现有的控股公司信贷安排下有2亿美元的能力,能够通过修改我们的2020年保证金安排来额外增加4.0亿美元的借款能力。
我们不断评估我们的资本配置战略,包括与减少债务、回购股票和/或保存现金相关的决定。我们相信,当前业务的所有预期现金需求将来自内部产生的资金、子公司的现金红利、投资证券产生的现金、可能出售的非战略性资产以及现有信贷安排的借款。我们的短期和长期流动性需求受到定期监测,以确保我们能够满足现金需求。我们预测我们所有子公司的需求,并定期审查它们的短期和长期预测资金来源和用途,以及这些预测所依据的资产、负债、投资和现金流假设。
我们专注于评估我们的资产和投资,以此作为创造流动性的潜在工具。我们的目的是将这些流动性用于一般公司目的,包括未来的投资、潜在的减少债务、回购我们股票的股票、其他战略举措和/或保存现金。
营运现金流。截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月,我们在运营中使用的现金流总额分别为6720万美元和8130万美元。业务使用的现金减少1560万美元,主要是由于支付和接收周转资金资产和负债的时间安排。
投资现金流。截至2021年和2020年6月30日止六个月,我们的投资活动提供的现金流(用于)分别为282.0和8,330万美元。与2020年期间相比,2021年期间投资活动提供的现金减少(用于投资的现金增加)3.653亿美元,这主要是由于与2020年期间相比,2021年期间投资销售收益净减少,扣除对未合并附属公司的新投资和额外投资后的净额。
资本支出。截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月期间,房地产和设备以及其他无形资产的资本支出总额分别为490万美元和1620万美元。2021年和2020年的资本支出主要包括购买我们餐饮集团部门的设备。
融资现金流。截至2021年和2020年6月30日止六个月,我们的融资活动提供的现金流(用于)分别为100.2美元和3.87亿美元。融资活动提供的现金减少了486.8美元,这主要是由于截至2021年6月30日的6个月我们普通股的股票发行净收益为4.55亿美元,以及截至2021年6月30日的6个月增加了7,360万美元的国库回购,但被截至2021年6月30日的6个月更多的净债务偿还(扣除借款)4,490万美元所部分抵消。
融资安排。有关我们融资安排的说明,请参阅本季度报告第1部分第1项中的附注F,该附注通过引用并入第I部分第2项中。
季节性。*与我们的Form 10-K年度报告中描述的截至2020年12月31日和截至2020年12月31日的年度相比,我们业务经历的季节性没有实质性变化。
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目录

合同义务。我们的长期合同义务一般包括我们的信贷协议和其他债务安排、对我们某些场所和设备的租赁支付和融资义务、餐饮集团的购买义务以及向我们的经理付款。
营运租赁付款包括本公司及其营运附属公司(主要为餐饮集团)的预期未来租金付款。经营租赁根据美国会计准则842入账。租契.
购买义务包括购买可强制执行的、具有法律约束力的商品或服务的协议,并具体说明所有重要条款,包括要购买的固定或最低数量;固定、最低或可变价格规定;以及交易的大致时间。餐饮集团对不同的供应商负有无条件的采购义务,主要涉及食品和饮料义务,其中关于合同期限的固定承诺,以及每年可能波动的价格调整后的采购量。未来的购买义务是通过假设各种协议中剩余的、不可取消的条款中的历史购买活动来估计的。对于有最低购买义务的协议,至少包括法律要求我们购买的最低金额。这些协议不包括固定交货条款。我们使用截至2021年6月30日的历史和预计数量和定价来确定这些债务的金额。
根据Cannae LLC与基金经理之间的管理服务协议条款,Cannae LLC有责任向基金经理支付相当于截至每个会计季度最后一天公司投资资本成本(定义见管理服务协议)的0.375%(年化1.5%)的季度管理费,该管理费可根据管理服务协议的条款进行调整。支付给我们经理的管理费包括2019年9月开始的管理服务协议最初5年的期限,并基于我们截至2021年6月30日的23.643亿美元的投资资本成本。
餐饮集团的融资义务包括其租赁其公司办公室和某些O‘Charley餐厅位置的协议,这些都被计入失败的出售和回租交易。
截至2021年6月30日,我们要求与这些合同义务相关的年度付款如下:
 20212022202320242025此后总计
 (单位:百万)
经营租赁付款$18.2 $35.8 $32.4 $24.3 $21.3 $146.9 $278.9 
无条件购买义务43.3 14.7 8.7 7.1 5.9 6.8 86.5 
应付票据4.2 26.6 8.2 0.9 0.6 12.0 52.5 
应向经理支付的管理费16.3 32.7 32.7 27.3 — — 109.0 
餐饮集团融资义务1.7 3.4 3.4 3.4 3.5 24.2 39.6 
总计$83.7 $113.2 $85.4 $63.0 $31.3 $189.9 $566.5 

有关我们为远期购买协议和认购协议提供资金的承诺的进一步讨论,请参阅本季度报告第一部分第1项中我们的简明综合财务报表的附注A和附注C。
股本交易。2019年9月19日,我们的董事会批准了一项从2019年9月19日起生效的为期三年的股票回购计划(“2019年回购计划”),根据该计划,我们可以在2022年9月30日之前购买最多500万股CNNE普通股。我们可能会根据市场情况和其他因素,不时在公开市场、大宗购买或私下协商的交易中进行回购。
2021年3月1日,我们宣布,我们的董事会已经批准了一项额外的为期三年的股票回购计划,自2021年2月26日起生效(简称2021年回购计划),根据该计划,公司可以回购最多1000万股普通股。购买可能会不时地在公开市场上以当时的价格进行,或者在2024年2月26日之前的私人谈判交易中进行。回购计划并不要求本公司购买任何特定数量的股票,并可随时暂停或终止。
在截至2021年6月30日的6个月里,我们回购了2,528,168股CNNE普通股,总回购金额约为8970万美元,平均每股35.49美元。自2019年回购计划最初启动至2021年6月30日收盘,我们总共回购了3216584股普通股,总回购金额约为1.091亿美元,平均每股33.90美元。
表外安排。 自我们的年度报告以来,我们的表外安排没有重大变化。


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目录

第三项关于市场风险的定量和定性披露
我们在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中描述的市场风险没有实质性变化。

项目4.控制和程序

截至本报告所述期间结束时,我们在首席执行官和首席财务官的监督下,在首席财务官的参与下,对我们的披露控制和程序的设计和操作的有效性进行了评估,该术语在1934年修订的《证券交易法》(Securities Exchange Act)下的第13a-15(E)条中定义。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序是有效的,以确保我们根据1934年“证券交易法”提交或提交的报告中要求披露的信息:(A)在委员会规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告;(B)积累并传达给管理层,包括我们的主要高管和首席财务官,以便及时做出关于所需披露的决定。
在截至2021年6月30日的季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

第二部分:其他信息

第一项:法律诉讼
见附注G中关于法律程序的讨论。承诺和或有事项本季度报告第I部分第1项所列简明合并财务报表,通过引用并入第II部分第1项。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
 
下表汇总了公司在截至2021年6月30日的三个月内回购的股权证券:
期间购买的股份总数每股平均支付价格作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(1)(2)根据计划或计划可以购买的最大股票数量(3)
4/1/2021 - 4/30/2021— — — 14,311,584 
5/1/2021 - 5/31/20211,299,951 36.29 1,299,951 13,011,633 
6/1/2021 - 6/30/20211,228,217 34.65 1,228,217 11,783,416 
总计2,528,168 $35.492,528,168 
(1)2019年9月19日,我们的董事会批准了2019年回购计划,根据该计划,我们可以在2022年9月30日之前购买最多500万股CNNE普通股。
(2)2021年3月1日,我们的董事会批准了2021年回购计划,根据该计划,我们可以在2024年2月26日之前购买最多1000万股我们的CNNE普通股。
(三)自适用月份最后一天起计算。

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目录

项目6.展品
*展品:
展品索引
10.1
后盾协议,日期为2021年5月10日,由Austerlitz Acquisition Corporation I和Cannae Holdings,Inc.(通过参考2021年5月10日提交的公司当前8-K报表的附件10.1合并而成)。
10.2
修订和重新签署的赞助商协议,日期为2021年5月10日(通过引用附件10.2并入公司2021年5月10日提交的当前8-K表格报告的附件10.2)。
10.3
FPA相互终止协议,日期为2021年5月10日,由Austerlitz Acquisition Corporation I和Cannae Holdings,Inc.签订(通过引用本公司2021年5月10日提交的8-K表格中的附件10.3合并)。
10.4
后盾协议,日期为2021年6月28日,由Trebia Acquisition Corp.和Cannae Holdings,Inc.签订(通过参考2021年6月29日提交的公司当前8-K报表的附件10.1合并)。
10.5
修订和重新签署的赞助商协议,日期为2021年6月28日(通过引用附件10.2并入公司2021年6月29日提交的当前8-K表格报告的附件10.2)。
10.6
FPA终止协议,日期为2021年6月28日,由Trebia Acquisition Corp.和Cannae Holdings,Inc.签订(通过引用本公司2021年6月29日提交的8-K表格中的附件10.3合并)。
10.7
修订和重新签署的管理服务协议,日期为2021年8月4日,由Cannae Holdings,Inc.,Cannae Holdings,LLC和Trasimene Capital Management,LLC之间签署
31.1 
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节颁发首席执行官证书。
   
31.2 
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节对首席财务官进行认证。
   
32.1 
首席执行官根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节,美国法典第18编第1350节对定期财务报告的证明。
   
32.2 
首席财务官根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节,美国法典第18编第1350节对定期财务报告的证明。
101.INS内联XBRL实例文档*
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
104封面交互数据文件,格式为内联XBRL,包含在附件101中。
*实例文档不会出现在交互式数据文件中,因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。
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目录

签名
根据修订后的1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
日期:2021年8月5日Canae Holdings,Inc.
(注册人)
 
 
 发信人:/s/Bryan D.Coy 
  布莱恩·D·科伊 
  执行副总裁兼首席财务官
(首席财务会计官)
 
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