附件31.1

第302条认证

我,Yogev Shvo,特此证明:

1.我审阅了雷电公司 Form 10-K年报;

2.据本人所知,本报告 没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有根据作出该等陈述的情况 对本报告所涵盖的期间进行误导,遗漏陈述作出该等陈述所必需的重要事实;

3.据我所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息,在各重要方面都公平地反映了注册人截至和截至本报告所述期间的财务状况、经营业绩和现金流;

4.我负责为注册人建立和 维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)以及对财务 报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义),并拥有:

A)设计此类披露控制和 程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息 由这些实体内的其他人,特别是在编写本报告期间的 告知我们;

B)设计此类财务报告内部控制 ,或使此类财务报告内部控制在我们的监督下设计,以根据公认会计原则对财务报告的可靠性和对外财务报表的编制提供合理保证 ;

C)评估注册人的 披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出我们基于此类评估得出的截至本报告所涵盖期限结束时披露控制和 程序的有效性的结论;以及

D)在本报告中披露注册人对财务报告的内部控制在注册人最近一个会计季度(注册人为年度报告的情况下为第四个会计季度)期间发生的任何变化,该变化对注册人的财务报告内部控制有重大影响,或有合理的可能性对注册人的财务报告内部控制产生重大影响;以及

5.根据我们最近对财务报告内部控制的评估 ,我已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:

A)财务报告内部控制的设计或操作中可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大缺陷;以及

B) 涉及在注册人的财务报告内部控制中发挥重要作用的管理层或其他员工的任何欺诈(无论是否重大)。

日期:2021年8月2日

/s/Yogev Shvo

约格夫·什沃(Yogev Shvo)

主席

(首席执行官和首席会计官 )